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你好,我是個體戶,稅務代開增值稅貨運增值稅專用發(fā)票1萬元,交增值稅款291.62?,F(xiàn)在這個月營改增后,在地稅發(fā)票,不給開運輸專票了,改成增值稅專票,開34350金額,只交了296.8元。怎磨回事、不明白。
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2016-05-25
個體核定為2萬元未達到增值稅起征點,國地稅需要嗎?
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2019-03-21
收入未達到增值稅起征點即500元以下,可以憑收據(jù)入賬,是一次交易還是一個月還是一季度?
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2020-03-26
我們是酒店,屬于生活服務業(yè),應該享受免征增值稅,可有專票又有普票,現(xiàn)在按征收率1%開票,專票肯定是1%,那普票是在稅率一欄填免稅還是也是填1%呢
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2020-04-10
老師,個體戶,核定征收,除了在電子稅務局申報增值稅等稅種外,是不是就不用再申報經(jīng)營所得了(見下圖),經(jīng)營所得(A表)一般是查賬征收個體戶申報,對吧
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2023-07-10
你好,老師,個體戶如果是核定征收也是有45萬免增值稅的政策嗎
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2021-07-13
你好老師,人力資源公司小規(guī)模季度銷售額不超過多少免征增值稅,選擇差額征收
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2018-06-06
老師增值稅月銷售額不超過10萬,免征增值稅,包括一般納稅人嗎?
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2019-05-20
如何巧對應付賬款和往來帳5篇范文
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2023-02-24
問題:房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應交稅費-應交增值稅-進項稅”借方余額33881.56,“應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的?
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2020-03-16
航天稅盤技術費280,申報增值稅時候填在主表哪里呢?
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2022-02-14
如果我們的合作伙伴是核定征收,我們給他們打款,他們給我們開票,對我們有影響嗎?
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2019-07-16
公司本是核定征收,2019.1.1自動變成查帳征收,可以改成核定征收嗎?
1/1609
2019-01-28
免征的增值稅相應免征的城建稅及附加如何做賬務處理啊
1/1467
2019-06-26
農(nóng)機銷售,和銷售種子免征增值稅,免征所得稅,可同時享受嗎
1/1290
2021-11-19
請問小規(guī)模增值稅月度10萬以下免征增值稅的會計分錄怎么寫?
1/647
2023-04-11
軟件企業(yè)既有即征即退增值稅又有出口退稅,怎樣申報增值稅呢?
1/1239
2022-05-05
疫情期間旅游業(yè)免征增值稅,這個月的增值稅計提應該怎么做呀
1/1660
2020-03-14
老師筒易征收應交增值稅賬戶是不是借方都是核算 己交增值稅
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2020-06-29
公司運輸單位是個體戶,對方讓國稅代開的增值稅專用發(fā)票,備注個體戶稅號公司名稱。要求公司匯款到運輸個體戶法人的個人銀行賬戶,這樣操作可以嗎,不行的話該怎樣操作合理?
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2019-04-08