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老師,收到增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)該怎么做賬
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2019-09-16
增值稅納稅表里技術(shù)服務(wù)費(fèi)報(bào)成應(yīng)稅勞務(wù)了怎么辦
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2021-01-12
老師,信息技術(shù)IT行業(yè)增值稅,所得稅稅負(fù)率一般多少
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2025-01-12
開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是?
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2021-07-02
請(qǐng)問(wèn)老師:稅務(wù)局2020年第13號(hào)文件:。。。除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。因?yàn)橛行┛蛻?hù)要求,是否可以不選擇此項(xiàng) 優(yōu)惠政策,仍按原來(lái)的 3%開(kāi)具發(fā)票?
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2020-06-03
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)330每年都可以抵減增值稅還是只有首次購(gòu)買(mǎi)才可以抵減
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2017-08-15
請(qǐng)問(wèn),航天公司開(kāi)的增值稅發(fā)票稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),開(kāi)的增值稅電子發(fā)票,可以全額抵扣嗎?
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2019-09-11
我們企業(yè)是高薪技術(shù)企業(yè),增值稅和所得稅有什么關(guān)系嗎?知道增值稅如何計(jì)算所得稅?
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2019-10-21
今年發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)(非初次),可以在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減嗎?
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2019-11-02
老師:公司要出審計(jì)報(bào)告有那些,有那些審計(jì)報(bào)告是國(guó)家規(guī)定出品企業(yè)必需要出的?
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2020-04-28
問(wèn)題:房地產(chǎn)實(shí)操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請(qǐng)問(wèn)哪種是對(duì)的?
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2020-03-16
有三種特殊情況,1、款已付,供應(yīng)商已倒閉,沒(méi)開(kāi)進(jìn)行發(fā)票,2、款已付,供應(yīng)商是臺(tái)灣供應(yīng)商,沒(méi)辦法開(kāi)票。3、款已付,但是下單給供應(yīng)商是不含稅採(cǎi)購(gòu)的,不開(kāi)發(fā)票。時(shí)間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)了。
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2017-09-19
老師我們公司是小規(guī)模納稅人 這個(gè)季度收到貨款89萬(wàn)元 我們并沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的 貨物是放國(guó)外亞馬遜上銷(xiāo)售 那我天下第一行金額直接把89萬(wàn)全填進(jìn)去嗎 這樣的話我要交好多稅吖
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2020-01-13
個(gè)體戶(hù)的稅收征收方式全部改為查賬征收了嗎?
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2019-01-17
增值稅是以應(yīng)稅商品或勞務(wù)的增值額為計(jì)稅依據(jù)而征收的什么
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2015-10-22
個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)(非住房)代開(kāi)增值稅發(fā)票,屬于免征增值稅范圍嗎?
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人增值稅未達(dá)起征點(diǎn)應(yīng)該填增值稅申報(bào)表哪一欄呢?
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2019-10-15
公司本是核定征收,2019.1.1自動(dòng)變成查帳征收,可以改成核定征收嗎?
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2019-01-28
你好,我是個(gè)體戶(hù),稅務(wù)代開(kāi)增值稅貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票1萬(wàn)元,交增值稅款291.62?,F(xiàn)在這個(gè)月?tīng)I(yíng)改增后,在地稅發(fā)票,不給開(kāi)運(yùn)輸專(zhuān)票了,改成增值稅專(zhuān)票,開(kāi)34350金額,只交了296.8元。怎磨回事、不明白。
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2016-05-25
各位老師:請(qǐng)教一下,我們酒店業(yè)餐飲部門(mén)的供應(yīng)商。是小規(guī)模納稅人,農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商,簡(jiǎn)易征收,開(kāi)3%的增值稅專(zhuān)票,按稅法我們按10%計(jì)算抵扣。請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)表怎么填列,操作呀?請(qǐng)賜教!感謝!
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2018-08-07