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個體核定為2萬元未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),國地稅需要嗎?
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2019-03-21
老師,個體戶,核定征收,除了在電子稅務(wù)局申報增值稅等稅種外,是不是就不用再申報經(jīng)營所得了(見下圖),經(jīng)營所得(A表)一般是查賬征收個體戶申報,對吧
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2023-07-10
收入未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)即500元以下,可以憑收據(jù)入賬,是一次交易還是一個月還是一季度?
1/1414
2020-03-26
你好,老師,個體戶如果是核定征收也是有45萬免增值稅的政策嗎
5/2756
2021-07-13
你好老師,人力資源公司小規(guī)模季度銷售額不超過多少免征增值稅,選擇差額征收
1/1606
2018-06-06
我們是酒店,屬于生活服務(wù)業(yè),應(yīng)該享受免征增值稅,可有專票又有普票,現(xiàn)在按征收率1%開票,專票肯定是1%,那普票是在稅率一欄填免稅還是也是填1%呢
1/3603
2020-04-10
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)國稅局給5% 的增值稅抵減優(yōu)惠,這個抵減部分的增值稅分錄怎么做啊
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2023-11-15
商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷貨物10萬元,按零售價以5%收取手續(xù)費(fèi)5000元,尚未收到甲公司開來的增值稅專用發(fā)票。 A公司銷售貨物增值稅銷項(xiàng)稅額=100000÷(1+17%)X17%=14529.91(元) 營改增以后,手續(xù)費(fèi)應(yīng)納增值稅=5000÷1.06X6%=283.02(元) 應(yīng)納增值稅為什么要用5000÷1.06呢?為什么不用10000÷1.06呢
1/3667
2020-10-17
老師在哪改增值稅申報呢?還沒繳費(fèi)。我在電子稅務(wù)局沒找到哪改
2/924
2021-11-12
2016年公司成立的時候購入的金稅盤及技術(shù)服務(wù)費(fèi)820元,在2017年5月報稅時可以作為減免稅款抵減增值稅,分錄怎么做
5/1936
2017-05-11
企業(yè)購入航天信息公司的領(lǐng)先者財稅工作平臺580、FIT咨詢費(fèi)100、金稅盤200、增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,這個怎么入賬?
1/2144
2019-04-29
之前在廣州一間公司買的社保,現(xiàn)在換一間公司買社保,是不是一個減員一個增員操作就行了呀,不用其他操作了吧
1/1446
2020-06-04
小規(guī)模,5月分有一張?jiān)銎苯裉鞗_紅,重開了。金額不變,就對方稅號改了下。其他還要做什么工作。二季度增值稅不是免稅范圍,繳了增稅的。
1/459
2018-10-16
老師請教一下,個稅匯算清繳這個工作是員工個人在終端自己操作還是公司操作,公司需要操作什么?
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2022-02-11
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)330每年都可以抵減增值稅還是只有首次購買才可以抵減
1/501
2017-08-15
請問,航天公司開的增值稅發(fā)票稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),開的增值稅電子發(fā)票,可以全額抵扣嗎?
1/1685
2019-09-11
今年發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)(非初次),可以在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減嗎?
1/1565
2019-11-02
我們企業(yè)是高薪技術(shù)企業(yè),增值稅和所得稅有什么關(guān)系嗎?知道增值稅如何計算所得稅?
1/923
2019-10-21
問題:房地產(chǎn)實(shí)操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的?
1/664
2020-03-16
各位老師:請教一下,我們酒店業(yè)餐飲部門的供應(yīng)商。是小規(guī)模納稅人,農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商,簡易征收,開3%的增值稅專票,按稅法我們按10%計算抵扣。請問納稅申報表怎么填列,操作呀?請賜教!感謝!
1/674
2018-08-07