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收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票未認(rèn)證怎么記賬呀?
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2017-11-22
這個(gè)航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元可以全額抵扣增值稅是嗎?
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2018-11-22
信息技術(shù)服務(wù),咨詢(xún)費(fèi)行業(yè)的增值稅稅負(fù)率稅是多少?
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2019-01-14
老師,收到增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)該怎么做賬
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2019-09-16
增值稅納稅表里技術(shù)服務(wù)費(fèi)報(bào)成應(yīng)稅勞務(wù)了怎么辦
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2021-01-12
老師,信息技術(shù)IT行業(yè)增值稅,所得稅稅負(fù)率一般多少
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2025-01-12
開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是?
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2021-07-02
個(gè)體核定為2萬(wàn)元未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),國(guó)地稅需要嗎?
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2019-03-21
收入未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)即500元以下,可以憑收據(jù)入賬,是一次交易還是一個(gè)月還是一季度?
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2020-03-26
老師,個(gè)體戶(hù),核定征收,除了在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅等稅種外,是不是就不用再申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得了(見(jiàn)下圖),經(jīng)營(yíng)所得(A表)一般是查賬征收個(gè)體戶(hù)申報(bào),對(duì)吧
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2023-07-10
你好,老師,個(gè)體戶(hù)如果是核定征收也是有45萬(wàn)免增值稅的政策嗎
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2021-07-13
我們是酒店,屬于生活服務(wù)業(yè),應(yīng)該享受免征增值稅,可有專(zhuān)票又有普票,現(xiàn)在按征收率1%開(kāi)票,專(zhuān)票肯定是1%,那普票是在稅率一欄填免稅還是也是填1%呢
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2020-04-10
你好老師,人力資源公司小規(guī)模季度銷(xiāo)售額不超過(guò)多少免征增值稅,選擇差額征收
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2018-06-06
老師增值稅月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn),免征增值稅,包括一般納稅人嗎?
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2019-05-20
航天稅盤(pán)技術(shù)費(fèi)280,申報(bào)增值稅時(shí)候填在主表哪里呢?
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2022-02-14
問(wèn)題:房地產(chǎn)實(shí)操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請(qǐng)問(wèn)哪種是對(duì)的?
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2020-03-16
有社保年檢的操作視頻嗎? 在電腦里怎么操作的?
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2020-06-15
有沒(méi)有科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專(zhuān)賬核算的實(shí)操資料?
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2020-10-14
各位老師:請(qǐng)教一下,我們酒店業(yè)餐飲部門(mén)的供應(yīng)商。是小規(guī)模納稅人,農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商,簡(jiǎn)易征收,開(kāi)3%的增值稅專(zhuān)票,按稅法我們按10%計(jì)算抵扣。請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)表怎么填列,操作呀?請(qǐng)賜教!感謝!
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2018-08-07
老師,您好! 問(wèn)下,小規(guī)模納稅人增值稅3%征收率減按1%征收政策。在實(shí)際操作中是怎么做的?我的如下理解是否正確: 一、企業(yè)開(kāi)出1%的增票,一般納稅人企業(yè)收到的話,他只能做1%的進(jìn)項(xiàng)稅額,剩下的進(jìn)成本,開(kāi)票單位按1%交增值稅。 二、企業(yè)開(kāi)出3%的增票,一般納稅人收到發(fā)票,就按3%的算進(jìn)項(xiàng)稅額,剩下的進(jìn)成本。開(kāi)票單位按3%交增值稅。 三、不管是1%還是3%的稅率,收票的單位如果是小規(guī)模納稅人,都要把增值稅算成本里。
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2022-01-18