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老師,個體戶,核定征收,除了在電子稅務(wù)局申報增值稅等稅種外,是不是就不用再申報經(jīng)營所得了(見下圖),經(jīng)營所得(A表)一般是查賬征收個體戶申報,對吧
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2023-07-10
收入未達(dá)到增值稅起征點即500元以下,可以憑收據(jù)入賬,是一次交易還是一個月還是一季度?
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2020-03-26
你好,老師,個體戶如果是核定征收也是有45萬免增值稅的政策嗎
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2021-07-13
你好老師,人力資源公司小規(guī)模季度銷售額不超過多少免征增值稅,選擇差額征收
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2018-06-06
我們是酒店,屬于生活服務(wù)業(yè),應(yīng)該享受免征增值稅,可有專票又有普票,現(xiàn)在按征收率1%開票,專票肯定是1%,那普票是在稅率一欄填免稅還是也是填1%呢
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2020-04-10
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項進項抵后 24行應(yīng)納稅額合計是28311.8, 32行期末未交稅額合計7976.94 34行 本期應(yīng)補稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個數(shù)字一直在呢?
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2022-01-12
老師,您好! 問下,小規(guī)模納稅人增值稅3%征收率減按1%征收政策。在實際操作中是怎么做的?我的如下理解是否正確: 一、企業(yè)開出1%的增票,一般納稅人企業(yè)收到的話,他只能做1%的進項稅額,剩下的進成本,開票單位按1%交增值稅。 二、企業(yè)開出3%的增票,一般納稅人收到發(fā)票,就按3%的算進項稅額,剩下的進成本。開票單位按3%交增值稅。 三、不管是1%還是3%的稅率,收票的單位如果是小規(guī)模納稅人,都要把增值稅算成本里。
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2022-01-18
你好,我是個體戶,稅務(wù)代開增值稅貨運增值稅專用發(fā)票1萬元,交增值稅款291.62。現(xiàn)在這個月營改增后,在地稅發(fā)票,不給開運輸專票了,改成增值稅專票,開34350金額,只交了296.8元。怎磨回事、不明白。
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2016-05-25
9月份征期 增值稅專普票清卡失敗
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2021-10-10
增值稅突然按次征收,會是什么原因
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2020-07-14
請問下勞務(wù)公司按什么計征增值稅?
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2021-03-16
小規(guī)模納稅人增值稅征收率是多少
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2022-01-03
增值稅申報未達(dá)起征點報表怎么填
2/786
2019-01-09
銷售白酒要征收消費稅和增值稅嗎?
2/2705
2019-01-26
增值稅未達(dá)起征點如何做會計分錄
1/1831
2018-08-22
老師,增值稅即征即退,要報附加稅嗎
1/2758
2018-10-19
非盈利組織9萬以下免征增值稅嗎
1/780
2018-06-27
保潔屬于服務(wù)業(yè),目前是免征增值稅
1/4876
2020-05-14
先征后返的增值稅屬于政府補助嗎
1/7912
2015-10-23
小微本期免征增值稅,分錄怎么寫呢
1/571
2018-07-09
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