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你好,老師,個(gè)體戶(hù)如果是核定征收也是有45萬(wàn)免增值稅的政策嗎
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2021-07-13
我們是酒店,屬于生活服務(wù)業(yè),應(yīng)該享受免征增值稅,可有專(zhuān)票又有普票,現(xiàn)在按征收率1%開(kāi)票,專(zhuān)票肯定是1%,那普票是在稅率一欄填免稅還是也是填1%呢
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2020-04-10
你好老師,人力資源公司小規(guī)模季度銷(xiāo)售額不超過(guò)多少免征增值稅,選擇差額征收
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2018-06-06
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8, 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問(wèn)32 34行區(qū)別? 按照哪個(gè)交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢?
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2022-01-12
小規(guī)模,5月分有一張?jiān)銎苯裉鞗_紅,重開(kāi)了。金額不變,就對(duì)方稅號(hào)改了下。其他還要做什么工作。二季度增值稅不是免稅范圍,繳了增稅的。
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2018-10-16
為什么答案a不對(duì) 增值作業(yè)就是增值了吧 使產(chǎn)品增值了
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2021-01-20
航天稅盤(pán)技術(shù)費(fèi)280,申報(bào)增值稅時(shí)候填在主表哪里呢?
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2022-02-14
增值稅是以應(yīng)稅商品或勞務(wù)的增值額為計(jì)稅依據(jù)而征收的什么
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2015-10-22
小規(guī)模納稅人增值稅未達(dá)起征點(diǎn)應(yīng)該填增值稅申報(bào)表哪一欄呢?
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2019-10-15
個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)(非住房)代開(kāi)增值稅發(fā)票,屬于免征增值稅范圍嗎?
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2018-07-11
2016年公司成立的時(shí)候購(gòu)入的金稅盤(pán)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)820元,在2017年5月報(bào)稅時(shí)可以作為減免稅款抵減增值稅,分錄怎么做
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2017-05-11
企業(yè)購(gòu)入航天信息公司的領(lǐng)先者財(cái)稅工作平臺(tái)580、FIT咨詢(xún)費(fèi)100、金稅盤(pán)200、增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,這個(gè)怎么入賬?
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2019-04-29
免征的增值稅相應(yīng)免征的城建稅及附加如何做賬務(wù)處理啊
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2019-06-26
農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售,和銷(xiāo)售種子免征增值稅,免征所得稅,可同時(shí)享受嗎
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2021-11-19
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)330每年都可以抵減增值稅還是只有首次購(gòu)買(mǎi)才可以抵減
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2017-08-15
請(qǐng)問(wèn),航天公司開(kāi)的增值稅發(fā)票稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),開(kāi)的增值稅電子發(fā)票,可以全額抵扣嗎?
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2019-09-11
今年發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)(非初次),可以在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減嗎?
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2019-11-02
我們企業(yè)是高薪技術(shù)企業(yè),增值稅和所得稅有什么關(guān)系嗎?知道增值稅如何計(jì)算所得稅?
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2019-10-21
老師,您好! 問(wèn)下,小規(guī)模納稅人增值稅3%征收率減按1%征收政策。在實(shí)際操作中是怎么做的?我的如下理解是否正確: 一、企業(yè)開(kāi)出1%的增票,一般納稅人企業(yè)收到的話(huà),他只能做1%的進(jìn)項(xiàng)稅額,剩下的進(jìn)成本,開(kāi)票單位按1%交增值稅。 二、企業(yè)開(kāi)出3%的增票,一般納稅人收到發(fā)票,就按3%的算進(jìn)項(xiàng)稅額,剩下的進(jìn)成本。開(kāi)票單位按3%交增值稅。 三、不管是1%還是3%的稅率,收票的單位如果是小規(guī)模納稅人,都要把增值稅算成本里。
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2022-01-18
有社保年檢的操作視頻嗎? 在電腦里怎么操作的?
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2020-06-15