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小規(guī)模納稅人1季度代開增值稅專票時(shí)征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開時(shí)不一起減半征收嗎?
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2019-04-11
老師,如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面有三個(gè)明細(xì)科目,減免稅額,簡易征收,轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月有稅控設(shè)備可以抵扣稅款820元,本月發(fā)生營業(yè)收入21000(含稅)按簡易征收5% 然后本月發(fā)生如下分錄: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 820 貸 管理費(fèi)用 820 借:銀行存款 21000 貸 主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易征收 1000 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易征收 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額820 應(yīng)交稅
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2016-08-08
2016年70號(hào)文里說的是“土地增值稅預(yù)征的計(jì)征依據(jù)=預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款”,這里預(yù)收款減去的是“應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款”噢,我公司為一般納稅人,預(yù)繳的增值稅稅款不應(yīng)該是(1000/1.11)*3%嗎?(1000/1.11)*1.5%怎么理解呢,老師?
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2017-08-08
老師,現(xiàn)在的施工企業(yè)企業(yè)所得稅還是按25%征收吧?
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2020-01-01
個(gè)稅現(xiàn)在是以多少作為起征點(diǎn)?什么時(shí)候開始實(shí)施?
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2018-09-05
個(gè)體工商戶開增值稅專票,月收未超十萬元的,在免征增稅范圍嗎?
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2019-03-05
老師 事業(yè)單位 負(fù)責(zé)老舊小區(qū)改造 改造資金怎么入賬 先期給施工隊(duì)付款怎么做賬 謝謝
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2020-06-14
老師 我們法人支付的費(fèi)用是用于異地工程的 但是他不是異地工程的員工 這個(gè)我是直接計(jì)入工程施工 還是先入費(fèi)用 然后再分配到工程施工里面
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2019-10-10
到時(shí)個(gè)稅達(dá)5000元起征點(diǎn)那么法人的個(gè)稅是做有繳個(gè)稅好還是?
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2018-09-10
旅游企業(yè)固定資產(chǎn)修理支出(包括大修理、小修理)是否繳納施工營業(yè)稅(現(xiàn)營改增)不論大小修都 要用工、用材料?
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2016-07-09
個(gè)體工商戶查帳征收跟核定征收哪個(gè)劃算要怎么做的?如果已經(jīng)是查帳征收了,可以去改為核定征收嗎?
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2018-08-27
請問,小規(guī)模納稅人按季不超30萬銷售額,免征增值稅。假如普票和專票加起來超過了30萬,但是普票不夠30萬,那么,這個(gè)普票的銷售額免征增值稅嗎?
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2019-09-06
老師,小規(guī)模納稅人不超過10萬銷售額免征增值稅,那超過了10萬,是超過部分繳稅,還是都要繳稅?
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2020-01-09
我們是小規(guī)模納稅人,9月份開了67106的普票,貨物名稱寫錯(cuò)了,10月份沖紅了,重新開了67106的普票,我們10月份申報(bào)7-9月份的增值稅,不足9萬免征增值稅,10月份沖紅了,是不是免征的增值稅也要沖紅,不能享受免征的優(yōu)惠了?
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2017-11-13
兩個(gè)公司的法人代表都是一個(gè)人,中間存在一個(gè)公司向另一個(gè)公司轉(zhuǎn)款的行為,可以的意思,是不要繳增值稅嗎?
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2017-04-24
應(yīng)交增值稅余額4889.61 未繳增值稅余額是3769.29 財(cái)務(wù)總監(jiān)說不對,不可能有余額,老師, 應(yīng)該怎么改?
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2020-04-12
我公司銀行貸款后,借給一部份給B公司,都是同一法人,那我司要不要按同行借款利率算借款利息,如果按借款利息那我公司要不要繳增值稅
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2020-07-29
法人變更,連股權(quán)一起轉(zhuǎn)給新法人,之前掛在舊法人名字的往來款我改怎么做,是直接改成新法人名字嗎
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2021-09-24
我公司主要業(yè)務(wù)是購買和建設(shè)充電樁,為市民提供充電服務(wù)的行業(yè),由小桔平臺(tái)代收電費(fèi)和服務(wù)費(fèi),他公司每月扣除10%的服務(wù)費(fèi)后全部返還我公司,我公司將電費(fèi)全部交供電局,請問收入怎么做賬務(wù)處理?電費(fèi)支出怎么做會(huì)計(jì)分錄?因?yàn)槠脚_(tái)代收的費(fèi)用已含稅,對方只開扣除服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給我司,請問增值稅和稅局怎么申報(bào)?
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2019-11-08
老師:我司購買上市公司股票(持有18%),半年內(nèi)減持5%,我司是小規(guī)模納稅人,按“轉(zhuǎn)讓金融商品”3%征收率征收增值稅時(shí),不能再差額計(jì)稅了吧?直接按出售價(jià)/1.03*0.03計(jì)征增值稅嗎?
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2022-02-21