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我們是酒店,屬于生活服務(wù)業(yè),應(yīng)該享受免征增值稅,可有專票又有普票,現(xiàn)在按征收率1%開票,專票肯定是1%,那普票是在稅率一欄填免稅還是也是填1%呢
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2020-04-10
老師,個體戶,核定征收,除了在電子稅務(wù)局申報增值稅等稅種外,是不是就不用再申報經(jīng)營所得了(見下圖),經(jīng)營所得(A表)一般是查賬征收個體戶申報,對吧
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2023-07-10
你好,老師,個體戶如果是核定征收也是有45萬免增值稅的政策嗎
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2021-07-13
你好老師,人力資源公司小規(guī)模季度銷售額不超過多少免征增值稅,選擇差額征收
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2018-06-06
航天稅盤技術(shù)費280,申報增值稅時候填在主表哪里呢?
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2022-02-14
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費330每年都可以抵減增值稅還是只有首次購買才可以抵減
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2017-08-15
請問,航天公司開的增值稅發(fā)票稅控技術(shù)服務(wù)費,開的增值稅電子發(fā)票,可以全額抵扣嗎?
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2019-09-11
我們企業(yè)是高薪技術(shù)企業(yè),增值稅和所得稅有什么關(guān)系嗎?知道增值稅如何計算所得稅?
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2019-10-21
今年發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(非初次),可以在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減嗎?
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2019-11-02
某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線 元。在改建過程中發(fā)生發(fā)生支出30萬元(符 合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上 注明的增值稅稅額為3.9萬元;生產(chǎn)線改建后 ②)貸(③),發(fā)生改建支出時借(④ )(⑤)貸(⑥),改建后交付使用 借(⑦)貸(⑧)。
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2022-09-06
修改1月份的增值稅申報表,修改后變成留抵增值稅額為0,可是一月份城建教育費附加等已經(jīng)交掉稅了。修改增值稅報表后我需要到窗口修改城建稅等附加稅報表嗎?還是可以以后申報的時候直接填在已交稅額里?
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2019-03-18
老師這里最上面畫圈的舊貨按照3%征收率減按2%征收增值稅,這里的舊貨指哪些?一直搞不懂這張圖里的所有,請老師給指點一下
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2020-06-10
老師增值稅月銷售額不超過10萬,免征增值稅,包括一般納稅人嗎?
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2019-05-20
作為稅務(wù)局 自然人給企業(yè)制作的上崗證然后賣給企業(yè) 他在稅務(wù)局代開增值稅普通發(fā)票 在選擇征收品目和行業(yè)上怎么選擇呀
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2017-04-05
問題:房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的?
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2020-03-16
文化事業(yè)建設(shè)費申報表(營改增)申報表里,免征收入的本期數(shù)是不是含稅價?
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2019-04-04
你好,老師,請問專利交費操作怎么操作呢?謝謝
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2021-09-19
深圳企業(yè)社保在哪操作扣款,操作步驟是什么
1/3965
2020-05-19
你好,在實際操作中,怎么操作?單獨打款給員工?
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2022-03-21
出口的 現(xiàn)在在退稅平臺操作 不知道怎么操作
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2019-05-27
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