開票軟件要更改開票人,上面顯示更改口令怎么改
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2021-08-20
老師 我在12月做憑證的時(shí)候 把科目應(yīng)交稅費(fèi) 未見增值稅 寫成了 應(yīng)交增值稅 應(yīng)交土地增值稅 這個(gè)我可以 今年1月改嗎?
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2019-01-25
工業(yè)企業(yè),今天老板問我,營改增以后,我們可以要哪些以前是普通發(fā)票,現(xiàn)在可以開增值稅專用發(fā)票的
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2017-01-04
小規(guī)模納稅人,開具50多張,共計(jì)500多萬的普通發(fā)票,增值稅合計(jì)和增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一致,怎么改
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2021-10-13
公司是小規(guī)模,做的收入就只有銷項(xiàng)稅額,就直接改成應(yīng)交增值稅下的子科目轉(zhuǎn)出未交增值稅可以嗎
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2017-09-13
老師,請問公司申報(bào)增值稅填的那個(gè)匯算清繳-預(yù)繳增值稅但是主營業(yè)務(wù)成本金額填錯(cuò)了還可以改嗎?
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2020-01-11
老師您好,請問一個(gè)剛開辦不久的工業(yè)企業(yè),好多都是無票報(bào)銷 ,例如支付一筆咨詢費(fèi)3萬元,只有收據(jù),這個(gè)怎么賬務(wù)處理?直接如實(shí)入賬掛費(fèi)用嗎?那匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行納稅調(diào)增嗎?還是?
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2019-07-03
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。
【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-04-01
修改學(xué)習(xí)方案在哪改?
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2018-01-03
那個(gè)屬性要改,如何改
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2018-12-11
請問去年的稅務(wù)系統(tǒng)中更改了期末余額,今年的金蝶報(bào)表中的期初余額是不是要改資產(chǎn)負(fù)債表 增加了應(yīng)收賬款,和主營業(yè)務(wù)收入
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2022-06-10
老師問一下,我的增值稅主表32欄有數(shù),是累計(jì)下來的不上上個(gè)月的稅款,其實(shí)都已經(jīng)繳納了,我怎么修改那?不改的話有什么影響嗎
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2022-04-06
你好:
請問我們單位去年響應(yīng)國家號召進(jìn)行了煤改氣工作,把原來的燃煤鍋爐改成了電鍋爐,請問電鍋爐的購進(jìn)增值稅能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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2019-04-26
建筑業(yè)營改增小規(guī)模納稅人升一般納稅人是從2016年5月開始連續(xù)滾動十二個(gè)月的收入額超過500萬嗎
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2017-01-13
請問建筑安裝企業(yè)的小規(guī)模沒有達(dá)到500萬就不會升級為一般納稅人,具體是怎么樣的,比如營改增后2016.6-2016.12月開了27萬,2017.1-5月開了51萬,2017.7.-2017.11月開了205萬,請問連續(xù)12個(gè)月開票不超過500萬,2016.6-2017.5月是連續(xù)的是嗎,沒有超過,那么從2017.7月開始又重新計(jì)算是嗎,請問是這樣理解的嗎
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2017-11-30
我們是房地產(chǎn)企業(yè),營改增后,11月我們收了第一次首付款大概1000萬,然后11月也有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證進(jìn)去了大概20萬,請問這個(gè)月報(bào)稅我要怎么報(bào)?
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2016-12-14
我們是房地產(chǎn)行業(yè).今年才開始開發(fā)新項(xiàng)目,前期沒有達(dá)到一般納稅人的要求,營改增以后發(fā)現(xiàn)一般計(jì)稅方法更好一點(diǎn),可以申請一般納稅人么
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2016-04-03
營改增建筑業(yè)中范例中的工程施工,工程結(jié)算最后如何結(jié)轉(zhuǎn),工程施工不就是主營業(yè)務(wù)成本嗎
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2016-12-15
營改增一般納稅人轉(zhuǎn)登記日前連續(xù)12個(gè)月(以1個(gè)月為1個(gè)納稅期)或者連續(xù)4個(gè)季度(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期)累計(jì)銷售額未超過500萬元的,在2019年12月31日前,是否可選擇轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人?
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2019-03-11
請問老師,我們是建筑施工企業(yè),營改增之前提前開了營業(yè)稅的發(fā)票,但工程還沒有做,當(dāng)時(shí)因?yàn)殚_了票就做了收入,暫估了材料成本和人工費(fèi)。后面每次收到款時(shí),付材料款的時(shí)候都先紅沖暫估的材料,再做筆實(shí)際的材料,那人工費(fèi)這塊是不是也每個(gè)月都要先紅沖,再計(jì)提當(dāng)月的人工費(fèi)?求老師解答。謝謝!
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2016-08-15
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