 教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加,減免是針對(duì)小微企業(yè)還是納稅人也可以季度不超過(guò)30萬(wàn)的
教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加,減免是針對(duì)小微企業(yè)還是納稅人也可以季度不超過(guò)30萬(wàn)的
 請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)的時(shí)候有增值稅及附加稅,過(guò)幾天繳稅的時(shí)候怎么沒(méi)有看到附加稅是什么原因
請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)的時(shí)候有增值稅及附加稅,過(guò)幾天繳稅的時(shí)候怎么沒(méi)有看到附加稅是什么原因
 老師好,請(qǐng)問(wèn)一下出口企業(yè)在什么情況下不需要繳納城建稅,教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下出口企業(yè)在什么情況下不需要繳納城建稅,教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加
 這一般納稅人銷售額沒(méi)超過(guò)十萬(wàn)也可以繼續(xù)銷售減免教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加對(duì)吧?
這一般納稅人銷售額沒(méi)超過(guò)十萬(wàn)也可以繼續(xù)銷售減免教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加對(duì)吧?
 城鎮(zhèn)土地使用稅,需要計(jì)提嗎?借:稅金及附加   貸:庫(kù)存現(xiàn)金     還是需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-城鎮(zhèn)土地使用稅
城鎮(zhèn)土地使用稅,需要計(jì)提嗎?借:稅金及附加   貸:庫(kù)存現(xiàn)金     還是需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-城鎮(zhèn)土地使用稅
 小規(guī)模,月含稅收入80000,其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入77669.92,銷項(xiàng)稅2330.08,現(xiàn)在計(jì)提稅金及附加,分錄數(shù)字金額怎么做?
小規(guī)模,月含稅收入80000,其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入77669.92,銷項(xiàng)稅2330.08,現(xiàn)在計(jì)提稅金及附加,分錄數(shù)字金額怎么做?
 A公司銷售貨物給B公司。B公司幫忙繳納了增值稅及附加稅費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)附加稅費(fèi),怎么做帳
A公司銷售貨物給B公司。B公司幫忙繳納了增值稅及附加稅費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)附加稅費(fèi),怎么做帳
 小微企業(yè)季度收入不夠30萬(wàn)萬(wàn),是免城建稅和教育附加以及地方教育附加,還是不免城建稅?
小微企業(yè)季度收入不夠30萬(wàn)萬(wàn),是免城建稅和教育附加以及地方教育附加,還是不免城建稅?
 A公司銷售貨物給B公司。B公司幫忙繳納了增值稅及附加稅費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)附加稅費(fèi),怎么做帳
A公司銷售貨物給B公司。B公司幫忙繳納了增值稅及附加稅費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)附加稅費(fèi),怎么做帳
 購(gòu)銷合同應(yīng)繳的印花稅不再計(jì)入管理費(fèi)用,當(dāng)月預(yù)提,“借:稅金及附加,貸:應(yīng)繳稅費(fèi)一印花稅,是這樣么?
購(gòu)銷合同應(yīng)繳的印花稅不再計(jì)入管理費(fèi)用,當(dāng)月預(yù)提,“借:稅金及附加,貸:應(yīng)繳稅費(fèi)一印花稅,是這樣么?
 你好
我想問(wèn)印花稅的會(huì)計(jì)分錄為什么是兩種做法?有時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用,有時(shí)候計(jì)入稅金及附加
你好
我想問(wèn)印花稅的會(huì)計(jì)分錄為什么是兩種做法?有時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用,有時(shí)候計(jì)入稅金及附加
 印花稅分錄怎么做的?有人說(shuō)計(jì)入 管理費(fèi)用,有人說(shuō)計(jì)入稅金及附加。小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有區(qū)別嗎?
印花稅分錄怎么做的?有人說(shuō)計(jì)入 管理費(fèi)用,有人說(shuō)計(jì)入稅金及附加。小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有區(qū)別嗎?
 請(qǐng)問(wèn)印花稅是不是不需要計(jì)提了,繳納印花稅時(shí)是不是直接記  借:稅金及附加   貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)印花稅是不是不需要計(jì)提了,繳納印花稅時(shí)是不是直接記  借:稅金及附加   貸:銀行存款
 今年審計(jì)發(fā)現(xiàn)去年2020年的匯算清繳的                    營(yíng)業(yè)稅金及附加匯算清繳是30910.78,財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)稅金及附加是28998.38       匯算清繳管理費(fèi)用是4614942.29,財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用是4616764.69       匯算清繳營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是68471.19,財(cái)務(wù)報(bào)表是68561.19              匯算清繳沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入,財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)外收入是708.87             要怎么辦現(xiàn)在,2020年的匯算清繳和去年財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上,現(xiàn)在要怎么辦
今年審計(jì)發(fā)現(xiàn)去年2020年的匯算清繳的                    營(yíng)業(yè)稅金及附加匯算清繳是30910.78,財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)稅金及附加是28998.38       匯算清繳管理費(fèi)用是4614942.29,財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用是4616764.69       匯算清繳營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是68471.19,財(cái)務(wù)報(bào)表是68561.19              匯算清繳沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入,財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)外收入是708.87             要怎么辦現(xiàn)在,2020年的匯算清繳和去年財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上,現(xiàn)在要怎么辦
 本月采購(gòu)額274000-183000,銷售額278000-184000,購(gòu)銷合同按全額×0.05%先計(jì)提?借稅金及附加,貸應(yīng)交印花稅?下月扣除做繳納分錄?
本月采購(gòu)額274000-183000,銷售額278000-184000,購(gòu)銷合同按全額×0.05%先計(jì)提?借稅金及附加,貸應(yīng)交印花稅?下月扣除做繳納分錄?
 老師,農(nóng)民專業(yè)合作社的做賬系統(tǒng)里,負(fù)債類沒(méi)有稅金及附加科目,那么我做印花稅的記賬憑證時(shí),用管理費(fèi)用的科目可以記賬嗎
老師,農(nóng)民專業(yè)合作社的做賬系統(tǒng)里,負(fù)債類沒(méi)有稅金及附加科目,那么我做印花稅的記賬憑證時(shí),用管理費(fèi)用的科目可以記賬嗎
 圖片中,同一控制下和非同一控制下出現(xiàn)的“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅”科目,為什么第一個(gè)不通過(guò)“稅金及附加”這個(gè)科目?
圖片中,同一控制下和非同一控制下出現(xiàn)的“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅”科目,為什么第一個(gè)不通過(guò)“稅金及附加”這個(gè)科目?
 可是查百度說(shuō)個(gè)人所得稅是因?yàn)樯a(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得所以計(jì)入所得稅,稅金及附加科目有這個(gè)科目嗎?科目完整的名稱是什么啊?
可是查百度說(shuō)個(gè)人所得稅是因?yàn)樯a(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得所以計(jì)入所得稅,稅金及附加科目有這個(gè)科目嗎?科目完整的名稱是什么啊?
 咨詢一下印花稅的計(jì)提,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是走管理費(fèi)用-印花稅,小企業(yè)走稅金及附加-印花稅,您看這樣可以?
咨詢一下印花稅的計(jì)提,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是走管理費(fèi)用-印花稅,小企業(yè)走稅金及附加-印花稅,您看這樣可以?
 如果銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額得出的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),即不用交增值稅,那么主營(yíng)稅金及附加還要計(jì)提嗎?
如果銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額得出的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),即不用交增值稅,那么主營(yíng)稅金及附加還要計(jì)提嗎?