金碟KIS專業(yè)版沒有建筑行業(yè)的會(huì)計(jì)科目??刹豢梢孕薷摹@绨焉a(chǎn)成本改為工程施工。
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2018-06-19
我公司銀行貸款后,借給一部份給B公司,都是同一法人,那我司要不要按同行借款利率算借款利息,如果按借款利息那我公司要不要繳增值稅
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2020-07-29
6月份收到租金25000元,5%的稅率,小規(guī)模納稅人,月銷售額沒超過(guò)3萬(wàn),應(yīng)免征增值稅,我填增值稅申報(bào)表時(shí),填在12行,可是自動(dòng)彈出本期免稅額是按3%的稅率的數(shù),自己把他改為按5%的免稅額,可以嗎
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2017-07-05
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額對(duì)應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額差額部分填寫在佛列資料對(duì)應(yīng)欄中填寫增值稅納稅申報(bào)表老師出這個(gè)提示
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2021-04-21
小規(guī)模納稅人每季度低于9w的收入是免征增值稅的,這個(gè)9w是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢還有就是 加入我們?cè)诒炯径茸隽艘粋€(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓備案,有8w的收入是免征增值稅的,那么本季度還享受這個(gè)9w額度的免征增值優(yōu)惠嗎?
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2018-06-13
個(gè)體工商戶開增值稅專票,月收未超十萬(wàn)元的,在免征增稅范圍嗎?
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2019-03-05
老師,現(xiàn)在的施工企業(yè)企業(yè)所得稅還是按25%征收吧?
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2020-01-01
個(gè)稅現(xiàn)在是以多少作為起征點(diǎn)?什么時(shí)候開始實(shí)施?
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2018-09-05
我們是小規(guī)模納稅人,9月份開了67106的普票,貨物名稱寫錯(cuò)了,10月份沖紅了,重新開了67106的普票,我們10月份申報(bào)7-9月份的增值稅,不足9萬(wàn)免征增值稅,10月份沖紅了,是不是免征的增值稅也要沖紅,不能享受免征的優(yōu)惠了?
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2017-11-13
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人按季不超30萬(wàn)銷售額,免征增值稅。假如普票和專票加起來(lái)超過(guò)了30萬(wàn),但是普票不夠30萬(wàn),那么,這個(gè)普票的銷售額免征增值稅嗎?
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2019-09-06
老師,小規(guī)模納稅人不超過(guò)10萬(wàn)銷售額免征增值稅,那超過(guò)了10萬(wàn),是超過(guò)部分繳稅,還是都要繳稅?
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2020-01-09
稅法書上說(shuō)銷售交通運(yùn)輸適用增值稅率9%,可是例題上用了13%,請(qǐng)問(wèn)這是為什么
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2021-01-09
到時(shí)個(gè)稅達(dá)5000元起征點(diǎn)那么法人的個(gè)稅是做有繳個(gè)稅好還是?
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2018-09-10
申報(bào)提示保存失敗,錯(cuò)誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計(jì)1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計(jì)1935.63的和
請(qǐng)問(wèn)老師這是怎么回事呢
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2017-10-11
個(gè)體工商戶查帳征收跟核定征收哪個(gè)劃算要怎么做的?如果已經(jīng)是查帳征收了,可以去改為核定征收嗎?
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2018-08-27
老師 事業(yè)單位 負(fù)責(zé)老舊小區(qū)改造 改造資金怎么入賬 先期給施工隊(duì)付款怎么做賬 謝謝
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2020-06-14
老師,去年申報(bào)增值稅附加稅當(dāng)時(shí)說(shuō)沒有問(wèn)題,今年專管員打電話來(lái)要求修改!修改完了后,收入沒有變,但是增值稅就比去年少了,增值稅少了,附加稅也會(huì)減少,就導(dǎo)致退稅!這種情況下,收到退的增值稅和附加稅怎么做賬
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2021-09-25
4,甲公司為一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司向乙公司銷售一臺(tái)甲公司自產(chǎn)的且需要由甲公司安裝的機(jī)器設(shè)備,乙公司支付甲公司設(shè)備價(jià)款和安裝費(fèi)。
甲公司的稅務(wù)會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)了《營(yíng)改增試點(diǎn)實(shí)施辦法》中的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)為甲公司銷售貨物同時(shí)提供安裝服務(wù),為混合銷售行為,開具給乙公司的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元(10000013),賣裝費(fèi)20000元,增值稅為2600元(0000413)
要求:
,
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2021-04-16
小規(guī)模納稅人,2018年的增值稅優(yōu)惠政策,月度銷售額不超3萬(wàn),季度不超九萬(wàn),免征增值稅。之前咨詢地稅,只要符合增值稅免稅范圍,因?yàn)樵鲋刀惒焕U,相應(yīng)的以增值稅為計(jì)稅依據(jù)的城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加也可以免征,這樣的理解對(duì)不對(duì)?
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2019-01-14
我公司主要業(yè)務(wù)是購(gòu)買和建設(shè)充電樁,為市民提供充電服務(wù)的行業(yè),由小桔平臺(tái)代收電費(fèi)和服務(wù)費(fèi),他公司每月扣除10%的服務(wù)費(fèi)后全部返還我公司,我公司將電費(fèi)全部交供電局,請(qǐng)問(wèn)收入怎么做賬務(wù)處理?電費(fèi)支出怎么做會(huì)計(jì)分錄?因?yàn)槠脚_(tái)代收的費(fèi)用已含稅,對(duì)方只開扣除服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給我司,請(qǐng)問(wèn)增值稅和稅局怎么申報(bào)?
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2019-11-08
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