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我單位從合作單位請(qǐng)了一個(gè)工程師來(lái)我單位技術(shù)指導(dǎo),工作2個(gè)月,工資計(jì)入哪里?
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2019-10-21
會(huì)計(jì)真帳實(shí)操中應(yīng)交增值稅下的已交稅金和已交增值稅有什么區(qū)別
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2016-01-07
個(gè)體核定為2萬(wàn)元未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),國(guó)地稅需要嗎?
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2019-03-21
收入未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)即500元以下,可以憑收據(jù)入賬,是一次交易還是一個(gè)月還是一季度?
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2020-03-26
我們是酒店,屬于生活服務(wù)業(yè),應(yīng)該享受免征增值稅,可有專票又有普票,現(xiàn)在按征收率1%開(kāi)票,專票肯定是1%,那普票是在稅率一欄填免稅還是也是填1%呢
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2020-04-10
老師,個(gè)體戶,核定征收,除了在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅等稅種外,是不是就不用再申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得了(見(jiàn)下圖),經(jīng)營(yíng)所得(A表)一般是查賬征收個(gè)體戶申報(bào),對(duì)吧
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2023-07-10
你好,老師,個(gè)體戶如果是核定征收也是有45萬(wàn)免增值稅的政策嗎
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2021-07-13
你好老師,人力資源公司小規(guī)模季度銷售額不超過(guò)多少免征增值稅,選擇差額征收
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2018-06-06
各位老師:請(qǐng)教一下,我們酒店業(yè)餐飲部門(mén)的供應(yīng)商。是小規(guī)模納稅人,農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商,簡(jiǎn)易征收,開(kāi)3%的增值稅專票,按稅法我們按10%計(jì)算抵扣。請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)表怎么填列,操作呀?請(qǐng)賜教!感謝!
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2018-08-07
有沒(méi)有科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專賬核算的實(shí)操資料?
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2020-10-14
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)330每年都可以抵減增值稅還是只有首次購(gòu)買(mǎi)才可以抵減
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2017-08-15
請(qǐng)問(wèn),航天公司開(kāi)的增值稅發(fā)票稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),開(kāi)的增值稅電子發(fā)票,可以全額抵扣嗎?
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2019-09-11
我們企業(yè)是高薪技術(shù)企業(yè),增值稅和所得稅有什么關(guān)系嗎?知道增值稅如何計(jì)算所得稅?
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2019-10-21
今年發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)(非初次),可以在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減嗎?
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2019-11-02
作為稅務(wù)局 自然人給企業(yè)制作的上崗證然后賣(mài)給企業(yè) 他在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅普通發(fā)票 在選擇征收品目和行業(yè)上怎么選擇呀
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2017-04-05
中山增值稅營(yíng)改增開(kāi)辦公用品增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)有什么區(qū)別?。?/span>
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2015-12-17
如果我們的合作伙伴是核定征收,我們給他們打款,他們給我們開(kāi)票,對(duì)我們有影響嗎?
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2019-07-16
問(wèn)題:房地產(chǎn)實(shí)操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請(qǐng)問(wèn)哪種是對(duì)的?
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2020-03-16
老師,您好! 問(wèn)下,小規(guī)模納稅人增值稅3%征收率減按1%征收政策。在實(shí)際操作中是怎么做的?我的如下理解是否正確: 一、企業(yè)開(kāi)出1%的增票,一般納稅人企業(yè)收到的話,他只能做1%的進(jìn)項(xiàng)稅額,剩下的進(jìn)成本,開(kāi)票單位按1%交增值稅。 二、企業(yè)開(kāi)出3%的增票,一般納稅人收到發(fā)票,就按3%的算進(jìn)項(xiàng)稅額,剩下的進(jìn)成本。開(kāi)票單位按3%交增值稅。 三、不管是1%還是3%的稅率,收票的單位如果是小規(guī)模納稅人,都要把增值稅算成本里。
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2022-01-18
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表(營(yíng)改增)申報(bào)表里,免征收入的本期數(shù)是不是含稅價(jià)?
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2019-04-04