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這個(gè)航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元可以全額抵扣增值稅是嗎?
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2018-11-22
信息技術(shù)服務(wù),咨詢費(fèi)行業(yè)的增值稅稅負(fù)率稅是多少?
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2019-01-14
老師,收到增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)該怎么做賬
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2019-09-16
增值稅納稅表里技術(shù)服務(wù)費(fèi)報(bào)成應(yīng)稅勞務(wù)了怎么辦
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2021-01-12
老師,信息技術(shù)IT行業(yè)增值稅,所得稅稅負(fù)率一般多少
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2025-01-12
開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是?
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2021-07-02
為什么答案a不對(duì) 增值作業(yè)就是增值了吧 使產(chǎn)品增值了
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2021-01-20
各位老師:請(qǐng)教一下,我們酒店業(yè)餐飲部門的供應(yīng)商。是小規(guī)模納稅人,農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商,簡(jiǎn)易征收,開(kāi)3%的增值稅專票,按稅法我們按10%計(jì)算抵扣。請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)表怎么填列,操作呀?請(qǐng)賜教!感謝!
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2018-08-07
老師,您好! 問(wèn)下,小規(guī)模納稅人增值稅3%征收率減按1%征收政策。在實(shí)際操作中是怎么做的?我的如下理解是否正確: 一、企業(yè)開(kāi)出1%的增票,一般納稅人企業(yè)收到的話,他只能做1%的進(jìn)項(xiàng)稅額,剩下的進(jìn)成本,開(kāi)票單位按1%交增值稅。 二、企業(yè)開(kāi)出3%的增票,一般納稅人收到發(fā)票,就按3%的算進(jìn)項(xiàng)稅額,剩下的進(jìn)成本。開(kāi)票單位按3%交增值稅。 三、不管是1%還是3%的稅率,收票的單位如果是小規(guī)模納稅人,都要把增值稅算成本里。
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2022-01-18
公司本是核定征收,2019.1.1自動(dòng)變成查帳征收,可以改成核定征收嗎?
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2019-01-28
航天報(bào)稅服務(wù)費(fèi),可以抵扣增值稅嗎?增值稅附表四中,增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi),這個(gè)指的是什么?
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2022-01-05
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8, 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問(wèn)32 34行區(qū)別? 按照哪個(gè)交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢?
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2022-01-12
如果我們的合作伙伴是核定征收,我們給他們打款,他們給我們開(kāi)票,對(duì)我們有影響嗎?
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2019-07-16
請(qǐng)問(wèn)我方是藥材種植公司,與合作社簽訂協(xié)議,提供種苗和技術(shù),我方包收購(gòu)。我方也是免增值稅和企業(yè)所得稅的對(duì)嗎?
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2022-04-04
我單位從合作單位請(qǐng)了一個(gè)工程師來(lái)我單位技術(shù)指導(dǎo),工作2個(gè)月,工資計(jì)入哪里?
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2019-10-21
現(xiàn)在增值稅季30萬(wàn)以內(nèi)免征,如果一個(gè)月超過(guò)十萬(wàn)不免征吧。
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2019-01-24
含稅價(jià)格算增值稅,為什么完稅價(jià)格?(1+征收率)??征收率呢
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2022-02-23
外籍的保險(xiǎn)代理人的增值稅起征點(diǎn)是多少?征收稅率是多少?
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2019-04-21
個(gè)體戶的稅收征收方式全部改為查賬征收了嗎?
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2019-01-17
營(yíng)改增后小微企業(yè)增值稅稅收優(yōu)惠是根據(jù)哪個(gè)條例?
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2019-06-12