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某企業(yè)需要一臺設(shè)備,有兩種方式可以獲得 方案一:一次性付款100 000元購買 方案二:每年支付25 000元,連續(xù)支付5年,假設(shè)折現(xiàn)率為6%,問該企業(yè)應(yīng)該采取哪種方案?
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2022-04-09
五、綜合計算題(15 分) 龍飛公司目前擁有資金 2000 萬元,其中,長期借款 800 萬元, 年利率 10%;普通股 1200 萬元,每股市價 20 元,上年每股股利為 2 元,預(yù)計股利增長率為 5%。企業(yè)所得稅稅率為 25%。采用綜合資本成 本比較法,試為公司在以下兩種籌資方案中選擇一種最優(yōu)方案。 方案一:增加長期借款 1000 萬元,利率 12%,預(yù)計普通股每股市 價升為 25 元,每股股息增加至 3 元,股利增長率為 2%。 方案二:發(fā)行普通股 1000 萬元,預(yù)計普通股每股市價跌為 18 元,每 股股息為 2 元,股利增長率為 4%。
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2021-12-15
[圖片]甲公司收到的返還收入應(yīng)該繳納增值稅吧?這個答案里面怎么減去了?
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2022-05-27
公司是建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在開了3個點的增值稅發(fā)票,需要簡易計稅備案嗎
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2018-12-20
本來增值稅是13%,現(xiàn)在涉及到一種生物制品,可以按3%,需要再網(wǎng)廳做備案嗎
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2021-11-12
小規(guī)模公司,銷售蔬菜做了免稅備案,那一季度開票超過30萬,用交增值稅嗎?
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2019-03-12
農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,已做免稅備案,季度超過30萬,需要足額繳納增值稅嗎?
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2019-07-24
老師,這道題答案是不是錯了,土地增值后要交所得稅,現(xiàn)金不是應(yīng)該流出嗎
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2021-06-09
一般納稅人銷售水果,備案增值稅免稅,那我司開給客戶的發(fā)票稅率選0嗎,
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2019-07-11
之前會計交增值稅按含稅金額交了,所以導(dǎo)致增值稅,營業(yè)稅金及附加都多交了,現(xiàn)在不改了,我現(xiàn)在要做賬要怎么做
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2017-10-08
我修改其他債務(wù)條件這一塊需要一道分錄題及其答案,您有嗎
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2020-04-07
《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》在三證合一后去哪里更改信息啊
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2017-06-27
老師,我公司是屬于小規(guī)模 現(xiàn)在對方公司跟我選擇開發(fā)票的方案,那我公司選擇哪一種比較好了 即甲乙雙方根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定自行繳納應(yīng)由己方承擔的稅款,具體開票要求如下: (1)甲方提供6%稅率的增值稅專用發(fā)票,乙方結(jié)算不扣除稅點; (2)甲方提供3%稅率的增值稅普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除3.36%稅點; (3)甲方提供普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除8%稅點。
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2016-10-27
去年5月營改增以后,將交的增值稅錯記入營業(yè)稅金及附加,今年要怎么去調(diào)整去的年賬務(wù)
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2017-08-21
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年4月1日,甲公司對一車間的廠房進行更新改造。當日該固定資產(chǎn)的原價為5000萬元,累計著就為1000萬元。在更新改造的過程中,該公司實際領(lǐng)用工程物資共計400萬元,不含增值稅。支付在建工程人員薪酬兩百萬元。引用本公司產(chǎn)品一批成本為100萬元,含稅價為140萬元。金更新改造的廠房于2019年6月20日達到預(yù)計可使用狀態(tài)。把公司按平均年限法對更新改造后的廠房計提折舊。該廠房的預(yù)期使用年限為20年。預(yù)計進餐值為23.8萬元。(1)計算該廠房轉(zhuǎn)入更新改造時的賬面價值。(2)編制與該廠房更新改造有關(guān)的會計分錄。(3)計算該長方更新改造后在2019年的折舊額。
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2022-11-10
公司實收資本和資本公積都已經(jīng)滿了,為什么這工商修正案這里是認繳不是實繳?如果公司增值擴股對現(xiàn)在的公司稅務(wù)方面有沒有影響
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2019-02-25
老師,真賬練習(xí)中小額貸款第24筆業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個答案是不是不對啊,不是應(yīng)該都轉(zhuǎn)到未交增值稅這個二級科目嗎?
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2016-07-28
出口技術(shù)服務(wù)申請了免征增值稅的備案,那么在確認收入時,是先計提增值稅,再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是直接全額計入收入呢?
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2022-04-11
你好,a公司股改,取得中介公司開具的增值稅專票【發(fā)票品名:股改咨詢服務(wù)費】,請問計入什么科目,【管理費用-其他】?
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2021-03-19
老師,退稅時發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷征稅的貨物,增值稅申報在發(fā)現(xiàn)當月計提增值稅并申報繳納還是必須修改出口當月確認出口收入的屬期更正增值稅申報表呢?對于這方面有文件規(guī)定嗎?涉及視同內(nèi)銷征稅的出口貨物金額不足500元
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2024-04-09