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增值稅納稅申報(bào)表二,已勾選但納稅申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)不顯示數(shù)據(jù),如何處理
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2020-06-04
增值稅納稅申報(bào)表中的附表二第十七行的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅項(xiàng)目用怎么算
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2020-07-08
增值稅納稅申報(bào)表的25項(xiàng)應(yīng)該怎么填呢?
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2016-06-01
老師,我附表四填了預(yù)繳的,怎么這增值稅納稅申報(bào)表沒(méi)顯示28行
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2019-11-08
增值稅納稅申報(bào)表一中開(kāi)具其他發(fā)票取數(shù),取哪些數(shù)?
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2020-03-30
老師,我問(wèn)你個(gè)問(wèn)題,增值稅納稅申報(bào)表是不是和實(shí)際繳納的稅款是一致的,會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)局那邊少,實(shí)際我這邊多的情況嗎
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2019-06-14
請(qǐng)問(wèn)我可以8月初申報(bào)所屬期7月的 這張退稅的表么,這里的期末留底稅費(fèi) 我要8月報(bào)了增值稅納稅申報(bào)表才能確定吧?
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2019-07-22
老師,我單位是季報(bào),上期報(bào)增值稅納稅申報(bào)表還是簡(jiǎn)易計(jì)征5%,這期報(bào)怎么變成3%了呢
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2022-01-05
增值稅納稅申報(bào)表第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”應(yīng)如何填寫(xiě)?
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2018-08-02
老師好,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)1129.18,銷(xiāo)項(xiàng)36.93,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表四的加計(jì)抵減情況表如何填寫(xiě)! 1.本期發(fā)生額時(shí)112.92?本期調(diào)減額?,本期可抵減額?,實(shí)際抵減額? 2.進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有轉(zhuǎn)出! 麻煩老師指導(dǎo)!謝謝
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2019-10-09
填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄"其他""稅額"列,第8b欄"其他""份數(shù)"列填寫(xiě)1份,"金額"列填寫(xiě)2587.16元.同時(shí),還需將上述內(nèi)容填入本表第10行"(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)"
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2020-09-07
增值稅納稅申報(bào)表25欄為負(fù)數(shù),上個(gè)月多繳納了稅款,導(dǎo)致32欄與34欄不一致,我實(shí)際應(yīng)按照32欄交。我怎么申報(bào)更改。
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2020-08-03
增值稅納稅申報(bào)表主表里第25行期初未繳稅額是什么意思?怎么算的
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2018-10-11
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè),4月注冊(cè),到目前為止只有支出沒(méi)有收入,增值稅納稅申報(bào)表要怎樣填寫(xiě)呢?
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2019-07-08
增值稅納稅申報(bào)表(期初未繳稅額這一欄的有數(shù)字,但我們每個(gè)月都有繳稅,可以調(diào)整嗎)鉛筆劃線部分
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2016-12-08
我每月只打印了增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證清單和增值稅納稅申報(bào)表,銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)票的清單沒(méi)有打印,也沒(méi)有打印繳款回執(zhí)。這樣子沒(méi)什么問(wèn)題吧
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2016-05-13
9月份開(kāi)具的發(fā)票忘記作廢,正常申報(bào)了,10月份申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票忘記作廢了,做了無(wú)票收入的負(fù)數(shù),在12月初讓補(bǔ)交10月份的增值稅這種情況我補(bǔ)交的稅額要在增值稅納稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)呢
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2018-01-13
增值稅納稅申報(bào)表比稅盤(pán)的稅額多2分錢(qián)怎么辦
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2018-10-08
老師,你好!報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表中的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表的數(shù)據(jù)都填寫(xiě)保存過(guò)了,也進(jìn)行抄稅了,手動(dòng)填寫(xiě)不了還
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2019-07-09
增值稅納稅申報(bào)表當(dāng)月專(zhuān)票40萬(wàn),普票紅沖20萬(wàn),申報(bào)的時(shí)候顯示是什么原因怎么解決?
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2019-04-17