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老師 固定資產(chǎn)清理是資產(chǎn)類的備抵科目嗎 借方貸方怎么表示加減的 謝謝
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2019-04-30
請(qǐng)問(wèn),房地產(chǎn)企業(yè)一直沒(méi)有收入,那么所得稅匯算清繳時(shí)候,招待費(fèi)怎么處理?
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2020-03-31
2018年匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增40%的部分怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,通過(guò)什么科目。
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2019-07-11
出納賬有些支出無(wú)單據(jù),沒(méi)有入賬,現(xiàn)在造成利潤(rùn)不準(zhǔn)確,該怎么清理這些賬
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2017-06-23
老師,這題我理不清頭緒,看到題目,不知道怎么計(jì)算,應(yīng)該先算什么?再算什么?
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2018-08-01
您好老師,小規(guī)模保潔公司清理河道公路衛(wèi)生開(kāi)發(fā)票稅率多少,免所得稅嗎?
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2023-11-13
貨運(yùn)司機(jī)在卸貨清點(diǎn)后,發(fā)現(xiàn)貨物少了,扣了司機(jī)的運(yùn)費(fèi),扣的運(yùn)費(fèi)怎么處理
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2017-06-29
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)有幾筆費(fèi)用重復(fù)做賬了,大概有6萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)需要怎么處理
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2020-06-18
公司租用老板自己的私家車,17年3月公司與老板簽訂了一個(gè)租車協(xié)議,17年老板沒(méi)去稅務(wù)代開(kāi)來(lái)發(fā)票也沒(méi)付他租金。2018年7月老板才開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),開(kāi)了17年3月至18年7月計(jì)17個(gè)月的租車發(fā)票,去年的賬務(wù)處理也沒(méi)計(jì)提每月的租車費(fèi)用,那19年上半年匯算清繳的時(shí)候是不是要把17年的租車費(fèi)用調(diào)出來(lái)?
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2018-08-12
老師,我想問(wèn)一下,最后這個(gè)為什么是進(jìn)到資產(chǎn)處置損益的就是那以前就是這些固定資產(chǎn)清理的時(shí)候不是虧損的話一般放到營(yíng)業(yè)外支出嗎,這個(gè)這兩個(gè)有什么區(qū)別呢,這個(gè)還不太明白。
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2022-08-03
在處理固定資產(chǎn)時(shí),如為凈收益的科目處理是借:固定資產(chǎn)清理,貸:營(yíng)業(yè)外收入,我的問(wèn)題是,固定資產(chǎn)是一個(gè)過(guò)度科目,期末是不是不應(yīng)該有余額呀?
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2023-11-25
老師,匯算清繳暫估的材料,后來(lái)這個(gè)發(fā)票拿不到了,然后就把所得稅交了,可是這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢?稅交完了,可是那個(gè)材料這一塊還掛的暫估怎么處理呢?
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2021-05-21
一個(gè)勞務(wù)派遣公司平時(shí)只有管理人員一個(gè)人,只有一年中兩三個(gè)月派一批學(xué)生一兩百人出去對(duì)方單位勞動(dòng),匯算清繳時(shí)單位員工填多少呢?
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2017-05-17
老師,我想問(wèn)下我們有個(gè)子公司固定資產(chǎn)當(dāng)報(bào)廢了,怎么做賬,固定資產(chǎn)清理嗎?然后營(yíng)業(yè)外支出?
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2023-12-22
老師,1-9月入的招待費(fèi)太多了,想弄出一部分不入賬,不想等匯算清繳調(diào)增,那需要怎么做賬務(wù)處理??
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2018-10-24
老師您好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教老師,還望老師指導(dǎo),我沒(méi)有做個(gè)代理記賬,現(xiàn)在有個(gè)小規(guī)模想我?guī)退?,我想?qǐng)教老師關(guān)于代理記賬一個(gè)月大概多少錢?假如一個(gè)月就300塊錢是否包括工商年檢和匯算清繳呢?
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2021-06-06
老師,你好,公司接了一個(gè)綠化的活,小區(qū)里的樹(shù)枝伐下來(lái),內(nèi)賬找三輪車?yán)牡沟?,支付的清理費(fèi),計(jì)入工程施工_間接費(fèi)用_運(yùn)輸費(fèi),可以嗎?
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2021-04-16
物業(yè)管理公司的賬務(wù)處理中:門(mén)禁卡,出入證收取的費(fèi)用進(jìn)什么科目,還有就是代收的水公司的水費(fèi)如何做賬?其中也包括物業(yè)自己用水,沒(méi)有分別安裝水表。還有建渣費(fèi)及垃圾清運(yùn)費(fèi)公司代收個(gè)人的費(fèi)用,也要支付給相應(yīng)的公司,如何處理作賬?
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2017-05-04
老師,問(wèn)一下,之前的會(huì)計(jì)恩一項(xiàng)產(chǎn)品成本放管理費(fèi)用-辦公費(fèi)了,后來(lái)產(chǎn)品銷售出去了,去年匯算清繳時(shí),我就借的成本,貸的管理費(fèi)用-辦公費(fèi),今年匯算清繳的話,是也沖管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?如果沖管理費(fèi)用-辦公費(fèi)的話,期間費(fèi)訓(xùn)用明細(xì)表中的辦公費(fèi)就負(fù)數(shù)了,具體怎么處理呀老師
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2018-05-24
固定資產(chǎn)清理是資產(chǎn)類科目嗎?如果借方余額,資產(chǎn)負(fù)債表日要跟資產(chǎn)加一起嗎?
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2021-04-10