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計提增值稅,以及繳納增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
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2020-01-07
老師,小型企業(yè)跟微型企業(yè)的區(qū)別是?
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2022-08-22
預(yù)繳增值稅時必須通過預(yù)繳增值稅科目嗎?直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅可以嗎?月末,必須把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸方科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月繳稅時做 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 貸:
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2021-04-12
某電視機廠為增值稅一般納稅人,**20年7月生產(chǎn)出最新型號的彩色電視機(適用增值稅稅率13%),每臺不含稅單價5000元。當月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1)5日,向各大商場銷售電視機2000臺,對這些大商場在當月20天內(nèi)付清全部貨款均給予5%的折扣。2)8日,發(fā)貨給外省分支機構(gòu)200臺用于銷售,并支付發(fā)貨運費等費用1000元,運輸專用發(fā)票上注明的運費為1000元。3)10日,采取以舊換新方式銷售給消費者100臺,每臺舊電視機折價500元。4)15日,購進生產(chǎn)電視機用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款2000000元,增值稅稅額260000元,材料已驗收入庫。5)20日,向全國運動會贈送電視機20臺。計算該企業(yè)7月應(yīng)納增值稅。
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2020-06-18
甲木制一次性筷子生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,銷售的木制一次性筷子適用13%的增值稅稅率和5%的消費稅稅率,2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)。要求:計算每筆業(yè)務(wù)涉及的稅款并編制會計分錄。 (1)從一小規(guī)模納稅人處購進原木一批,取得其開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款40 000元,增值稅1 200元,另外發(fā)生鐵路運費763元(含稅),取得增值稅專用發(fā)票??铐椌ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料已驗收入庫。 (2)企業(yè)進口木材一批,報關(guān)價與關(guān)稅完稅價格一致為75 000元,關(guān)稅稅率為20%,在海關(guān)繳納了關(guān)稅、增值稅,并取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書1份并已通過稅務(wù)機關(guān)認證。木材已驗收入庫。 (3)接受某高檔酒店委托為其加工一批特制一次性筷子,發(fā)來的木材成本4 000,共收取加工費1 921元(含稅)。因特制一次性筷子無同類產(chǎn)品市場價格,該企業(yè)在交貨時按組成計稅價格代收了消費稅(不考慮城建稅和教育費附加)。 (4)本月銷售木制一次性筷子取得收入316 400元(含稅價),單位職工食堂領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的一次性筷子成本500元,市場不含稅售價750元。 (5)計算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅、消費稅(不包括代扣代繳消費稅)
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2020-06-20
老師,外購的貨物用于集體福利或個人消費的。1、增值稅方面,不視同銷售,不用繳納增值稅,但是采購時貨物的進項稅額不得抵扣需要轉(zhuǎn)出。2、核算所得稅時,要視同銷售,繳納企業(yè)所得稅。 這個總結(jié)有沒有問題
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2021-08-27
增值稅季報前兩個季度達到免稅額,第三個季度超過免稅額了,但是前3個季度累計銷售額不超過90萬,那第三個季度申報增值稅是否能用前兩個月剩下的免稅額度抵消完再繳稅還是說按銷售全額繳稅
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2019-10-10
借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 這個分錄是計提本月應(yīng)交增值稅嗎
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2018-07-06
期末結(jié)轉(zhuǎn) 銷項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅,是不是 借 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅
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2018-06-13
(9)5月10日,銷售給某機電公司B型號設(shè)備30臺,每臺不含稅價款16000元,按協(xié)議折扣5%,已開具增值稅專用發(fā)票,折扣額已在增值稅專用發(fā)票的金額欄內(nèi)注明,貨已發(fā)出。同時,隨同產(chǎn)品一起售出包裝箱30個,不含稅價每個100元,開具增值稅專用發(fā)票??铐?18670元已存入銀行。會計分錄
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2024-01-02
購進貨物用于集體福利或者個人消費的 不視同銷售貨物 不需要計算增值稅 對應(yīng)的進項稅額也不得抵扣 。 物業(yè)服務(wù)企業(yè)向沃爾瑪超市購買的購物卡 用于員工節(jié)假日福利 取得的增值稅專用發(fā)票能否抵扣
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2021-03-25
某電視機廠為增值稅一般納稅人,**20年7月生產(chǎn)出最新型號的彩色電視機(適用增值稅稅率13%),每臺不含稅單價5000元。當月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1)5日,向各大商場銷售電視機2000臺,對這些大商場在當月20天內(nèi)付清全部貨款均給予5%的折扣。2)8日,發(fā)貨給外省分支機構(gòu)200臺用于銷售,并支付發(fā)貨運費等費用1000元,運輸專用發(fā)票上注明的運費為1000元。3)10日,采取以舊換新方式銷售給消費者100臺,每臺舊電視機折價500元。4)15日,購進生產(chǎn)電視機用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款2000000元,增值稅稅額260000元,材料已驗收入庫。5)20日,向全國運動會贈送電視機20臺。計算該企業(yè)7月應(yīng)納增值稅。
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2021-12-26
3應(yīng)交消費稅=25*36%+40*150/10000=9.6萬150怎么出來的
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2022-10-27
(1)月份終了時,進項大于銷項,轉(zhuǎn)出多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 (2)月份終了時,銷項大于進項,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 請問,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅”“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”期末余額怎么處理?
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2022-09-22
銷售方先給商品我們賣出貨品之后才給我們開票我們也才付錢,期間消費者可以使用銷售方的儲值卡來我們店內(nèi)消費我們結(jié)算的貨款時,要扣除消費者消費的儲值卡金額90%。我們按扣除之后的金額付款,但是銷售方開給我們的發(fā)票金額為未扣除儲值卡90%的金額。請問我方如何進行賬務(wù)處理?我方為一般納稅人
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2017-10-31
求助,關(guān)于餐飲業(yè)的賬目問題。每日都有會員卡消費,現(xiàn)金,銀行卡,團購,還有會員卡充值額,實收現(xiàn)金數(shù),這些項目怎樣作賬。新手不會作賬求指導(dǎo)1、比如客戶充值500,卡內(nèi)消費金額為550元(贈送50元),如何做賬2、客戶充值會員卡的消費金額,是否計入當天的營業(yè)額收入 3、客戶使用會員卡消費是如何做賬務(wù)處理 4、免單的怎么做賬
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2016-11-27
增值稅的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)步驟下面的正確嗎月末 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)如果 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)在借方 不做任何處理如果在貸方 結(jié)轉(zhuǎn)到借方 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅次月 交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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2018-01-11
翔飛公司為增值稅一般納稅人,采用計劃成本對存貨進行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元,“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元,“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗收入庫,數(shù)量為500千克。2.16日,購進甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運費645元(取得普通發(fā)票)。上述款項暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
老師,我們是連鎖超市一店充值,二店不充值,但是一店充值的可以在二店消費,這個怎么做賬務(wù)處理呢
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2023-03-14
老師你好,消費稅就是營業(yè)稅嗎?剛才聽一位老板說,他每個月都交1000多營業(yè)稅,現(xiàn)在不是營改增了嗎?他說營業(yè)稅就是消費稅,
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2019-05-12