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原材料成本結轉庫存商品,后來根據(jù)庫存發(fā)現(xiàn)估算的庫存商品發(fā)出材料(銷售成本)成本估算少了,怎么調賬?(沒有生產,消耗數(shù)據(jù)都是估算的)分錄怎么寫?
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2021-07-09
老師,我之前購買的工廠用品,沒有入庫單,我現(xiàn)在要補暫估,待收到發(fā)票再沖回,我可不可以不暫估,直接待收到發(fā)票時入賬處理,省去暫估這一步呢
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2022-03-20
我原本是:借原材料100暫估,貸:應付賬款暫估:,收到發(fā)票借原材料80,應付賬款80,原本100暫估全部入生產成本,變成庫存商品,銷售出去,怎么沖?能寫下分錄嗎?
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2019-07-12
會計為了增加營業(yè)成本,把庫存商品弄成負數(shù)了,怎么處理? 成本和庫存商品對沖回?還是增加應付賬款——暫估款?這暫估款需要落個人頭嗎?暫估誰呢
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2019-06-06
老師,我們12月有批貨暫估入庫,也暫估結轉了成本,但是這個月發(fā)票到,金額和暫估不一致,那怎么沖銷之前的分錄,分錄怎么寫,跨年了還能沖掉嗎
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2020-01-06
老師你好!期初無庫存,1月份庫存1個單價10元,銷售兩個,估價入庫1個金額10元,結轉成本20元!2月份發(fā)票到兩張一張是和估價入庫的數(shù)量相同單價為11元,其他一張是數(shù)量2個單價12元金額24元(不考慮進項稅),2月份都出庫,我按3個出庫還是兩個出庫,原估價成本低了1元怎么處理!
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2019-04-11
月26日,甲公司購入a材料,一批材料已驗收入庫,月末發(fā)票賬單尚未收到,也無法確定其實際成本暫估價值為9000元 8月8日,甲公司收到上述購入a材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為一萬元,增值稅稅額為1300元。甲公司開出并經開戶銀行承兌的商業(yè)匯票,一張用于支付上述款項,該匯票面值為11300元,期限為六個月
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2023-11-16
老師,暫估入賬的分錄 借:庫存商品-暫估-**商品 貸:應付賬款-暫估-**公司 來了發(fā)票以后沖回做正確分錄,但是之前已經領用的庫存商品的分錄,當時應該是借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品-暫估-**商品,這個分錄就不管了嗎???
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2018-12-07
老師,我們3月進了一批貨賣掉了,但是對方還沒給我開票,我可以先暫估入賬結轉成本,等票到了再充暫估可以嗎?借:庫存商品貸應付賬款-暫估。借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。票到再充暫估,做發(fā)票相同的金額
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2022-04-02
,向大家請教一個問題?去年預估了費用 柴油票 分錄是 借:管理費用 25000 貸:預付賬款 -暫估 25000 現(xiàn)在票到齊了 ,比暫估的多了63元怎么辦??(共6張票一起25063元)來票 分錄是:借 預付賬款-暫估 貸:其他應付款 我2021年匯算清繳了。
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2022-04-26
1月暫估入庫,1-5月有銷售,按暫估單價結賬成本做出入庫表,6月進項發(fā)票開進來,暫估單價不準確,那么1-5月的出入庫表以及暫暫估價結賬的分錄都需要一筆筆紅字沖銷后錄入每月準確的結轉成本嗎?
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2018-08-28
老師您好!去年出售商品時進項材料發(fā)票未到,我做如下會計分錄 借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估 月末結轉時:借:主營成本 貸:原材料-暫估 今年1月份已收到暫估進項材料發(fā)票,我要怎么做會計分錄!請解答一下。
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2021-03-10
暫估入成本是怎么做分錄
1/480
2017-09-20
庫存商品暫估入賬咋處理
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2016-11-08
中級會計會計估計有哪些
1/135
2021-08-31
老師您好,隔年暫估價咋沖
1/401
2020-06-10
沖暫估少充,跨月如何調賬
1/871
2019-09-11
暫估成本的分錄怎么做???
1/697
2015-11-02
怎樣合理的估算成本入賬
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2018-01-02
老師,暫估費用怎么做分錄
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2019-04-13