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每個月8000元 扣345的所得稅 年終再拿24000 怎么算個人所得稅?
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2016-03-17
老師匯算清繳時季度預繳了所得稅,我在年報時把他調(diào)增了費用不交所得稅,費用調(diào)增了費用,會計分錄怎么做,。
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2021-01-18
你好,工商年報的應交稅費包括匯算交補交的的所得稅嗎?
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2023-03-23
老師,第一季度需要交所得稅,匯繳后彌補以前年度虧損就不需要繳稅了,那這個預繳的可以退回嗎
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2022-04-06
2020年費用發(fā)票入2021年可以嗎?怎么做帳,所得稅匯算怎么調(diào)整
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2021-04-12
老師:匯算補繳2021年所得稅,只有822元,可以直接計入當期嗎?還是走以前年度損益這個科目?
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2022-06-14
老師我們這個月有以前年度損益的調(diào)整,因為是費用和成本類的,所以會對利潤比表有所影響,那這個月報所得稅的時候是怎么報,需要調(diào)整什么嗎?
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2024-07-15
企業(yè)季報所得稅,可以彌補以前年度虧損嗎?會計分錄怎么做?
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2021-06-25
黃河公司適用的所得稅稅率為 25%。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費支出,發(fā)生 時已作為銷售費用計入當期損益。稅法規(guī)定, 該類支出不超過當年銷售收入 15%的部分允許當期稅前扣除, 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實現(xiàn)銷售收入 3750 萬元, 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費支出的所得稅處理,正確的是( )。 A.不確認遞延所得稅資產(chǎn) B.確認遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-05
開藥店的,給別人開普通發(fā)票,每月額度是30000,這月開了36000,這個稅收是按一個季度不要超過90000免稅,還是必須每月都要控制在30000以內(nèi)??
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2018-11-23
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
去年所得稅匯算已經(jīng)結(jié)束,12月份的攤銷金額可以在今年的所得稅前扣除嗎?
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2017-09-17
今年的所得比去年增加1000元,請問企業(yè)所得稅,城建稅,教育費附加,各增加多少
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2021-04-24
老師,幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅?稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
做完所得稅匯算清繳,去年預交的稅款大于今年應繳的所得稅款,分錄怎么做?
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2017-05-05
全年支出的職工薪酬都要在年度所得稅申報時納稅調(diào)整增加額繳所得稅嗎?
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2017-04-12
1月份繳納去年第4季度所得稅的時候,去年沒有集體所得稅,怎么寫分錄呢
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2017-06-15
各位老師請教一個問題,我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票,且當時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元,然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元,現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應交稅費-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報財務報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表利潤表勾稽關(guān)系不對,相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負債表或是利潤表,19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢??
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,其余股東合計,投資比例
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2023-03-24