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老師我們是管道安裝公司。集體工資的記錄。借:管理費(fèi)用借:工程施工貸:應(yīng)付職工薪酬。這分錄后。是不是還要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)工程施工的分錄。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:工程施工
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2019-10-17
建筑業(yè)一般成本由哪幾部分構(gòu)成,分別占比多少合理?比如材料費(fèi)70%,勞務(wù)費(fèi)30%,這樣合理么?
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2020-04-26
老師,您好。稅控盤抵扣時(shí),我4月份抵扣時(shí)做借管理費(fèi)用280貸銀行存款280 4月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借本年利潤(rùn)280 貸管理費(fèi)用280 5月抵扣時(shí)借應(yīng)交增值稅減免稅280貸管理費(fèi)用 280 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借管理費(fèi)用280貸本年利潤(rùn)280 我這分錄做的對(duì)么
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2020-07-08
我去年計(jì)入管理費(fèi)用_折舊費(fèi)的金額做成了制造費(fèi)用-折舊費(fèi),然后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本了,今年我調(diào)整過來,分錄做成借以前年度損益調(diào)整,貸制造費(fèi)用,借制造費(fèi)用,貸農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,對(duì)嗎?
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2018-04-02
老師,請(qǐng)問企業(yè)(一般的)成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用各占收入的比例控制在什么范圍內(nèi)才合理?
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2014-12-31
2月份因?yàn)橐咔樵?,工廠沒有生產(chǎn),沒有產(chǎn)成品入庫(kù),但公司有工資發(fā)放,工人工資和生產(chǎn)部管理人員工資,是計(jì)入生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用嗎?還是全部計(jì)入管理費(fèi)用?電費(fèi)是不是全部計(jì)入管理費(fèi)用?
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2020-04-01
老師,我想問一下,上個(gè)月我應(yīng)該做借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金 ,但是做錯(cuò)了,做成了借:管理費(fèi)用 ,貸:現(xiàn)金,請(qǐng)問一我該怎么處理啊,分錄都要喲
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2015-12-03
這是分公司,.每月固定有一筆對(duì)公費(fèi)用支付的10800.這筆錢是總公司同甲方簽訂合同因?yàn)橛袃?nèi)容變更.所以要退回給甲方的,但又是收款方卻是私人的,.做帳時(shí),直接做在管理費(fèi)用-其它 可以嗎?
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2017-04-10
老師,我這邊是超市行業(yè),最近收到一張發(fā)票是今年5?-9月的房租,之前老板也沒說什么時(shí)候開始交租金,這幾個(gè)月一下就是44萬多,那分錄要怎么做???管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用比例分?jǐn)傔M(jìn)去直接做到11月的賬里嗎?
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2019-11-22
老師,請(qǐng)問10月購(gòu)的辦公用品,并收了專票,當(dāng)月未抵扣,只入了管理費(fèi)用,12月抵扣此發(fā)票,應(yīng)該如何分錄,謝謝
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2020-01-13
去年的分錄,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:其它應(yīng)付款,貸方應(yīng)該是現(xiàn)金,我寫錯(cuò)了,今年應(yīng)該怎么調(diào)整
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2017-10-22
這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄不應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 嗎?怎么我提交后是錯(cuò)誤呢?
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2018-06-09
老師你好,我有筆分錄是管理費(fèi)用-工資10500. 庫(kù)存現(xiàn)金-胡旭10500,因?yàn)槌黾{要離職,是另一個(gè)人出的2800,這個(gè)10500的有2800是另個(gè)人付,現(xiàn)在如何修改憑證,沖紅還是補(bǔ)充
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2019-05-11
老師請(qǐng)問,去年12月銀行匯了3000多給4s店修理公司的車,票在老板手里沒給我但是我做了管理費(fèi)用,2月拿到票才知道是專票13個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問怎么處理,匯算清繳要調(diào)嗎,分錄怎么做?謝謝
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2022-04-07
老師,之前的會(huì)計(jì),支付工資那筆分錄,直接是借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金,沒計(jì)提,支付的是當(dāng)月的工資,我還是按他們這樣做嗎??是不是有問題啊
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2021-07-05
、跨年少計(jì)提了管理費(fèi)用-折舊費(fèi)300,多交了100元所得稅怎么處理分錄
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2016-04-19
老師請(qǐng)教一下,財(cái)務(wù)部報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi),分錄應(yīng)該怎么寫?借方是應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用?
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2020-08-14
殘值為0,固定資產(chǎn)的原值是7000 。折舊年限3年,每月折舊是7000/3/12=194.44嗎?分錄就是 如果管理部門用的話就是 借管理費(fèi)用 194.44 貸累計(jì)折舊194.44 但是6月份購(gòu)買的 發(fā)票也是6月份開的 但是是7月份收到的, 就算是6月份增加 然后7月份計(jì)提嗎
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2018-07-30
老師,計(jì)提社保的分錄是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)分錄的金額是公司社保金額還是銀行扣款也就是公司加個(gè)人代繳的金額呢
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2020-09-08
老師好,這個(gè)工資表的分錄是怎么樣做呢?謝謝。還要區(qū)分管理費(fèi)用,制造費(fèi)用之類嗎?
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2019-11-17