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賬面有開辦費(fèi)(包含工資、折舊、招待)匯算清繳的時候應(yīng)該填管理費(fèi)用-其他 還是填職工薪酬對應(yīng)這些數(shù)據(jù)是否還用單獨(dú)錄入職工薪酬表 及 招待費(fèi)、折舊表
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2018-04-25
老師您好,請問除已提足折舊的固定資產(chǎn)和租入的固定資產(chǎn)改建不得增加計稅基礎(chǔ),計入長期待攤費(fèi)用,請問長期待攤費(fèi)用幾年攤銷完成如何界定?
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2022-04-27
老師,這個月在建工程裝修款需要轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用了。??墒强铐?xiàng)還未付清,是不是,長期待攤費(fèi)用100萬。貸,在建工程70萬,應(yīng)付賬款-暫估XX 公司30萬?
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2019-05-28
請問老師,我的籌建期費(fèi)用入了長期待攤費(fèi)用,但二級科目我設(shè)得比較細(xì)分了“招待費(fèi)、財務(wù)費(fèi)等”這樣可以嗎,如果可以,那以后攤銷時我該怎么攤???謝謝!
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2016-07-06
以經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)發(fā)生的改良支出,予以資本化,作為長期待攤費(fèi)用,合理進(jìn)行攤銷。如何理解資本化?為什么計入長期待攤費(fèi)用就是資本化?
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2018-12-12
請問下有項(xiàng)長期待攤費(fèi)用超過5年還在掛賬一直沒攤銷 是否可以一次性轉(zhuǎn)借:利潤分配—未分配利潤 貸:長期待攤費(fèi)用 如果長期不攤銷有什么影響
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2019-07-19
前任會計給我的余額表里有 待攤費(fèi)用 這個科目貸方余額。我現(xiàn)在新建賬套錄入期初余額,快賬里沒有沒有待攤費(fèi)用 這個科目,那么余額應(yīng)該放在哪里?
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2019-01-27
長期待攤費(fèi)用到只剩一年,有說填資產(chǎn)負(fù)債表時從長期待攤費(fèi)用賬戶填入到其他流動資產(chǎn),是指給稅局申報表時變動嗎?而企業(yè)報表不需要調(diào)整是嗎?
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2019-06-05
我們公司在17年11月付了阿里店鋪的全額費(fèi)用,發(fā)票18年7月份回來一半,還有一半費(fèi)用沒有收到發(fā)票,怎么做分錄?需要做待分?jǐn)倖??待分?jǐn)傇趺醋觯?/span>
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2019-06-19
以前會計將保險費(fèi)記預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用,之后沒處理,一直掛到現(xiàn)在,我調(diào)整借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用,在結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,對嗎?
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2020-01-06
三年前的廠房維修款應(yīng)計長期待攤費(fèi)用,但是前會計入到固定資產(chǎn)了,我現(xiàn)在想調(diào)整回來,會計處理分錄如何做?沖減固定資產(chǎn),增加長期待攤費(fèi)用嗎?
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2020-02-21
老師,四季度沒有取備用金,現(xiàn)金都是個人代墊的。我做得對不對。代墊支付招待費(fèi),借:庫存現(xiàn)金5680,貸:其他應(yīng)付款5680,借:管理費(fèi)用—招待費(fèi)5680,貸:庫存現(xiàn)金5680
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2020-01-05
公司賬上有個長期待攤費(fèi)用資產(chǎn)負(fù)債表表上,好久了,我感覺應(yīng)該沒有。怎么調(diào)整一下、我感覺長期待攤費(fèi)用是沒有余額吧,都攤銷沒了應(yīng)該是,謝謝
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2020-05-28
老師,早上好,請問可以多借一貸嗎,如借:管理費(fèi)用-汽車費(fèi) 100 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 100 貸:庫存現(xiàn)金 200
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2019-07-02
董事會,非本公司員工,律師等,發(fā)生的費(fèi)用,計入管理費(fèi)用~董事會費(fèi)用,還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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2020-06-29
公司剛成立:業(yè)務(wù)招待費(fèi),差旅費(fèi)等所有費(fèi)用全都列支到“管理費(fèi)用-開辦費(fèi)”中核算嗎?這樣可以稅前全額抵扣是嗎?
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2016-05-09
營業(yè)一年了還沒有收入 企業(yè)發(fā)生的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳如何填報?
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2017-03-21
請問籌建期12月買茶葉送人,計入什么科目?要不要把這個金額填在季度申報利潤表的管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)欄里?
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2022-01-11
單位買的購物卡送客戶,這個賬務(wù)是不是這么處理借:預(yù)付賬款-預(yù)付卡 5000元貸:現(xiàn)金5000元借:管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi) 5000貸:預(yù)付賬款_預(yù)付卡5000
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2019-04-03
老師,3月份的業(yè)務(wù)招待費(fèi)做了賬了,但是發(fā)票日期是4月,需要沖銷重新做嗎? 3月做賬:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 15537,貸:其他應(yīng)付款\' 15537 4月沖銷再重新做?
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2022-04-13