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將進口材料發(fā)給職工作為福利用品能抵扣進項稅額嗎
1/817
2015-11-26
如果有鐵路車票抵扣進項稅額的話 是在哪個位置填寫?我看實操的答案 其他和本期抵扣 都需要填?這是為什么呢?
1/1512
2019-09-18
融資性售后回租業(yè)務(wù)承租方可以抵扣進項稅額嗎
1/1859
2015-10-05
取得的蔬菜專票可以抵扣進項稅額嗎
1/2971
2017-12-18
老師您好 車票可以抵扣進項稅額了 可是如果車票票面金額和實際報銷的金額不一致,比如票面金額34.5實際上他只報了31元 應(yīng)該按哪個金額計算抵扣進項稅
1/4455
2019-07-15
蔬菜普票不能抵扣嗎蔬菜類怎么能抵扣進項稅額
1/2812
2018-04-25
允許按百分之13抵扣進項稅額的有
1/1450
2015-10-19
員工出差乘坐長途汽車,車站購票,上面注明身份信息,是不是可以按百分之三抵扣進項稅額
1/1820
2019-06-03
老師,購買蔬菜的專票稅率為0,為什么還可以抵扣進項稅額
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2020-06-12
我們是一般納稅人,銷售貨物基本都是開免增值稅的普票,所以不需要抵扣增值稅,請問我們的進項發(fā)票比如購買辦公用品等客戶開了增值稅專票,做賬的時候需要把稅單獨做在待抵扣科目里嗎?
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2021-03-10
在增值稅申報納稅時,本期的進項稅額(已經(jīng)認證)大于銷項稅額,在本期一般納稅人進項表格,需要在三待抵扣進項稅額欄填上稅額差嗎?是這當做留抵額嗎?
1/877
2019-02-21
是一個增值稅專票。說不能抵扣要做轉(zhuǎn)出。 (借:管理費用-業(yè)務(wù)招待 1403.55 進項稅182.45 待:銀行存款 1586)說的是直接轉(zhuǎn)出這樣怎么轉(zhuǎn),還是進項稅不寫直接記貸方。希望老師給個詳細的解答
1/1232
2016-09-30
我們19年收入是548308.22,業(yè)務(wù)招待費是995,匯算清繳時A105000納稅調(diào)整項目明細表15行業(yè)務(wù)招待費支出賬載金額是填995,稅收金額是指可抵扣的那部分嗎?是不是填597,然后需要調(diào)整398元嗎?
1/550
2020-04-22
,現(xiàn)在在清賬,發(fā)現(xiàn)賬上的待認證進項稅額大于實際的待認證進項稅額,未抵扣的進賬發(fā)票,賬上的進項稅額是不是要調(diào)整成跟增值稅報表上的留底稅額一直呢, 這個怎么處理
1/1570
2018-12-14
我在填寫固定資產(chǎn)抵扣情況表的時候,填寫了本期抵扣額和累計抵扣額,怎么總表中沒有生成我的這個抵扣額呢?急?。?!
1/568
2015-06-08
申報個人所得稅,從4月份開始申報抵扣,那8月份抵扣累計數(shù)是按1-8月份累計抵扣還是4-8月份抵扣累計數(shù)呢?
1/1104
2019-09-06
小規(guī)模購買的稅控盤和技術(shù)維護費能抵扣嗎?沒有發(fā)生增值稅怎么辦抵扣的稅額還是200 元的全額抵扣,還是只抵扣稅額如:稅控盤是200元,稅額是27.59,抵扣那個
1/1872
2019-01-09
那期間費用填了招待費,納稅調(diào)整那張表的扣除類招待費就不填了,行不行???
1/532
2017-05-19
對于進項發(fā)票,可以做,借:原材料。借:應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅。待:銀行存款嗎。 對于本月認證的發(fā)票的認證清單,在做一筆 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅。。。。這樣做可以嗎?稅務(wù)所這樣做的,我看其他會計當月直接計入“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅”里去了。我有點糾結(jié),不知道選擇哪種做賬方式。 這是一般納稅人
1/679
2018-11-22
國稅開的發(fā)票,只有一張,上個月抵扣了,抵扣后才發(fā)現(xiàn)沒抵扣聯(lián),這個要怎么處理
1/516
2020-03-13