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老師,您好!分公司注銷前還有其他應(yīng)收款49萬元,這是公司內(nèi)部往來款,如何平賬?銀行賬戶為O了。怕注銷前債權(quán)未處理不給予注銷。
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2022-07-26
請(qǐng)問剛開始的新公司,法人用私人賬戶往公戶打一筆款,然后公戶有了收入又從公戶把這筆款退回給法人私人賬戶了,該怎么走賬
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2019-12-25
老師,1.工程項(xiàng)目上付給往來單位的,勞務(wù)維修費(fèi),可以借主營業(yè)務(wù)成本—維修費(fèi),貸銀行存款嗎?公司以往沒用過工程施工—合同成本科目 如果是借勞務(wù)成本科目的話,是勞務(wù)公司提供的勞務(wù)維修才能借勞務(wù)成本是嗎? 2.我們是收到維修費(fèi)用專票,分錄應(yīng)該怎么寫呢?是借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款嗎?這樣就沒通過往來科目了,以前有合作買過材料的,要通過往來科目的話,分錄怎樣寫好呢
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2020-06-03
老師稅局返還個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄我們公司的是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款~其他,問題是那就一直掛著往來,想問下老師正確做法
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2016-05-25
有幾筆款打給上家是往對(duì)公賬戶打在私人賬上了,但是發(fā)票一起開過來了,這個(gè)做賬沒有影響嘛寫個(gè)代付款證明,沖賬吧,怎么操作啊
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2017-09-18
往來賬款比對(duì)方多怎樣調(diào)賬呢,我們預(yù)存的油卡余額比對(duì)方多240 不知道什么原因 是不是借營業(yè)外支出 貸應(yīng)付賬款 摘要怎么寫呢
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2022-11-16
同一個(gè)人名下往來賬,既有其他應(yīng)付款又有其他應(yīng)收款,都在貸方,啥意思,那到底是公司欠他錢還是他欠公司錢,如何合并到一個(gè)下面。
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2019-09-23
老師采購款因?yàn)閷?duì)方賬戶問題被退回 之前做的借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 銀行存款 退回了那現(xiàn)在該怎么做 不在往這個(gè)賬戶上打了
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2017-04-25
老師個(gè)體工商戶有對(duì)公賬戶業(yè)務(wù)往來款不是也可以轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶嗎?對(duì)方公司已經(jīng)給我們開發(fā)票了,但是款項(xiàng)轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶可以嗎
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2020-07-31
注冊(cè)資本是100w,實(shí)際得投資200w,是100w的部分走實(shí)收資本,剩下的100w是走借款還是資本公積。 往公戶轉(zhuǎn)賬 就是不知道走投資還是走借款
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2022-03-07
老師好,找民間承兌,貼現(xiàn)部分對(duì)方?jīng)]有票,做財(cái)務(wù)費(fèi)用科目,稅前不能抵扣,如賬上有向法人借款,貼現(xiàn)差額可以做沖減往來借款嗎?謝謝!
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2019-06-04
公司有一筆外出培訓(xùn)的培訓(xùn)費(fèi)是先打款后才開的發(fā)票(9月13打款,9月21日對(duì)方才開的發(fā)要),這個(gè)要怎么作會(huì)計(jì)分錄,要先搭往來嗎?
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2018-09-29
老師,工程款被商品房抵給法人了簽了三方協(xié)議,做了往來?,F(xiàn)在又抵給供應(yīng)商了,實(shí)務(wù)抵減了應(yīng)付賬款,但沒有資金流,憑證怎樣才合規(guī)
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2020-04-07
老師好,問下,之前在預(yù)付賬款里設(shè)置了往來A公司,現(xiàn)在又付了A公司一筆保證金,再掛同一個(gè)科目還是再設(shè)置一個(gè)其他應(yīng)收款科目?
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2021-12-03
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表,有境外母公司業(yè)務(wù)往來,除了3張默認(rèn)必填表,還需要填哪些表?
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2019-05-20
這么做的分錄:假如開了10萬的稅,說好摳他們5個(gè)稅點(diǎn),在15號(hào)先開了票交了稅(未收到款項(xiàng)),先做這筆分錄<br>借:其它應(yīng)收款――代開票往來100000<br>貸:其它應(yīng)付款――代開票往來95000<br> 應(yīng)交稅費(fèi)―增值稅2912.62<br> 應(yīng)交稅費(fèi)―城建145.63<br>營業(yè)外收入――代開票收入1941.75<br>繳稅:<br>借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅2912.62<br> ――應(yīng)交城建145.63<br>貸:銀行存款:3058.25<br>等他們回款時(shí)<br>借:銀行存款10w<br>貸:其它應(yīng)收款――代開票往來10w.<br>返還:&
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2019-01-29
以下操作是否要交個(gè)人所得稅 現(xiàn)要注銷公司,因公司資金不足無力償還債務(wù),法人借款投入還款,分錄記入其他應(yīng)收款-往來款100W,請(qǐng)問這100W是否會(huì)涉及要補(bǔ)交個(gè)人借款利息20%的所得稅呢
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2017-05-25
10. 下列各項(xiàng)屬于財(cái)產(chǎn)清查對(duì)象的是( )。 A.庫存現(xiàn)金 B.其他貨幣資金 C.其他應(yīng)收款 D.母公司投資轉(zhuǎn)入的設(shè)備 提問 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 ABCD 財(cái)產(chǎn)清查是指通過對(duì)貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)和往來款項(xiàng)的盤點(diǎn)或核對(duì),確定其實(shí)存數(shù),查明賬存數(shù)與實(shí)存數(shù)是否相符的一種專門方法。 提問:往來款項(xiàng)不是只包含:應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款嗎?什么時(shí)候包含了其他應(yīng)收款呢?
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2023-03-01
老師有個(gè)網(wǎng)來的賬我有點(diǎn)弄糊涂了,麻煩幫我解答下:珍饈和亦順軒二家公司是內(nèi)部往來掛鉤,在亦順軒借給員工A一筆500塊,結(jié)果報(bào)賬報(bào)在了珍饈公司,現(xiàn)在需要把亦順軒的500調(diào)到珍饈,然后員工的賬科目用的是其他應(yīng)收款—B員工,相對(duì)珍饈我的會(huì)計(jì)分錄做成:借:內(nèi)部往來(亦順軒)500 貸:其他應(yīng)收款(B員工)-500 相對(duì)亦順軒我的會(huì)計(jì)分錄做成:借:其他應(yīng)收款(B員工)500 貸:內(nèi)部往來(珍饈)-500 這樣對(duì)嗎?
7/1022
2020-02-28
可以這樣調(diào)整以往年度錯(cuò)賬嗎?
1/192
2020-12-10