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老師,我們有和其他公司有業(yè)務往來,剛開始給這家公司轉了0.01元的款,試一下這個賬號能不能用,支出的這筆0.01的款,我如何做賬呢
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2022-07-08
老師:客戶往我們對公帳戶打款,但是有一部分款項我們又轉到我們法人的私帳上用做公司內(nèi)部的支出,這種情況帳務要如何處理
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2016-01-24
老師,您好!分公司注銷前還有其他應收款49萬元,這是公司內(nèi)部往來款,如何平賬?銀行賬戶為O了。怕注銷前債權未處理不給予注銷。
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2022-07-26
請問剛開始的新公司,法人用私人賬戶往公戶打一筆款,然后公戶有了收入又從公戶把這筆款退回給法人私人賬戶了,該怎么走賬
1/2218
2019-12-25
老師稅局返還個稅手續(xù)費的會計分錄我們公司的是借:銀行存款,貸:其他應付款~其他,問題是那就一直掛著往來,想問下老師正確做法
1/1175
2016-05-25
有幾筆款打給上家是往對公賬戶打在私人賬上了,但是發(fā)票一起開過來了,這個做賬沒有影響嘛寫個代付款證明,沖賬吧,怎么操作啊
1/2182
2017-09-18
往來賬款比對方多怎樣調(diào)賬呢,我們預存的油卡余額比對方多240 不知道什么原因 是不是借營業(yè)外支出 貸應付賬款 摘要怎么寫呢
1/183
2022-11-16
同一個人名下往來賬,既有其他應付款又有其他應收款,都在貸方,啥意思,那到底是公司欠他錢還是他欠公司錢,如何合并到一個下面。
1/1466
2019-09-23
老師采購款因為對方賬戶問題被退回 之前做的借庫存商品 應交稅費進項 銀行存款 退回了那現(xiàn)在該怎么做 不在往這個賬戶上打了
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2017-04-25
老師個體工商戶有對公賬戶業(yè)務往來款不是也可以轉對公賬戶嗎?對方公司已經(jīng)給我們開發(fā)票了,但是款項轉到個人賬戶可以嗎
1/4345
2020-07-31
注冊資本是100w,實際得投資200w,是100w的部分走實收資本,剩下的100w是走借款還是資本公積。 往公戶轉賬 就是不知道走投資還是走借款
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2022-03-07
老師好,找民間承兌,貼現(xiàn)部分對方?jīng)]有票,做財務費用科目,稅前不能抵扣,如賬上有向法人借款,貼現(xiàn)差額可以做沖減往來借款嗎?謝謝!
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2019-06-04
公司有一筆外出培訓的培訓費是先打款后才開的發(fā)票(9月13打款,9月21日對方才開的發(fā)要),這個要怎么作會計分錄,要先搭往來嗎?
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2018-09-29
老師,工程款被商品房抵給法人了簽了三方協(xié)議,做了往來?,F(xiàn)在又抵給供應商了,實務抵減了應付賬款,但沒有資金流,憑證怎樣才合規(guī)
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2020-04-07
老師好,問下,之前在預付賬款里設置了往來A公司,現(xiàn)在又付了A公司一筆保證金,再掛同一個科目還是再設置一個其他應收款科目?
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2021-12-03
企業(yè)年度關聯(lián)業(yè)務往來報告表,有境外母公司業(yè)務往來,除了3張默認必填表,還需要填哪些表?
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2019-05-20
這么做的分錄:假如開了10萬的稅,說好摳他們5個稅點,在15號先開了票交了稅(未收到款項),先做這筆分錄<br>借:其它應收款――代開票往來100000<br>貸:其它應付款――代開票往來95000<br> 應交稅費―增值稅2912.62<br> 應交稅費―城建145.63<br>營業(yè)外收入――代開票收入1941.75<br>繳稅:<br>借:應交稅費――應交增值稅2912.62<br> ――應交城建145.63<br>貸:銀行存款:3058.25<br>等他們回款時<br>借:銀行存款10w<br>貸:其它應收款――代開票往來10w.<br>返還:&
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2019-01-29
以下操作是否要交個人所得稅 現(xiàn)要注銷公司,因公司資金不足無力償還債務,法人借款投入還款,分錄記入其他應收款-往來款100W,請問這100W是否會涉及要補交個人借款利息20%的所得稅呢
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2017-05-25
10. 下列各項屬于財產(chǎn)清查對象的是( )。 A.庫存現(xiàn)金 B.其他貨幣資金 C.其他應收款 D.母公司投資轉入的設備 提問 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 ABCD 財產(chǎn)清查是指通過對貨幣資金、實物資產(chǎn)和往來款項的盤點或核對,確定其實存數(shù),查明賬存數(shù)與實存數(shù)是否相符的一種專門方法。 提問:往來款項不是只包含:應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款嗎?什么時候包含了其他應收款呢?
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2023-03-01
老師有個網(wǎng)來的賬我有點弄糊涂了,麻煩幫我解答下:珍饈和亦順軒二家公司是內(nèi)部往來掛鉤,在亦順軒借給員工A一筆500塊,結果報賬報在了珍饈公司,現(xiàn)在需要把亦順軒的500調(diào)到珍饈,然后員工的賬科目用的是其他應收款—B員工,相對珍饈我的會計分錄做成:借:內(nèi)部往來(亦順軒)500 貸:其他應收款(B員工)-500 相對亦順軒我的會計分錄做成:借:其他應收款(B員工)500 貸:內(nèi)部往來(珍饈)-500 這樣對嗎?
7/1022
2020-02-28