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回單和支票存根聯(lián)日期不一致,存根1月份,回單2月份的,分別怎么做分錄謝謝
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2019-02-19
12月31日資產(chǎn)負(fù)債表存貨應(yīng)是多少?答案存貨=840-200+600-40+62.4+19.5=1281.962.4和19.5分別是什么?
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2019-02-27
甲公司從2019年7月1日起,以短期租賃方式租入管理用辦公設(shè)備一批,每月租金8000元,按季支付。9月30日,甲公司以銀行存款支付應(yīng)付租金24000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為3120元。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: 1)7月31日計(jì)提應(yīng)付短期租入固定資產(chǎn)租金: 借:管理費(fèi)用 8000 貸:其他應(yīng)付款 8000 8月底計(jì)提應(yīng)付短期租入固定資產(chǎn)租金的會(huì)計(jì)處理同上。 2)9月30日支付租金和稅金: 借:其他應(yīng)付款 16000 管理費(fèi)用 8000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3120 貸:銀行存款 27120 為什么9月支付租金是其他應(yīng)付款1600 管理8000,而不是管理費(fèi)用2400
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2020-06-19
公司公賬上的操作模式是,將資金提現(xiàn)轉(zhuǎn)入私賬,然后把日常的費(fèi)用發(fā)票寄給外賬,他們根據(jù)發(fā)票,借:費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金。在公賬上很少有費(fèi)用是通過銀行存款支付的。長期這樣做是否有何隱患?
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2017-03-15
老師,您好,我公司8月1日開票,8月28日錢到賬,8月31日我做賬的時(shí)候直接做成借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入行嗎
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2017-11-30
大華公司20×7年10月31日,對(duì)銀行存款進(jìn)行清查后發(fā)現(xiàn),銀行存款日記賬余額70000元,銀行對(duì)賬單存款余額 84000元。清查人員將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行送來的對(duì)賬單核對(duì)后,發(fā)現(xiàn)下列各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)雙方記錄不一致: (1)銀行代公司支付水費(fèi)2000元,公司尚未記賬; (2)銀行為公司代收銷貨款26000元,公司尚未記賬; (3)銀行代付電費(fèi)500元,公司尚未記賬; (4)公司開出現(xiàn)金支票預(yù)付差旅費(fèi)600元,持票人尚未到銀行提取現(xiàn)金; (5)公司開出轉(zhuǎn)賬支票2500元支付培訓(xùn)費(fèi),銀行尚未記賬; (6)公司收到轉(zhuǎn)賬支票12600元,已入賬,尚未將支票送存銀行。 根據(jù)以上資料,假如你是企業(yè)的清查人員,你如何偏制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,并確定公司10月31日銀行存款的實(shí)際結(jié)存額
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2021-12-10
某公司20x7年10月31日,對(duì)銀行存款進(jìn)行清查后發(fā)現(xiàn),銀行存款日記賬余額70000元,銀行對(duì)賬單存款余額84000元。清查人員將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行送來的對(duì)賬單核對(duì)后,發(fā)現(xiàn)下列各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)雙方記錄不一致: (1)銀行代公司支付水費(fèi)2 000元,公司尚未記賬; (2)銀行為公司代收銷貨款26000元,公司尚未記賬; (3)銀行代付電費(fèi)500元,公司尚未記賬; (4)公司開出現(xiàn)金支票預(yù)付差旅費(fèi)600元,持票人尚未到銀行提取現(xiàn)金; (5)公司開出轉(zhuǎn)賬支票2500元支付培訓(xùn)費(fèi),銀行尚未記賬; (6)公司收到轉(zhuǎn)賬支票12600元,已入賬,尚未將支票送存銀行。 根據(jù)以上資料,假如你是企業(yè)的清查人員,你如何編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,并確定公司10月31日銀行存款的實(shí)際結(jié)存額。
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2021-04-19
大華公司20x7年10月31日,對(duì)銀行存款進(jìn)行清查后發(fā)現(xiàn),銀行存款日記賬余額70000元,銀行對(duì)賬單存款余額84000元。清查人員將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行送來的對(duì)賬單核對(duì)后,發(fā)現(xiàn)下列各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)雙方記錄不一致: (1)銀行代公司支付水費(fèi)2 000元,公司尚未記賬; (2)銀行為公司代收銷貨款26000元,公司尚未記賬; (3)銀行代付電費(fèi)500元,公司尚未記賬; (4)公司開出現(xiàn)金支票預(yù)付差旅費(fèi)600元,持票人尚未到銀行提取現(xiàn)金; (5)公司開出轉(zhuǎn)賬支票2500元支付培訓(xùn)費(fèi),銀行尚未記賬; (6)公司收到轉(zhuǎn)賬支票12600元,已入賬,尚未將支票送存銀行。 根據(jù)以上資料,假如你是企業(yè)的清查人員,你如何編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,并確定公司10月31日銀行存款的實(shí)際結(jié)存額。
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2021-04-20
某公司20x7年10月31日,對(duì)銀行存款進(jìn)行清查后發(fā)現(xiàn),銀行存款日記賬余額70000元,銀行對(duì)賬單存款余額84000元。清查人員將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行送來的對(duì)賬單核對(duì)后,發(fā)現(xiàn)下列各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)雙方記錄不一致: (1)銀行代公司支付水費(fèi)2 000元,公司尚未記賬; (2)銀行為公司代收銷貨款26000元,公司尚未記賬; (3)銀行代付電費(fèi)500元,公司尚未記賬; (4)公司開出現(xiàn)金支票預(yù)付差旅費(fèi)600元,持票人尚未到銀行提取現(xiàn)金; (5)公司開出轉(zhuǎn)賬支票2500元支付培訓(xùn)費(fèi),銀行尚未記賬; (6)公司收到轉(zhuǎn)賬支票12600元,已入賬,尚未將支票送存銀行。 根據(jù)以上資料,假如你是企業(yè)的清查人員,你如何編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,并確定公司10月31日銀行存款的實(shí)際結(jié)存額。
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2020-06-15
您好,上筆1??張電子通行票直接做了借管理費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,本月抵扣了怎么調(diào)整
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2021-07-11
鄒老師您好!那我公司有錢還的時(shí)候分錄為 借:其它應(yīng)付款--法人23000 貸;庫存現(xiàn)金-23000對(duì)嗎
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2016-12-05
老師11月份有24569的裝修給,我做的分錄 借:管理分錄-裝修費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 這樣做有沒有問題要不要進(jìn)行分?jǐn)偰?/span>
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2017-01-10
老師,我登記庫存現(xiàn)金日記帳本頁登記完后,過次頁,把本頁借方合計(jì)、貸方合計(jì)、余額填寫好后,在摘要第一欄寫上承前頁,這時(shí)只要把上頁的余額照搬過來就行了,對(duì)嗎?
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2016-11-23
一月份買了電腦 是業(yè)務(wù)員買的 他拿了發(fā)票過來 但是庫存現(xiàn)金沒有那么多 我想做進(jìn)去 怎么做好
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2018-02-09
公司好幾個(gè)廠子,好幾個(gè)帳套,甲和已合戶,老會(huì)計(jì)寫的。已帳戶分錄是借現(xiàn)金貸什么?甲做分錄嗎?如果做是借什么?貸庫存現(xiàn)金
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2017-02-07
老師,這個(gè)業(yè)務(wù)的匯總表中的現(xiàn)金是17623.88,怎么在分錄的庫存現(xiàn)金是17624.73
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2019-11-28
老師在嗎?10月份原先借支4000元,11月份報(bào)銷時(shí)實(shí)際支付3699,退回301元,又應(yīng)10月31號(hào)庫存現(xiàn)金實(shí)際為8000 借支4000=12000,那采購員現(xiàn)在來報(bào)銷時(shí)我這邊是不是要12000-3699=8301元
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2016-11-22
l老師 企業(yè)1.1剛開始營業(yè)時(shí)投入現(xiàn)金10萬,當(dāng)時(shí)借庫存現(xiàn)金貸實(shí)收資本。余額還有5萬,4.30號(hào)股東以存款方式把現(xiàn)金存入銀行,這樣子有問題嗎?
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2019-04-30
老師您好,請(qǐng)問公司提取銀行存款的現(xiàn)金作為備用金,有沒有什么限制?比如說限額什么的
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2020-07-17
老師 ,您好 ,我是一名出納 我們公司經(jīng)常采購物資 ,采購物資的錢有些是從庫存現(xiàn)金里面直接支出,有一些是我個(gè)人先墊付的,這兩種情況我都需要些報(bào)銷單嗎?
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2020-04-29