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增值稅專(zhuān)普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)碰到這種情況該怎么辦
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2023-03-08
我已經(jīng)匯總上傳成功了,就是遠(yuǎn)程清卡失敗,原因是核心征管系統(tǒng)增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2022-01-03
上報(bào)匯總成功,申報(bào)成功,繳稅扣款成功,遠(yuǎn)程清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維!【F50006】核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì) 請(qǐng)問(wèn)這是什么情況?如何解決?
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2021-01-07
我們公司是科技公司,我在電子稅務(wù)局里面看見(jiàn)我們?cè)鲋刀惗惵适?%專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),但是我們公司主要業(yè)務(wù)是洗選礦石,產(chǎn)品有鐵粉和鈦中礦稅率13%,可以在開(kāi)票系統(tǒng)直接開(kāi)具13%的專(zhuān)票,不用在稅務(wù)局做增加13%的增值稅稅率
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2021-01-19
老師,增值稅系統(tǒng)抵扣進(jìn)項(xiàng)顯示預(yù)統(tǒng)計(jì),怎么回事呢?我抵扣上個(gè)月的
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2020-07-14
你好,老師,原程清卡失敗原因是:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息)【F50006】核心征管系統(tǒng)增值稅未申報(bào)或未對(duì)比怎么處理
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2020-07-10
這種同行費(fèi)發(fā)票怎么抵扣增值稅???為啥認(rèn)證系統(tǒng)里面沒(méi)有出現(xiàn)這個(gè)票?
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2019-12-27
想問(wèn)一下老師,我報(bào)稅,國(guó)稅系統(tǒng)計(jì)算的增值稅比我賬上的多7分錢(qián),我在賬上應(yīng)該掛什么科目
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2019-10-22
稅務(wù)報(bào)稅系統(tǒng)查詢已申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么查不到呢 我們電腦查不到 稅務(wù)局說(shuō)說(shuō)是系統(tǒng)不一樣,他們能看到 增值稅報(bào)表可以看到 就是想查一下以前申報(bào)的數(shù)據(jù) 記得以前系統(tǒng)提示過(guò),好象是如果不怎么操作就查不到財(cái)務(wù)報(bào)表了,我忘記了 怎么辦呢 ?
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2022-03-23
快遞業(yè):公司是先把錢(qián)充值到系統(tǒng)上來(lái)購(gòu)買(mǎi)公司需要的快遞面單,熱敏紙一類(lèi)的物料,怎么做分錄
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2017-11-13
老師,現(xiàn)由于疫情,我能申請(qǐng)延期申報(bào)嗎,如果可以,個(gè)稅和增值稅不在一個(gè)系統(tǒng)如何申請(qǐng)
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2020-02-12
我想問(wèn)下,我們租房子一年租金是285000元,是不含稅金額,我要開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,那含稅金額還多少呢
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2020-01-06
請(qǐng)問(wèn)增值稅和所得稅的2018年度的10月-12月的稅收滯納金,稅和滯納金都到2019年1月20日繳納。增值稅是計(jì)提了的,滯納金沒(méi)有做財(cái)務(wù)處理 ,是不是先要計(jì)提為管理費(fèi)用?借:管理費(fèi)用 -其它 貸:營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金、罰金、罰款
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2020-03-29
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表前五年的最后一行,當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額系統(tǒng)自動(dòng)生成0,但提示應(yīng)等于前面數(shù)的絕對(duì)值,可又修改不了,所以無(wú)法保存,怎么辦
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2019-04-16
老師請(qǐng)問(wèn)軟件公司一次性收到三年的系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),發(fā)票也開(kāi)了,怎么做賬才能把收入分?jǐn)偟饺曜?。開(kāi)發(fā)票是必須借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅嗎?怎么分三年
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2024-10-11
請(qǐng)問(wèn),在自然人扣繳個(gè)稅系統(tǒng)中,年度累計(jì)應(yīng)納稅額比累計(jì)已繳納稅額少,系統(tǒng)如何處理?
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2019-11-27
老師好!我們公司是做培訓(xùn)的,2019年5月開(kāi)始,采取預(yù)收款銷(xiāo)售,比如一次性預(yù)收3個(gè)月或者1年的學(xué)費(fèi),像我們這類(lèi)公司如何確認(rèn)收入? 2019年第2和3季度是按照開(kāi)票金額確認(rèn)收入并申報(bào)增值稅,2019年11月份做了審計(jì),審計(jì)認(rèn)為我們應(yīng)該按照消耗課時(shí)來(lái)確認(rèn)收入,所以審計(jì)把我們2019年5-11月的賬都調(diào)整了,就導(dǎo)致我們第2和3季度收入與報(bào)稅系統(tǒng)不一致。在申報(bào)第4季度增值稅時(shí),審計(jì)老師建議我把調(diào)整的收入都放入第4季度申報(bào)增值稅,但是稅務(wù)局不認(rèn)可,認(rèn)為我們前兩個(gè)季度確認(rèn)收入是以開(kāi)票金額為準(zhǔn),第4季度為什么標(biāo)準(zhǔn)不一致?需要給出理由。
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2020-02-24
他們整天說(shuō)的金三稅系統(tǒng),是指什么???是真的有此系統(tǒng),還是?剛剛看了關(guān)于金稅三期的一些視頻,大概都是說(shuō)國(guó)家稅局對(duì)我們檢查的力度與大數(shù)據(jù)結(jié)合的意思,并沒(méi)有提及什么系統(tǒng)
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2018-07-22
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),年收入1000萬(wàn),增值稅一年達(dá)到多少合適呢
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2020-12-04
老師 我們公司買(mǎi)的小車(chē),這個(gè)折舊年限是多少年呢 殘值率是好多呢?
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2016-11-07