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老師,每月繳納的增值稅,附加稅不屬于公司的成本或費(fèi)用嗎,因?yàn)槠谀┙Y(jié)轉(zhuǎn)損益類科目沒(méi)有增值稅,附加稅,這些也是公司的成本啊
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2020-02-19
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A105010表25行:實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅怎么填?第29行:轉(zhuǎn)回實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅怎么填?
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2022-05-16
小規(guī)模納稅人1季度代開(kāi)增值稅專票時(shí)征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開(kāi)時(shí)不一起減半征收嗎?
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2019-04-11
保險(xiǎn)公司代理人月銷售收入超過(guò)10萬(wàn),需要交納增值稅、附加稅,請(qǐng)問(wèn)在算個(gè)稅的時(shí)候是不是收入減去增值稅和附加稅以后再算個(gè)稅。
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2020-01-11
老師個(gè)人去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票,除了交個(gè)稅還用交增值稅和附加稅不,我收到了一張代開(kāi)的發(fā)票,增值稅和附加稅寫的是0,這是什么政策
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2020-06-29
某市區(qū)一家生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)2022年10月繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅15萬(wàn)元,進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅26.47萬(wàn)元;本月向稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)際繳納增值稅36萬(wàn)元,消費(fèi)稅80萬(wàn)元。在稅務(wù)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn),該企業(yè)上月隱瞞銷售廢舊的包裝物收入50萬(wàn)元(含稅),本月被查補(bǔ)相關(guān)稅金,并繳納有關(guān)罰款和滯納金共4萬(wàn)元。該企業(yè)10月份應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加及地方教育附加合計(jì)( ?。┤f(wàn)元。
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2024-02-08
老師:我們是超市。讓加盟店到我們超市來(lái),消費(fèi)者付20%給我們,付80%給加盟商,消費(fèi)者開(kāi)票怎么處理?我們開(kāi)什么內(nèi)容???
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2021-11-13
報(bào)增值稅里面的加計(jì)扣除一般是怎么算的,有時(shí)候加計(jì)10%,有時(shí)候加計(jì)15%??還有別的稅率嗎
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2020-08-18
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)人代開(kāi)普票所有稅加起來(lái)是多少?比如說(shuō)增值稅,附加稅,個(gè)人所得稅共加起來(lái)
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2020-05-09
生產(chǎn)加工企業(yè),進(jìn)料加工實(shí)木地板會(huì)涉及什么稅種,進(jìn)料加工增值稅和消費(fèi)稅是減免的嗎?
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2023-02-22
公司注冊(cè)在深圳市是一般納稅人,在東莞市接到有工程,3-4月份在東莞市辦理了涉稅事項(xiàng)報(bào)告,在申報(bào)預(yù)繳增值稅時(shí),在深圳開(kāi)的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是允許抵扣后再申報(bào)的嗎?
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2019-04-29
增值稅是季報(bào),城市維護(hù)建設(shè)稅是月報(bào),小規(guī)模一個(gè)季度沒(méi)有變過(guò)超過(guò)9萬(wàn)的,但是其中有一個(gè)月的增值稅超過(guò)3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)城市維護(hù)建設(shè)稅月報(bào)的要繳納城市維護(hù)建設(shè)稅嗎?如果繳納了,但是到季度的時(shí)候又沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn),那豈不是多交了城市維護(hù)建設(shè)稅?還是說(shuō)月是按月,只要超就繳納城市維護(hù)建設(shè)稅?可以到最后季度的時(shí)候那個(gè)月申報(bào)可以嗎?
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2018-11-07
甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費(fèi)品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元,支付給乙企業(yè)加工費(fèi)5000元,因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,甲企業(yè)在支付加工費(fèi)的同時(shí),取得了乙企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,所負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為650元。加工的該應(yīng)稅消費(fèi)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。甲企業(yè)收回委托加工的消費(fèi)品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品,60%用于直接對(duì)外銷售,不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費(fèi)稅適用稅率為10%。問(wèn)甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及賬務(wù)處理
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2022-10-19
甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費(fèi)品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元,支付給乙企業(yè)加工費(fèi)5000元,因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,甲企業(yè)在支付加工費(fèi)的同時(shí),取得了乙企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,所負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為650元。加工的該應(yīng)稅消費(fèi)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。甲企業(yè)收回委托加工的消費(fèi)品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品,60%用于直接對(duì)外銷售,不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費(fèi)稅適用稅率為10%。問(wèn)甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及賬務(wù)處理
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2022-10-19
想請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)算土增過(guò)程中,附加稅扣除的計(jì)算依據(jù)是按照預(yù)收款的3%預(yù)交增值稅,還是全部的增值稅款
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2022-01-24
我公司是小規(guī)模,5月國(guó)稅代開(kāi)了增值稅專票,老師說(shuō)6月初報(bào)地稅的時(shí)候只要申報(bào)地方教育附加其他已經(jīng)預(yù)交,但是國(guó)稅的稅收繳款書上只有0.03的增值稅,沒(méi)顯示有收其他稅,而且地稅的稅國(guó)稅可以收嗎?
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2016-06-14
老師好,銷售的土地增值稅怎么計(jì)算營(yíng)業(yè)稅金及附加?
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2022-04-02
營(yíng)業(yè)稅附加稅在利潤(rùn)表中作為成本費(fèi)用扣除,那么增值稅附加稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?在成本中怎么體現(xiàn)?
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2019-11-06
一般納稅人,自查出少報(bào)2019年的收入,已去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào),補(bǔ)交增值稅,城建稅,教育附加,地方教育附加,也產(chǎn)生滯納金。請(qǐng)問(wèn)這些該如何做賬
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2020-07-24
代扣代繳的增值稅附加稅 可以稅前扣除嗎 不能的話繳納的時(shí)候怎么賬務(wù)處理呢
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2019-10-28