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?上年 虛增了成本 被查了 今年做一筆 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配 未分配利潤 嗎? 那以前年度損益最后要怎么沖成0
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2017-02-23
請問下借方是以前年度損益調(diào)整貸方為什么是利潤分配--未分配利潤呢?能解釋下嗎老師?
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2020-05-27
老師做以前年度損益調(diào)整的分錄是這樣嗎?銀行長,現(xiàn)金短。 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤借:以前年度損益調(diào)整 貸:現(xiàn)金 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
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2021-06-10
老師您好,我們企業(yè)有所得稅退稅,收到資金后,從以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入,利潤分配未分配利潤還調(diào)整盈余公積嗎?
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2020-05-29
借:應(yīng)交稅費28.3,貸以前年度損益調(diào)整28.3,借以前年度損益調(diào)整500,貸未分配利潤500,這樣做分錄對嗎?
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2018-09-04
沖以前年度的發(fā)票可以直接走利潤分配——未分配利潤,不需要走以前年度損益調(diào)整?
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2020-03-30
老師,你好。2020年做了一比以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于凈利潤,是否需要調(diào)整2020年的期初數(shù)和2019年的期末數(shù)?
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2020-03-18
以前年度 沒有計提的累計折舊 和 利息收入,我2019年 做以前年度損益調(diào)整后,沖當(dāng)年利潤分配-未分配利潤,這部分 費用,是不是要在今年2019年里做納稅調(diào)增,不允許所得稅前抵扣是吧。
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2019-01-19
以前年度損益調(diào)整科目入賬之后,未分配利潤期初和期末數(shù)額不等于凈利潤?
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2022-04-14
你好老師:以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做嗎?借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
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2020-01-06
老師好,以前年度未錄入發(fā)票,通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整后,累計的未分配利潤減少了,但并未發(fā)揮到費用票的價值,無法沖減以后年度的所得稅款,是不是這種情況可以不入賬了老師?
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2020-04-10
上季度未計所得稅,2017年1月份計提,這個結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的摘要怎么寫?借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
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2017-01-19
期初數(shù)據(jù) 或者-以前年度損益調(diào)整 凈利潤-利潤分配=未分配利潤這里的公式 怎樣判斷以前年度損益調(diào)整是該加還是減
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2017-03-17
您好,我的期末未分配利潤數(shù)字,通過用起初未分配利潤加上期末凈利潤不等于期末未分配利潤,以前沒有做過以前年度損益調(diào)整,因為之前會計沒做內(nèi)賬,到我接手后公司要求做內(nèi)帳,加上之前的一些情況我不清楚,所以就從老板要求做賬的日期起根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付,還有庫存等一些數(shù)據(jù)開始建立的起初余額,已經(jīng)做了3個月的賬,賬應(yīng)該都是對的,是什么原因?qū)е逻@個期末未分配利潤數(shù)字差額,是一開始根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)字建賬時出現(xiàn)差異么
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2020-07-06
老師 我去年有一筆賬直接做到本年利潤里了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,我今天要調(diào)回來 可以這樣做么 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤
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2019-05-08
審計調(diào)賬中這種借上年度未分配利潤,我在19年做的時候應(yīng)該 借:利潤分配-未分配利潤 貸:庫存商品, 還是應(yīng)該是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品, 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調(diào)賬
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2019-06-18
以前年度損益調(diào)整余額 如果轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤會怎樣?有什么影響?
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2020-08-02
收到稅務(wù)局退稅 借銀行存款 貸 利潤分配-未分配利潤-結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 中間用以前年度損益調(diào)整 這樣對嗎?
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2019-10-31
這里為什么不直接用盈余公積和未分配利潤,而是通過以前年度損益調(diào)整,然后在統(tǒng)一轉(zhuǎn)到留存收益呢
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2020-06-29
要先轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整,再轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,最新準(zhǔn)則規(guī)定的跨年的涉及費用的錯誤憑證到底要怎么更正呀,要按照哪種方法做呀,另外工廠是新開的,2016年都沒有收入,所以都只是零申報,沒有交稅,本年利潤是負(fù)數(shù),然后16年12月底的時候忘記結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了,就在17年1月的憑證里結(jié)轉(zhuǎn)了,因為一月份的賬還沒結(jié)呢,這樣做可以吧,
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2017-02-10
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