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老師,幫我看一下,年終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),是結(jié)轉(zhuǎn)科目余額表期未余額不。
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2020-06-01
老師,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù) =利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)嗎?
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2023-12-13
將損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)賬戶 填寫手工記賬憑證
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2024-01-13
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)數(shù)=年初數(shù)+損益表中的凈利潤(rùn)(本年累計(jì)數(shù)) 這個(gè)勾稽關(guān)系公式對(duì)嗎
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2025-04-03
你好 !去年費(fèi)用少計(jì),以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),可報(bào)表還是不平?謝謝
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2019-07-06
老師,外賬,沒有實(shí)際業(yè)務(wù),只有折舊和土地稅的計(jì)提費(fèi)用,利潤(rùn)是負(fù)的,這個(gè)12月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?沒有凈利潤(rùn),盈余公積也就不用提了吧
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2020-01-08
我上年度本年利潤(rùn)未結(jié)轉(zhuǎn),今年補(bǔ)做的會(huì)計(jì)分錄,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不平衡,這有沒有問題呢 借以前年度損益調(diào)整, 貸本年利潤(rùn),借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,
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2022-04-06
年底的年初未分配利潤(rùn)是借方63萬(wàn),年底那筆結(jié)轉(zhuǎn)年末利潤(rùn)的分錄怎么做
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2019-01-26
年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),如果沒有進(jìn)行利潤(rùn)分配,這個(gè)未分配利潤(rùn)是不是結(jié)轉(zhuǎn),計(jì)提應(yīng)付股利?
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2018-04-12
利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額等于科目余額表中本年利潤(rùn)的余額還是凈利潤(rùn)等于科目余額表中本年利潤(rùn)的余額
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2019-06-23
公司17年利潤(rùn)是虧損的,18年是盈利的,但是盈利金額不大,我今年能不能不彌補(bǔ)這部分虧損,等到明年再?gòu)浹a(bǔ)
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2019-01-10
去年虧損,今年盈利,提取法定盈余公積要不要凈利潤(rùn)減去去年的虧損額后提?。窟€是直接以本年凈利潤(rùn)提???
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2022-01-03
未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)不等于本期凈利潤(rùn),差額與以前年度損益調(diào)整又不一致 不知道還有什么原因?qū)е碌?/span>
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2021-02-01
年底查賬發(fā)現(xiàn)16年有筆應(yīng)收少做了八千元,現(xiàn)在調(diào)整為借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)可以嗎,另外這筆分錄做在哪個(gè)月可以啊
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2017-12-20
可是只做 借:以前年度損益調(diào)整 30000 貸:未分配利潤(rùn) 30000,在月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)候不是要 做一筆 借:未分配利潤(rùn) 30000,貸:以前年度損益調(diào)整 30000,那這樣的話,這筆分錄做了還是沒有增加我單位的未分配利潤(rùn)總額 ,用軟件做賬的,月末結(jié)賬,就會(huì)自動(dòng)生成后面這筆分錄
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2017-07-03
以了以下科目(如圖)是不是還需要做一步 借: 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸:以前年度損益調(diào)整 才算完成呀?
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2017-09-29
是借:以前年度損益調(diào)整 1.6 貸:銀行存款 1.6 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1.6 貸:以前年度損益調(diào)整 1.6 嗎?是這樣做嗎?
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2019-02-11
是不是所有的以前年度損益調(diào)整科目 都要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?
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2017-01-11
去年2016年12月份的部分工資沒有計(jì)提,現(xiàn)在2017年是不是作為以前年度損益調(diào)整,調(diào)整去年的未分配利潤(rùn)
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2017-05-15
我們用的軟件每期期末是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是設(shè)置問題導(dǎo)致之前把以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配-法定盈余公積,該怎么調(diào)整到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目?反結(jié)帳太麻煩了,所以該怎樣做個(gè)合適的分錄調(diào)整一下,謝謝啦
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2019-08-01