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你好,我前幾天填了企業(yè)所得稅年度申報(bào)(A類)的表保存了,現(xiàn)在怎么登進(jìn)去找不到之前的填的表了
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2019-05-10
是個(gè)體工商戶,按季申報(bào)個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表(A表),征收方式是核定應(yīng)稅所得率征收(按收入總額核定)?,F(xiàn)在三月底前要求申報(bào)個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表(B表),里面要求填寫(xiě)費(fèi)用之類的,個(gè)體工商戶之前發(fā)票取得費(fèi)用很少,本來(lái)帳就不正規(guī),要是按照票來(lái)算費(fèi)用的話,要繳納很多所得稅。為什么A表按核定按收入征收所得稅的,到B表卻要按收入費(fèi)用算呢?
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2017-03-14
公司4個(gè)季度分別計(jì)提季度獎(jiǎng),第2年全年一次性發(fā)放4個(gè)季度計(jì)提的季度獎(jiǎng),能否適用全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策
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2023-09-26
老師你好 我想問(wèn)下 去年12月計(jì)提了所得稅 結(jié)賬后 所得稅是彌補(bǔ)以前年度虧損了 今年一季度我該怎么處理上季度計(jì)提的所得稅呢 是做以前年度損益調(diào)整還是 利潤(rùn)分配呢
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2021-04-12
老師:你好!我公司2018年度虧損1萬(wàn)多,在報(bào)2018年度企業(yè)所得稅時(shí)的!今年第二季申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有盈利1萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是否可以填彌補(bǔ)以前年度虧損?從而不需繳本季度的企業(yè)所得稅?
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2019-08-20
在填寫(xiě)此表時(shí),2019.1-3季度是盈利,但是之前年度是虧損。但是此表中彌補(bǔ)以前虧損卻不能填寫(xiě),這樣的話就要交所得稅了
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2019-04-08
老師你好企業(yè)所得稅匯算清繳部分。我填完所有的表,利潤(rùn)是-218273.5元,原來(lái)2023年第四季度申報(bào)的所得稅是-219025.5元,年度財(cái)報(bào)也是-219025.5,我需要做什么調(diào)整嗎
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2024-05-14
老師 這個(gè)月我要作廢前面兩個(gè)季度的企業(yè)所得稅季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)。重新做的報(bào)表,1-3月勾稽關(guān)系是對(duì)的 ,4-6月和7-9月怎么就不對(duì)了
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2018-10-22
打擾一下,年報(bào),其他表都填了,(微小企業(yè)),所得稅年度申報(bào)表A表是不是基本不用手填???(我沒(méi)有期間費(fèi)用表要填)
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2019-05-26
經(jīng)營(yíng)兩年,第一年虧損,第二年前三季虧損,四季度度盈利,如果計(jì)算四季度所得稅,減除當(dāng)年虧損累計(jì)數(shù)的凈利潤(rùn),還是還要減除上年虧損的凈利潤(rùn)核算所得稅
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2019-01-08
假如一個(gè)公司第一季度開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票,第一季度已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅2.5萬(wàn),第二季度開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票,,那么要交多少企業(yè)所得稅,沒(méi)有成本費(fèi)用票的情況下
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2021-08-30
第三季度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5000000元,前兩個(gè)季度分別實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3000000元和4000000元,預(yù)計(jì)全年的總利潤(rùn)額為20000 000元。請(qǐng)問(wèn)第三季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅是多少?(公司所得稅稅率為25%。)
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2023-10-31
老師好,我們季度計(jì)提所得稅分錄的金額應(yīng)該是根據(jù)申報(bào)表最后生成的稅款計(jì)提吧?而不是利潤(rùn)表的利潤(rùn)數(shù)?因?yàn)槲覀冞@個(gè)季度享受了研發(fā)加計(jì)扣除
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2021-10-22
所得稅匯算清繳后,補(bǔ)繳了幾十元的稅款,17年年度財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,需要調(diào)整嗎?我沒(méi)調(diào)整,上報(bào)的年度報(bào)表和4個(gè)季度報(bào)表總金額一致,怎么辦?
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2018-05-30
民營(yíng)營(yíng)利性醫(yī)院,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年9月下旬辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并正式營(yíng)業(yè),季度虧損13萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)四季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào).(A)時(shí),按醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)免稅收入填寫(xiě)表第六行次(減:免稅收入、減計(jì)收入、所得稅減免收入等優(yōu)惠金額)欄嗎?如填入此欄,那201010表中收入填入哪一欄次。 如不填入此欄,將如何填制? 所得稅匯算清繳年報(bào)的填制也請(qǐng)講解一下吧。 請(qǐng)老師賜教 謝謝老師
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2020-01-15
小規(guī)模納稅人2022年7月新開(kāi)公司,2022年第三季度繳納企業(yè)所得稅523(所得是按12.5)按20%稅率,如果2022年利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)總額11000,繳納的企業(yè)所得稅是多少?年度申報(bào)表有沒(méi)有稅額多退少補(bǔ)?
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2022-12-13
填報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候,賬上是盈利的,填寫(xiě)減免所得稅這張表的時(shí)候,利潤(rùn)累計(jì)額填了0,導(dǎo)致主表出現(xiàn)了彌補(bǔ)以前年度虧損,不用交企業(yè)所得稅了,可以匯算清繳的時(shí)候改過(guò)來(lái)嗎
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2019-01-16
你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)是月度申報(bào)還是季度申報(bào)啊
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2016-08-10
企業(yè)所得稅不都是季度申報(bào)嗎?年度才進(jìn)行匯算清繳嗎
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2018-07-02
第一季度盈利,第二季度虧損,但本年利潤(rùn)總額是正數(shù),所得稅季報(bào)優(yōu)惠明細(xì)本年利潤(rùn)怎么?
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2018-07-04