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#提問# 固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊,當(dāng)季在申報(bào)所得稅時(shí),固定資產(chǎn)一次性扣除,那和賬面計(jì)提的所得稅不一致,這筆分錄這么做?那第二季度申報(bào)所得稅時(shí),怎么申報(bào)?
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2019-05-13
去年第四季度預(yù)估的所得稅比一月實(shí)際申報(bào)數(shù)少一分錢怎么入賬
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2024-04-07
個(gè)人經(jīng)營所得稅A表和B表,申報(bào)期哪個(gè)是年報(bào),哪個(gè)是季度報(bào)啊
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2019-11-09
匯算清繳時(shí)的財(cái)報(bào)和季度申報(bào)的財(cái)報(bào)不一致,需要更正申報(bào)季報(bào)的所得稅嗎?會(huì)有罰息嗎?
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2022-03-10
6月份報(bào)表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計(jì)為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請(qǐng)?zhí)岢?,沒問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
是商貿(mào)公司,報(bào)送的季度報(bào)表都是《會(huì)商損益表-季報(bào)表》跟《會(huì)商資產(chǎn)負(fù)債表-季報(bào)表》,第一季度申報(bào)時(shí)還能申報(bào),第二季度申報(bào)時(shí),不能申報(bào)了,可以申報(bào)的季報(bào)表為《會(huì)小企利潤表-季度表》跟《會(huì)小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表-季度表》。公司要報(bào)送哪種季報(bào)表?由于我司第一季度申報(bào)的是會(huì)商類的報(bào)表,如果第二季度報(bào)送會(huì)小企類報(bào)表,第一季度是否要重新報(bào)送?;
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2017-06-16
老師:計(jì)提季度企業(yè)所得稅,是不是先結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益分錄 再寫所得稅分錄?
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2018-10-11
上年度第二季度有利潤,所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒有利潤的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
上年度年多交了企業(yè)所得稅,不打算申請(qǐng)退稅了,也不打算抵繳下年度的所得稅了。管理員要求調(diào)平這個(gè)多繳的錢,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表怎么填寫
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2019-08-01
想請(qǐng)問報(bào)4-6月所得稅月季度申報(bào)表的本年累計(jì)金額欄是填4-6月數(shù)據(jù)還是填1-6月份數(shù)據(jù)?所得稅申報(bào)表是不是按利潤表本期金額填寫?
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2019-07-09
建筑公司成立分公司的流程是什么?增稅稅在分公司所在地交,企業(yè)所得稅年度匯算清繳在總公司,季度在哪里申報(bào)預(yù)繳?
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2021-06-24
老師1月份有以前年度調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不一致,那這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要不要填寫所調(diào)整的金額
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2022-04-12
預(yù)繳納季度所得稅
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2017-05-24
我在第三季度把利潤總額填錯(cuò),多報(bào)了企業(yè)所得稅,怎么在第四季度做分錄調(diào)整,謝謝
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2020-01-09
老師,合伙企業(yè)是季度報(bào)經(jīng)營所得稅,第一季度有利潤,不用交稅,要怎么做帳務(wù)處理呢?
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2023-10-09
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅A類 本年累計(jì)數(shù)中利潤總額是填4季度的還是一年的???
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2020-01-15
老師,建筑會(huì)計(jì)按工程項(xiàng)目核算,假如一個(gè)項(xiàng)目工期大于一年,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,有一種說法是:項(xiàng)目沒有完工 不知道是不是賺錢,所以季度不該交企業(yè)所得稅; 另一種說法是,就是按季度交企業(yè)所得稅;我想問老師,這兩種哪個(gè)對(duì)?或者這兩種都不對(duì)?
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2020-05-06
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)一季度企業(yè)所得稅時(shí),本期盈利30萬,為什么不能彌補(bǔ)以前年度虧損,以前年度還虧損100萬呢?
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2021-04-06
之前年度都是虧損的,今年第一季度有盈利 需要交納所得稅嗎?這里的虧損怎么跳不出來 也輸入不了,19年的匯繳清算也申報(bào)了 怎么還不出來
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2020-04-23
這個(gè)本季度出現(xiàn)了所得稅 就這么申報(bào)可以嗎 這樣報(bào)上吧去會(huì)不會(huì)交稅 還是要把本季度的利潤刪掉啊
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2018-01-11