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根據(jù)以下材料,回答題甲有限責(zé)任公司(以下簡稱甲公司)2017年年初未分配利潤借方余額為600萬元,盈余公積貸方余額為600萬元。本年實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤為2600萬元。法定盈余公積和任意盈余公積的計(jì)提比例均為10%;股東大會(huì)宣告分配現(xiàn)金股利600萬元。因擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模的需要,經(jīng)批準(zhǔn),甲公司決定將資本公積500萬元和法定盈余公積300萬元轉(zhuǎn)增資本。
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2023-10-30
在個(gè)人所得稅APP做了授權(quán),但為什么辦理時(shí)還是選擇不了企業(yè)呢,在我的辦稅權(quán)限可以看到這個(gè)公司的信息
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2020-06-17
關(guān)于差旅費(fèi)津貼有標(biāo)準(zhǔn)和條件嗎?這個(gè)是要拿發(fā)票抵還是計(jì)入工資薪金還是都不需要呢?
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2017-09-15
一般差旅費(fèi)津貼多少能報(bào),公司現(xiàn)在搞內(nèi)控了,最多多少?
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2017-06-29
差旅費(fèi)津貼需要交個(gè)稅嗎
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2019-07-14
獨(dú)生子女補(bǔ)貼,差旅費(fèi)津貼等,,應(yīng)該從工資薪金中扣除,,記入累計(jì)免費(fèi)收入,還是依法確定的其他扣除啊
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2020-04-01
老師,您好,我想請教一下,像公司由兩個(gè)人股東組成的有限公司,或是由兩三家公司組成的有限公司,這種公司也歸類為有限合伙公司嗎?
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2023-11-22
請問電子稅局登記信息里面的登記注冊類型名稱中,“其他有限責(zé)任公司”和“其他企業(yè)”有什么區(qū)別
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2019-04-22
公司股東需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎,都沒發(fā)過工資的,且公司成立至今都沒有收入
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2016-09-19
公司剛成立,搞生物研發(fā)的,公司所有的費(fèi)用能都盡量計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用嗎
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2018-11-23
老師,公司員工來我這兒報(bào)銷的話費(fèi)單據(jù)是中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司武漢市分公司營業(yè)收費(fèi)收據(jù),不是發(fā)票,可以報(bào)銷嗎?
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2019-09-26
老師,公司剛成立不久,沒有收入,只有些費(fèi)用,企業(yè)所得稅能先零申報(bào)嗎?
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2019-07-09
老師好 稅費(fèi)繳納列表里為空,但是征收開票信息里顯示繳納期限是今天,這個(gè)如何繳費(fèi)?
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2023-06-15
老師,你好,初級(jí)報(bào)名5天了,狀態(tài)一直是請等待報(bào)名點(diǎn)審核你的個(gè)人信息是怎么會(huì)事?
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2019-11-23
建筑統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)!公司要報(bào)稅!剛成立的公司,也沒做工程!要做季報(bào)!是不是零申報(bào)?
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2021-03-25
甲企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)201x年1月1日取得銀行借款100000元期限3個(gè)月,年利率6%,該借款到 期后按期如數(shù)償還,利息分月計(jì)提,到期一次支付。 (2)甲企業(yè)成立時(shí)由A、B兩位所有者投資組成,每人各投入貨幣資金100000元,每人各擁有二分之一的股份。一年后,又吸收另一投資者C加入。經(jīng)協(xié)商企業(yè)將注冊資本增加到300000元,新投資者出資150000元,三位投資者各擁有該企業(yè)三分之一的股份。 要求:(1)編制該企業(yè)每月計(jì)提借款利息時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制該企業(yè)到期還本付息時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(3)編制甲企業(yè)成立時(shí)吸收投資的會(huì)計(jì)分錄。 (4)編制甲企業(yè)接受新投資者投資編制的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-10-31
老師,今天我進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)沒有所得稅匯算清繳年度的報(bào)表,這是怎么回事兒呢
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2022-01-12
公司是美吉姆早教,在全國有直營和加盟店,那天去體檢。人事讓開的發(fā)票的名稱是別的公司的名,這個(gè)是怎么回事啊?是不是說明這個(gè)是加盟店啊?
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2019-03-25
2019年年初在甲、乙兩國分別設(shè)立了三個(gè)全資子公司,其中在甲國設(shè)立了A、B兩個(gè)公司,在乙國設(shè)立了C公司。A公司應(yīng)納稅所得額為100萬美元,B公司應(yīng)納稅所得額為-50萬美元,C公司應(yīng)納稅所得額為66萬紐幣。A公司在甲國按20%的所得稅稅率繳納了所得稅;C公司在乙國按10%的所得稅稅率繳納了所得稅。 (說明:A公司和C公司的稅后利潤全部匯回;1美元=7.1人民幣,1紐幣=4.6人民幣;該企業(yè)選擇“分國(地區(qū))不分項(xiàng)”方式計(jì)算可抵免境外所得稅稅額和抵免限額) 這里A、B兩國的應(yīng)納稅所得額可以合并處理嗎?
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2020-06-19
限制民事行為純獲益是有效的嗎?
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2024-05-23