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能開增值稅普通發(fā)票就一定能開增值稅專用發(fā)票嗎
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2015-12-18
哪些屬于免征增值稅項目?什么是非增值稅應(yīng)稅項目?
1/5731
2016-10-04
為啥存款利息不用交增值稅貸款利息要交增值稅呢
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2018-10-04
交12月份的增值稅,發(fā)現(xiàn)之前增值稅交多了。怎么處理?
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2019-01-09
增值稅普通發(fā)票、增值稅專票萬元版最多領(lǐng)購幾份呀?
1/1262
2017-03-23
專用增值稅發(fā)票和普通增值稅發(fā)票稅率分別是多少?
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2016-03-11
請問,增值稅稅負(fù),按實繳還是應(yīng)交增值稅?收入期間是?
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2021-12-01
價款為400000,增值稅稅率為13% 那借方的應(yīng)交增值稅多少
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2021-11-28
合同印花稅的計稅依據(jù)是含增值稅還是不含增值稅?
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2023-02-27
售價100萬元,增值稅6萬元。售價不是包含增值稅的嗎?
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2022-02-22
老師您好!請問本期進(jìn)項大于銷,不需作賬務(wù)處理,次月申報表會顯示有留抵稅額,賬務(wù)上要將留抵作轉(zhuǎn)出處理,分錄。借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),若有應(yīng)交末交增值稅,則借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。對嗎?謝謝!
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2019-10-21
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬,本期銷項4萬,進(jìn)項7萬,還余下留底6萬。 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 3萬 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報表上面的留底不一致。這樣做是不是錯了?
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2022-04-02
請問一下,稅控服務(wù)費購買時(借:管理費用,貸:銀行存款)結(jié)轉(zhuǎn)(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免增值稅)貸:管理費用(負(fù)數(shù))),那么用于抵扣時的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額);應(yīng)交稅費-未交增值稅;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
老師您好,11月底,應(yīng)交稅費-未交增值稅 借方余26000多,12月份初又認(rèn)證了一部分進(jìn)項稅額,但是還是需要繳納3000多的增值稅, 我做的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000,貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅3000,交稅了,未交增值稅3000沒了,又是余26000多,這樣不對吧,應(yīng)該未交增值稅余額是0吧,謝謝老師
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2021-12-14
老師您好,我想請教一下增值稅的問題。如果“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是借方余額,是由于進(jìn)項大于銷項導(dǎo)致的,需要做分錄“借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) ”嗎?還是由于多預(yù)繳稅款形成的“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄?
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2019-11-21
老師 小規(guī)模納稅人繳納增值稅會計分錄正確嗎? 為什么需要應(yīng)交稅額-未交增值稅這個科目在結(jié)轉(zhuǎn)一次呢? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅額-未交增值稅 借:應(yīng)交稅額-未交增值稅 貸:銀行存款
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2019-12-27
一般納稅人,月底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅分錄為借應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅金--未交增值稅。這樣應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅 和銷項稅下面都有余額。這個余額不用管嗎?
2/627
2017-03-15
月底啟記賬憑證寫: 結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅:(銷項稅 —進(jìn)項稅) 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月初繳納時: 借: 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 銀行存款 年末還結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2022-05-20
老師 10月20號繳納所屬期是9月的增值稅 9月份做分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 10月份做分錄 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 請問 這樣做對嗎?
1/744
2018-10-29
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額與進(jìn)項稅額是不是每月不用清零,到年底做一筆借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅沖平??
1/2066
2017-04-15
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