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物業(yè)管理公司可以開具材料費(fèi)的增值稅普通發(fā)票嗎?小規(guī)模納稅人
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2019-03-01
我是小規(guī)模企業(yè),稅控盤可以抵扣我企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票嗎?
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2020-06-18
老師,建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅,是根據(jù)什么計(jì)算預(yù)交的增值稅?是根據(jù)合同規(guī)定的收入*預(yù)交稅率嗎
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2019-04-11
駕校報(bào)名費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等定額發(fā)票能不能報(bào)銷呢?若是可以的話 計(jì)入什么費(fèi)用明細(xì)科目?
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2017-10-20
銷售本廠自用2年的小轎車一鋼該固定資產(chǎn)原價(jià)200 000元,累計(jì)計(jì)提折舊5000元,現(xiàn)對(duì)外售價(jià)120 000元(含稅), 向購(gòu)買萬(wàn)開具增值稅普通發(fā)票。甲自行車廠同時(shí)承擔(dān)銷售小轎車運(yùn)費(fèi)1100元,取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅額100元。做出會(huì)計(jì)分錄
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2019-06-03
銷售本廠自用2年的小轎車一鋼該固定資產(chǎn)原價(jià)200 000元,累計(jì)計(jì)提折舊5000元,現(xiàn)對(duì)外售價(jià)120 000元(含稅), 向購(gòu)買萬(wàn)開具增值稅普通發(fā)票。甲自行車廠同時(shí)承擔(dān)銷售小轎車運(yùn)費(fèi)1100元,取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅額100元。做出會(huì)計(jì)分錄
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2019-10-22
你好,我想請(qǐng)問一下清稅證明準(zhǔn)備的材料只有會(huì)計(jì)才能完成嗎?
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2018-12-27
2019年4號(hào)公告第八條小規(guī)模納稅人月銷售未超過10萬(wàn)元的,當(dāng)期因開具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款,在增值稅專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。如果小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),代開增值稅專用發(fā)票當(dāng)月銷售額超過10萬(wàn),但是當(dāng)季度銷售額未超過30萬(wàn)元,現(xiàn)在對(duì)代開的專用發(fā)票開具紅字發(fā)票,已經(jīng)繳納的稅款是否可以申請(qǐng)退還?
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2019-03-11
現(xiàn)在建筑行業(yè)勞務(wù)發(fā)票能抵稅嗎,稅率是多少
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2019-03-07
1.如何劃分生產(chǎn)型增值稅企業(yè),消費(fèi)型增值稅企業(yè),收入型增值稅企業(yè)?2.如果存在上面三種企業(yè)增值稅的劃分,那么增值稅稅率又何不同?3.三種類型的企業(yè)固定資產(chǎn)處理方式又何不同?
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2018-03-17
答案是用現(xiàn)金流量乘以 題干是現(xiàn)值乘以怎么還對(duì)了呢?
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2020-04-28
節(jié)日期間,某釀酒公司用大禮包促銷。每個(gè)大禮包售價(jià) 1200 元,其中包括本公司生產(chǎn)m 10 年陳釀白酒三瓶(每瓶 500ml)800 元。外購(gòu)干紅葡萄酒二瓶?jī)r(jià)值 200 元。酒杯二對(duì)價(jià)值100 元,開瓶刀具一把,價(jià)值 80 元,外加包裝禮品盒價(jià)值 20 元。白酒適用消費(fèi)稅稅率為20%,定額 0.5 元/500ml,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅。
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2023-06-15
固定資產(chǎn)清理的20000元收入,是不是要做增值稅申報(bào)的,
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2018-09-03
銷售貨物帶安裝檢驗(yàn)的增值稅納稅義務(wù)時(shí)間的確定。
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2017-07-01
我們單位如果需要臨時(shí)卸車人員,我們讓A負(fù)責(zé)幫我們找工人來(lái)卸車。 A找來(lái)甲乙丙丁來(lái)干活。干完活,A去出納那里代領(lǐng)甲乙丙丁的工資。 那么這個(gè)需要A出具什么手續(xù)呢?
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2021-11-16
我們單位如果需要臨時(shí)卸車人員,我們讓A負(fù)責(zé)幫我們找工人來(lái)卸車。 A找來(lái)甲乙丙丁來(lái)干活。干完活,A去出納那里代領(lǐng)甲乙丙丁的工資。 那么這個(gè)需要A出具什么手續(xù)呢?
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2021-12-14
11.2021年7月11日,A公司向甲公司提供咨詢服務(wù)并開具了增值稅 專用發(fā)票,應(yīng)收取的服務(wù)費(fèi)為100萬(wàn)元,增值稅為6萬(wàn)元為了提早 收款,企業(yè)在合同中規(guī)定了現(xiàn)金折扣條件為210.1/20.N/30(假定 計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅)。甲公司在2021年7月20日支付上 述款項(xiàng),則該企業(yè)實(shí)際收到的金額為()萬(wàn)元。 A.115 B.106 C.104 D.103.88
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2022-04-07
購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)即用于增值稅免稅項(xiàng)目又用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣?
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2017-06-07
老師您好!在攜程網(wǎng)訂的機(jī)票,開具增值稅普通發(fā)票,4月1日之后開的,但是開具的臺(tái)頭是個(gè)人的名字,可以抵扣嗎
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2019-07-17
老師:我公司開具物業(yè)費(fèi),可以開增值稅發(fā)票嗎? 誰(shuí)知道!
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2016-03-02