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13. 甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%。甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,賬面價值100 000元,投資協(xié)議約定的價值120 000元,假定投資協(xié)議約定的價值與公允價值相符,該項投資沒有產(chǎn)生資本溢價。甲公司實收資本應(yīng)增加(D )元。 A. 100 000 B. 117 000 C. 120 000 D. 135 600 求過程
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2020-06-30
2.甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,賬面價值80000元,投資協(xié)議約定的價值100000元,假定投資協(xié)議約定的價值與公允價值相符,該項投資沒有產(chǎn)生資本溢價。甲公司實收資本應(yīng)增加( )。 A.80 000 B. 113 000 C.100 000 D.140 4000
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2021-10-27
現(xiàn)在建筑行業(yè)勞務(wù)發(fā)票能抵稅嗎,稅率是多少
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2019-03-07
1.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2019年10月份的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元,另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)不含稅收入5.85萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。 2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得銷售額29.25萬元。 3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程;成本價為20萬元,國家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,進(jìn)項稅額10.2萬元,另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 要求:計算以上各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的增值稅稅額,并寫出各業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2022-04-27
節(jié)日期間,某釀酒公司用大禮包促銷。每個大禮包售價 1200 元,其中包括本公司生產(chǎn)m 10 年陳釀白酒三瓶(每瓶 500ml)800 元。外購干紅葡萄酒二瓶價值 200 元。酒杯二對價值100 元,開瓶刀具一把,價值 80 元,外加包裝禮品盒價值 20 元。白酒適用消費(fèi)稅稅率為20%,定額 0.5 元/500ml,計算應(yīng)納消費(fèi)稅。
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2023-06-15
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年9 月份的有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品(適用稅率 9%)給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額218 萬元:同時開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入 1.09萬元。 (2)銷售乙產(chǎn)品(適用稅率 13%),開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售額 100 萬元。 (3)購進(jìn)貨物取得增值稅普通發(fā)票,注明支付的貨款 100 萬元、進(jìn)項稅額 13萬元。 (4購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款50萬元、進(jìn)項稅額6.5萬元。 以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定,請計算該企業(yè)9月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-10-27
老師,您好,請教一個問題。若公司只承擔(dān)一張增值稅專票上的部分費(fèi)用,把剩余費(fèi)用轉(zhuǎn)到關(guān)聯(lián)公司,要按比例把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到關(guān)聯(lián)公司嗎?
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2019-10-25
老師?企業(yè)間借款要交稅的,“統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)若利息不超過金融機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)則免征增值稅,超出部分則需繳稅”有這個說法嗎?統(tǒng)借統(tǒng)還怎樣理解?
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2024-08-14
附加稅已申報!若增值稅小規(guī)模的應(yīng)納稅額合計為零,網(wǎng)上申報成功后,稅局系統(tǒng)會自動觸發(fā)系統(tǒng)零申報 你好,老師,這種情況需要理會嗎
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2018-10-23
甲公司委托乙公司銷售商品200件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為60元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對外銷售,甲公司按不含稅售價的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。乙公司對外實際銷售100件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為10000元,增值稅稅額為1300元,款項已收到。甲公司收到乙公司開具的代銷清單時,向乙公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票,并收到乙公司提供代銷服務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票,注明的價款為1000元,增值稅額為60元。假定:甲公司發(fā)出商品時納稅義務(wù)尚未發(fā)生;甲公司采用實際成本核算,乙公司采用進(jìn)價核算代銷商品。 要求:分別完成甲、乙公司的相關(guān)會計處理。
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2023-12-23
老師您好!在攜程網(wǎng)訂的機(jī)票,開具增值稅普通發(fā)票,4月1日之后開的,但是開具的臺頭是個人的名字,可以抵扣嗎
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2019-07-17
老師,這種增值稅普通發(fā)票開具紅沖不用填寫紅字信息申請表,直接開具就可以了
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2018-10-18
固定資產(chǎn)原值9775980,殘值率為5%,折舊年限5年,計提12月份累計折舊 具體計算步驟
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2016-10-26
駕校報名費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等定額發(fā)票能不能報銷呢?若是可以的話 計入什么費(fèi)用明細(xì)科目?
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2017-10-20
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人(適用增值稅稅率13%),2022年7月底結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項稅額5.36萬元,8月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營 業(yè)務(wù)如下(1)銷售甲產(chǎn)品價稅合計為300萬元,并開具增值稅專用發(fā)票,另取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入11.7萬元,也開具+用發(fā)票;(2)以現(xiàn)金折扣的方式銷售貨物取得折后銷售額80萬元(不含稅,折扣率為2%),另開紅字專用發(fā)票折讓價款8萬元;(3)銷售2013年10月購進(jìn)作為固定資產(chǎn)使用過的進(jìn)口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,上面注明的銷售額每輛1萬元4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元進(jìn)項稅額10.2萬元;另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元(不含稅價)取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票; 計算本月應(yīng)納增值稅
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2022-09-21
收到其他公司開具的房屋租賃地稅票,如果營改增以后是不是就可以換成增值稅票啦?房產(chǎn)稅怎么體現(xiàn)呢?
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2016-04-18
問下增值電信業(yè)務(wù),就是上游企業(yè)給自己公司開電話充值卡,開具的是不征稅收入發(fā)票
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2020-09-24
檢測輕工消費(fèi)品、玩具、文具、家具、運(yùn)動器材、自行車、食品接觸材料、服裝、鞋類、以及各種化學(xué)類檢測。是交營業(yè)稅還是增值稅的
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2015-07-30
健身房的稅如何交,辦卡收入如何計算?新開的健身房有政策優(yōu)惠嗎?
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2018-12-04
公司是服務(wù)行業(yè),6%的增值稅,如果處置公司的電腦等固定資產(chǎn)一批,還是要按照13%申報增值稅嗎?
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2019-12-31