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我們現(xiàn)在收到銀行去年開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么做賬?
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2022-04-06
房租中介申請(qǐng)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的話稅率是6%嗎?小規(guī)模納稅人
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2019-03-08
請(qǐng)問(wèn):2019年12月1日開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票,可以在2020年5月入賬嗎?
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2020-05-05
應(yīng)當(dāng)如何區(qū)別開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票的場(chǎng)景?
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2023-02-27
我開(kāi)的增值稅電子普通發(fā)票公司名字寫(xiě)錯(cuò)了,已經(jīng)開(kāi)具怎么處理呀
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2022-06-20
公司開(kāi)具增值稅普通發(fā)票 產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么
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2018-11-14
2020年一般納稅人開(kāi)具國(guó)際貨代運(yùn)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票是零稅率的嗎
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2020-11-05
老師 建筑行業(yè)異地預(yù)交增值稅的時(shí)候 具體是哪些發(fā)票可以抵扣呢?
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2020-08-31
你好我想咨詢一下收到單位開(kāi)具的免稅農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣增值稅嗎?
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2018-12-24
銷(xiāo)售170箱香煙,每箱不含稅費(fèi)55000,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的分錄怎么做
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2016-04-12
這個(gè)月給客戶開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票在郵寄中丟失了,該如何處理
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2019-05-14
你好小規(guī)模公司收到對(duì)方公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,需要認(rèn)證嗎
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2019-04-27
小規(guī)模,初次辦理金稅盤(pán),開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票280+200元。如何做分錄?
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2019-01-15
領(lǐng)取增值稅專(zhuān)用發(fā)票需要具備什么條件,第一次能領(lǐng)多大額度的票
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2019-05-07
物業(yè)管理公司可以開(kāi)具材料費(fèi)的增值稅普通發(fā)票嗎?小規(guī)模納稅人
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2019-03-01
我是小規(guī)模企業(yè),稅控盤(pán)可以抵扣我企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
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2020-06-18
2019年4號(hào)公告第八條小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售未超過(guò)10萬(wàn)元的,當(dāng)期因開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款,在增值稅專(zhuān)用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。如果小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)月銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn),但是當(dāng)季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元,現(xiàn)在對(duì)代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票,已經(jīng)繳納的稅款是否可以申請(qǐng)退還?
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2019-03-11
銷(xiāo)售固定資產(chǎn)額達(dá)90萬(wàn)元的公司是否需要認(rèn)定為增值稅一般納稅人?
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2017-06-29
甲公司委托乙公司銷(xiāo)售商品200件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為60元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷(xiāo)售,甲公司按不含稅售價(jià)的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。乙公司對(duì)外實(shí)際銷(xiāo)售100件,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)款為10000元,增值稅稅額為1300元,款項(xiàng)已收到。甲公司收到乙公司開(kāi)具的代銷(xiāo)清單時(shí),向乙公司開(kāi)具一張相同金額的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并收到乙公司提供代銷(xiāo)服務(wù)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明的價(jià)款為1000元,增值稅額為60元。假定:甲公司發(fā)出商品時(shí)納稅義務(wù)尚未發(fā)生;甲公司采用實(shí)際成本核算,乙公司采用進(jìn)價(jià)核算代銷(xiāo)商品。 要求:分別完成甲、乙公司的相關(guān)會(huì)計(jì)處理。
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2023-12-23
老師,圖片內(nèi)容是增值稅法草案的內(nèi)容,雖然還沒(méi)有通過(guò),咨詢一下: ①草案關(guān)于增值稅的起征點(diǎn)規(guī)定為30萬(wàn),達(dá)不到起征點(diǎn)的不繳納增值稅,那么是不是一般納稅人和小規(guī)模,只要季度銷(xiāo)售額達(dá)不到30萬(wàn),都不需要交稅 ②按照這個(gè)草案規(guī)定,是不是小規(guī)模開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,只要季度銷(xiāo)售額到不到30萬(wàn),也可以不繳納增值稅 ③我感覺(jué)我上述兩點(diǎn)的理解應(yīng)該是錯(cuò)誤的,如果是錯(cuò)誤的,那么我對(duì)稅法的某些概念應(yīng)該理解有誤 望指正,謝謝老師
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2023-10-04