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收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的返還,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
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2023-02-10
納稅人減免稅申請(qǐng)核準(zhǔn)表怎么填寫土地增值稅
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2023-03-20
購(gòu)買稅控盤的稅額在申報(bào)增值稅時(shí)在哪一列填
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2017-07-01
增值稅申報(bào)表4的280在前面的兩個(gè)表需要填嗎 .
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2018-08-04
企業(yè)增值稅期末留底稅額 可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)填寫嗎?
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2018-09-09
增值稅納稅申報(bào)表不是在國(guó)稅網(wǎng)直接填報(bào)的嗎
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2018-11-01
補(bǔ)交增值稅及罰款怎么做賬,月報(bào)表怎么填寫呀!
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2017-12-13
我們需要繳納89.83元增值稅?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表格怎么填
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2019-12-09
如果增值稅沒(méi)有代扣代繳需不需要填代扣代繳
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2015-11-12
農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案表怎么填
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2023-11-28
增值稅申報(bào)表中的本期應(yīng)納稅額減征額怎么填
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2021-01-04
土地使用權(quán)是2015收到的發(fā)票 會(huì)計(jì)一直沒(méi)做賬,也沒(méi)交稅,現(xiàn)在做賬這樣掛到賬上能行嗎?
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2018-08-16
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機(jī)器設(shè)備、原材料的采購(gòu)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (14月20日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)器設(shè)備 經(jīng)驗(yàn)收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)
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2023-10-13
齊老師,您好! 9月份我補(bǔ)開(kāi)了去年對(duì)方公司因?qū)F眰渥趦?nèi)容未填而作廢的7張紅字專票和對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專票,稅率原來(lái)都是10%,可是有一張誤填了9%,導(dǎo)致這個(gè)月的實(shí)際增值稅減少。請(qǐng)問(wèn)這月增值稅如何正確申報(bào)?謝謝您!
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2019-10-04
小規(guī)模納稅人,不開(kāi)票收入也計(jì)提增值稅,不是不開(kāi)票季度不超9萬(wàn)不納稅嗎,稅務(wù)局給扣稅了,是和我填的增值稅納稅申報(bào)表有關(guān)嗎,本期免稅額284.33,開(kāi)的專票繳納稅款是127.06,預(yù)交稅款是127.06,本期補(bǔ)退稅款是157.27,這樣填的,
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2018-07-08
老師你好,大概情況是這樣:?jiǎn)挝蛔夥?,租的個(gè)人住宅區(qū)房屋,增值稅專用稅率4.44%,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票稅率1.5%,月租金2800,領(lǐng)導(dǎo)讓我開(kāi)三個(gè)月的,也就是金額8400,但是開(kāi)票上的金額填多少我不會(huì)呀,增值稅征稅率0.05,請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)票金額該填多少?
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2021-12-13
請(qǐng)問(wèn)老師,第一季度小規(guī)模納稅人增值稅率有3%和1%之分,那增值稅納稅申報(bào)表如何填寫?
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2020-04-03
申報(bào)增值稅的時(shí)候“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)”的480元,應(yīng)填到哪個(gè)表里???
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2018-12-05
申報(bào)增值稅,前期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是把科目余額表里面應(yīng)交增值稅借方金額填進(jìn)去?
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2021-11-12
老師,通行費(fèi)的電子發(fā)票,申報(bào)表是填寫在附表二,本期認(rèn)證抵扣,注明旅客身份信息的增值稅電子發(fā)票是填寫在附表二,第8b行,對(duì)吧?
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2020-03-29