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勞務(wù)費(fèi)每月6000元個(gè)人代開(kāi)增值稅發(fā)票59.41元,單位代扣代繳個(gè)稅950.2元,年度匯算時(shí)應(yīng)退多少稅。
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2021-02-19
到稅局代開(kāi)增值稅發(fā)票54000元,用小規(guī)模納稅開(kāi)的,未達(dá)起征點(diǎn),可以開(kāi)嗎
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2017-07-13
月租一萬(wàn)的寫(xiě)字樓,需要個(gè)人代開(kāi)增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)稅率多少
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2020-01-07
購(gòu)進(jìn)聯(lián)想筆記本電腦 ,總代開(kāi)增值稅發(fā)票沒(méi)有寫(xiě)型號(hào) ,這票有問(wèn)題沒(méi)有
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2020-01-04
個(gè)體戶代開(kāi)增值稅發(fā)票
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2021-11-17
增值稅計(jì)算題 購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元,增值稅為65萬(wàn)元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元,增值稅為0.18萬(wàn)元。
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2022-04-13
購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明的金額為50萬(wàn)元,增值稅為6.5萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅,普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元,增值稅額0.18萬(wàn)元,計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額
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2022-03-29
根據(jù)現(xiàn)行增值稅暫行條例及實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,個(gè)人適用于增值稅起征點(diǎn),屬于按次取得收入在500元以下情形的,可以免征增值稅。所以每次代 開(kāi)發(fā)票超過(guò)500元的應(yīng)照章繳稅。800元以下個(gè)稅是0,您說(shuō)的這里的800元是800元代開(kāi)增值稅發(fā)票還是800元直接是個(gè)稅是0???
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2019-02-15
老師您好,11月發(fā)生電費(fèi)9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開(kāi)具增值稅專票9214.48元,讓我們開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)表,讓選已抵扣(實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒(méi)有抵扣)。供電公司12月開(kāi)了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請(qǐng)問(wèn)1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作?賬務(wù)處理怎么做?
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2020-12-31
老師您好,11月實(shí)際發(fā)生電費(fèi)9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開(kāi)具增值稅專票9214.48元,讓我們開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)表,讓選已抵扣(實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒(méi)有抵扣)。供電公司12月開(kāi)了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請(qǐng)問(wèn)1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作?賬務(wù)處理是直接減掉負(fù)數(shù)做一筆,還是做兩筆分錄?
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2020-12-31
老師,公司開(kāi)具增值稅普票那如何計(jì)算繳納增值稅?
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2018-11-20
老師,請(qǐng)問(wèn)油的增值稅發(fā)票抵扣開(kāi)出去的增值稅嗎?
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2016-04-06
自然人代開(kāi)增值稅普票要交增值稅嗎?湖北地區(qū)的
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2020-04-02
老師,增值稅發(fā)票勾選平臺(tái)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)有什么區(qū)別嗎?
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2020-04-14
攜程網(wǎng)定的飛機(jī)票,開(kāi)的6%增值稅普通發(fā)票可以計(jì)算抵扣增值稅嗎
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2021-11-16
我開(kāi)出去246萬(wàn)13%增值稅專票,需要9%增值稅專票多少可以完全抵扣
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2024-01-26
一般納稅人取得增值稅專票進(jìn)項(xiàng),可以給開(kāi)增值稅普通發(fā)票相抵嗎
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2017-11-16
能不能通俗的解釋一下增值稅,增值稅發(fā)票,普通發(fā)票等等相關(guān)概念
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2015-09-28
開(kāi)出的普票的增值稅6個(gè)點(diǎn),可以用收到的專用發(fā)票增值稅抵扣么?
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2018-10-20
2×18?年 6?月 30?日,甲公司與乙公司簽訂租賃合同,合同規(guī)定甲公司將一棟自用辦公樓出租給乙公司,租賃期為 1?年,年租金為 200?萬(wàn)元。當(dāng)日,出租辦公樓的公允價(jià)值為 8000?萬(wàn) 元,大于其賬面價(jià)值 5500?萬(wàn)元。2×18?年 12?月 31?日,該辦公樓的公允價(jià)值為 9000?萬(wàn)元。2×19?年 6?月 30?日,甲公司收回租賃期屆滿的辦公樓并對(duì)外出售,取得價(jià)款 9500?萬(wàn)元。甲公司采用公允價(jià)值模式對(duì)投 資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,不考慮增值稅等其他因素。上述交易或事項(xiàng)對(duì)甲公司?2×19?年度損益的影響金額是()。 A.6100?萬(wàn)元 B.500?萬(wàn)元C.6000?萬(wàn)元D.7000?萬(wàn)元 老師給出的答案是6100,我怎么算的是7100啊
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2019-10-03