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小規(guī)模企業(yè),收入票是普通增值稅發(fā)票,怎么寫分錄?關(guān)于增值稅問題
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2019-12-05
小規(guī)模又開專票又開普票,申報增值稅時需要填寫增值稅申報表嗎?
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2022-01-04
如果開的材料款的增值稅發(fā)票,打錢必須打增值稅發(fā)票的賬戶是嗎?
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2018-03-26
開具9%的增值稅專用發(fā)票和開具9%的增值稅普通發(fā)票有什么區(qū)別
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2020-07-07
增值稅計算題 購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為65萬元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。
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2022-04-13
購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅,普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅額0.18萬元,計算增值稅應(yīng)納稅額
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2022-03-29
老師,廣告行業(yè)增值稅稅負(fù)大概是多少,因為進(jìn)項稅能加計扣除10%,每個月都不交增值稅長期可以嗎
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2022-04-04
已經(jīng)申報增值稅 -清卡 ,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯誤,沒過申報期,可以直接作廢重新申報增值稅嗎?然后再清卡嗎?
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2020-07-06
老師,我申報增值稅時,表頭提示,上期未申報, 征收項目,增值稅品目:商業(yè)(17%.16%.13%)未申報,是什么意思 ?
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2020-12-08
欠繳的增值稅所對應(yīng)的附加稅已繳納,后期用留抵抵減欠繳的增值稅,附加稅稅負(fù)是不是會提高?
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2019-11-15
期末為什么要把預(yù)交增值稅從借方轉(zhuǎn)到貸方,那不是代表負(fù)債多了嗎?為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2019-01-17
老師,建筑公司本月有預(yù)繳稅金,計入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,那期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢
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2021-01-12
企業(yè)取得用于裝修車間的費(fèi)用發(fā)票,價稅合計222萬元,進(jìn)項稅是分2年抵扣嗎?廠房不是購買的是租賃的
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2018-12-27
公司從農(nóng)民手里采購農(nóng)產(chǎn)品,關(guān)于稅這塊公司要怎么操作才能有這部分進(jìn)項稅抵扣?因為農(nóng)民沒有發(fā)票。
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2018-08-18
2×18?年 6?月 30?日,甲公司與乙公司簽訂租賃合同,合同規(guī)定甲公司將一棟自用辦公樓出租給乙公司,租賃期為 1?年,年租金為 200?萬元。當(dāng)日,出租辦公樓的公允價值為 8000?萬 元,大于其賬面價值 5500?萬元。2×18?年 12?月 31?日,該辦公樓的公允價值為 9000?萬元。2×19?年 6?月 30?日,甲公司收回租賃期屆滿的辦公樓并對外出售,取得價款 9500?萬元。甲公司采用公允價值模式對投 資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計量,不考慮增值稅等其他因素。上述交易或事項對甲公司?2×19?年度損益的影響金額是()。 A.6100?萬元 B.500?萬元C.6000?萬元D.7000?萬元 老師給出的答案是6100,我怎么算的是7100啊
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2019-10-03
根據(jù)現(xiàn)行增值稅暫行條例及實施細(xì)則的規(guī)定,個人適用于增值稅起征點(diǎn),屬于按次取得收入在500元以下情形的,可以免征增值稅。所以每次代 開發(fā)票超過500元的應(yīng)照章繳稅。800元以下個稅是0,您說的這里的800元是800元代開增值稅發(fā)票還是800元直接是個稅是0???
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2019-02-15
老師您好,11月發(fā)生電費(fèi)9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開具增值稅專票9214.48元,讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請表,讓選已抵扣(實際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣)。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請問1月份這個增值稅申報怎么操作?賬務(wù)處理怎么做?
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2020-12-31
老師您好,11月實際發(fā)生電費(fèi)9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開具增值稅專票9214.48元,讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請表,讓選已抵扣(實際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣)。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請問1月份這個增值稅申報怎么操作?賬務(wù)處理是直接減掉負(fù)數(shù)做一筆,還是做兩筆分錄?
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2020-12-31
根據(jù)下列某企業(yè)2019年12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄 1.本公司從某工廠購進(jìn)甲材料一批,價值15000元,增值稅率為13%,貨款尚未支付,材料已驗收入庫。 2.生產(chǎn)車間為生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料-批,其價值為6 500元,廠部領(lǐng)用一般性耗用材料500元。3.本企業(yè)廠部以現(xiàn)金200元購買一批辦公用 品。4.經(jīng)計算,本月應(yīng)計提的短期借款利息800元。 5.本企業(yè)收到長城集團(tuán)現(xiàn)金投入資本100000元存入銀行。 6.經(jīng)匯總計算,本月應(yīng)付給職工的工資為75200元,其中:生產(chǎn)工人工資為40 000元,車間管理人員的工資為7 200元,廠部管理人員的工資為20 000元,銷售部門人員工資8 000元
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2022-04-29
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)。2019年3月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為300 000元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額2 600元。 (2)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為9 000元。 (3)銷售A型洗衣機(jī)1 000臺,含增值稅銷售單價4 52.0元/臺;另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)531 100元、包裝物租金169 500元。 (4)采取以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)50臺,舊洗衣機(jī)作價113元/臺。 (5)向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)10臺,生產(chǎn)成本2 106元/臺。 已知:增值稅稅率為13%,上期留抵增值稅額50 000元,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 請計算該企業(yè)2019年3月所屬期應(yīng)繳納的增值稅額。
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2020-01-02