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老師,個(gè)人代理記賬,享受疫情期間免增值稅政策不
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2020-03-18
本期增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)支出,怎么做分錄
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2017-04-11
請(qǐng)問增值稅申報(bào)表上期末未繳是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么辦
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2021-12-23
增值稅異地開票?
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2018-04-13
進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,能否選擇不全部抵扣,增值稅申報(bào)附表2,26欄,本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣,填入數(shù)值,能否下期再申請(qǐng)抵扣?
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2019-07-12
企業(yè)取得用于裝修車間的費(fèi)用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)222萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅是分2年抵扣嗎?廠房不是購(gòu)買的是租賃的
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2018-12-27
公司從農(nóng)民手里采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,關(guān)于稅這塊公司要怎么操作才能有這部分進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?因?yàn)檗r(nóng)民沒有發(fā)票。
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2018-08-18
開錯(cuò)增值稅發(fā)票已經(jīng)跨月,紅色增值稅發(fā)票,開錯(cuò)的增值稅發(fā)票需要繳納一定金額的錢,如果沒錢繳納,會(huì)有什么結(jié)果。
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2019-05-13
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
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2019-12-06
公司購(gòu)入金稅盤 抵扣 怎么做分錄呢老師? 這是880服務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票 200的增值稅發(fā)票 280的維護(hù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票
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2018-08-16
12月1日,采購(gòu) A 設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬(wàn)元。算增值稅稅額
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2021-09-28
向一超市(一般納稅人)銷售糕點(diǎn),開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票。
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2023-10-23
向一超市(一般納稅人)銷售糕點(diǎn),開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票
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2022-09-21
有外經(jīng)證的,公司開票的增值稅金額和外地預(yù)繳的增值稅金額。本公司這邊填附加稅表時(shí),增值稅填開票的增值稅金額還是填兩項(xiàng)的差額?
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2020-03-01
2×18?年 6?月 30?日,甲公司與乙公司簽訂租賃合同,合同規(guī)定甲公司將一棟自用辦公樓出租給乙公司,租賃期為 1?年,年租金為 200?萬(wàn)元。當(dāng)日,出租辦公樓的公允價(jià)值為 8000?萬(wàn) 元,大于其賬面價(jià)值 5500?萬(wàn)元。2×18?年 12?月 31?日,該辦公樓的公允價(jià)值為 9000?萬(wàn)元。2×19?年 6?月 30?日,甲公司收回租賃期屆滿的辦公樓并對(duì)外出售,取得價(jià)款 9500?萬(wàn)元。甲公司采用公允價(jià)值模式對(duì)投 資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,不考慮增值稅等其他因素。上述交易或事項(xiàng)對(duì)甲公司?2×19?年度損益的影響金額是()。 A.6100?萬(wàn)元 B.500?萬(wàn)元C.6000?萬(wàn)元D.7000?萬(wàn)元 老師給出的答案是6100,我怎么算的是7100啊
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2019-10-03
根據(jù)下列某企業(yè)2019年12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄 1.本公司從某工廠購(gòu)進(jìn)甲材料一批,價(jià)值15000元,增值稅率為13%,貨款尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 2.生產(chǎn)車間為生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料-批,其價(jià)值為6 500元,廠部領(lǐng)用一般性耗用材料500元。3.本企業(yè)廠部以現(xiàn)金200元購(gòu)買一批辦公用 品。4.經(jīng)計(jì)算,本月應(yīng)計(jì)提的短期借款利息800元。 5.本企業(yè)收到長(zhǎng)城集團(tuán)現(xiàn)金投入資本100000元存入銀行。 6.經(jīng)匯總計(jì)算,本月應(yīng)付給職工的工資為75200元,其中:生產(chǎn)工人工資為40 000元,車間管理人員的工資為7 200元,廠部管理人員的工資為20 000元,銷售部門人員工資8 000元
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2022-04-29
購(gòu)入機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票列示,價(jià)款500000元,增值稅65000;貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票列示,運(yùn)費(fèi)20000元,增值稅1800元;上述價(jià)款均尚未支付。做會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-03
向一超市(一般納稅人)銷售糕點(diǎn),開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票。
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2023-10-23
老師您好!我是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問:我當(dāng)期開有專票和普票,普票金額季度未超30萬(wàn),報(bào)增值稅時(shí)是不是只有專票納稅
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2019-10-09
根據(jù)現(xiàn)行增值稅暫行條例及實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,個(gè)人適用于增值稅起征點(diǎn),屬于按次取得收入在500元以下情形的,可以免征增值稅。所以每次代 開發(fā)票超過500元的應(yīng)照章繳稅。800元以下個(gè)稅是0,您說的這里的800元是800元代開增值稅發(fā)票還是800元直接是個(gè)稅是0???
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2019-02-15