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我增值稅申報(bào)表期末未繳稅額為負(fù)數(shù),但是我上月實(shí)際繳納35265.44元,期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))25這項(xiàng)應(yīng)該是35265.44才對(duì),那個(gè)-1889.26這個(gè)數(shù),還有33376.18這個(gè)數(shù)都沒(méi)有可以匹配的東西 期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 25 33,376.18 實(shí)收出口開具專用繳款書退稅額 26 0.00 本期已繳稅額 27=28+29+30+31 35,265.44 ①分次預(yù)繳稅額 28 0.00 ②出口開具專用繳款書預(yù)繳稅額 29 35,265.44 ③本期繳納上期應(yīng)納稅額 30 0.00 ④本期繳納欠繳稅額 31 0.00 期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 32=24+25+26-27 -1,889.26
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2019-06-14
,出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額(后續(xù)要退稅的),增值稅申報(bào)表怎么填寫,需要填哪幾個(gè)表
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2018-12-17
老師,一般納稅人2020年1月份沒(méi)有開過(guò)發(fā)票,也沒(méi)有任何費(fèi)用票據(jù),那增值稅申報(bào)表上全是0嗎?
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2020-04-05
老師我是購(gòu)買方,發(fā)生銷售折讓,銷售方給我開的紅字發(fā)票 如何賬務(wù)處理,增值稅申報(bào)表如何填
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2018-12-31
增值稅申報(bào)表收入與企業(yè)所得稅收入之間有很大差額,從哪些方面找原因呢?
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2020-10-28
圖片的第九行免抵退應(yīng)退稅額為什么是那個(gè)數(shù),這張表中的數(shù)據(jù)是增值稅申報(bào)表中1月份中有數(shù)據(jù)的部分,抄不來(lái)的免抵退應(yīng)退稅額不是根據(jù)免抵退稅辦法出口銷售額來(lái)算的嗎
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2017-04-20
請(qǐng)教一下出口退稅的,增值稅申報(bào)表為什么應(yīng)納稅額為正數(shù),就不用退稅了?
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2019-10-25
一般納稅人增值稅申報(bào)表中13a-c預(yù)征率為0填報(bào)說(shuō)明,可以填收到營(yíng)改增前工程款,本期未開票收入?未來(lái)也不開票。主要要去交當(dāng)?shù)仄蠖?,要做到企稅和增值稅收入一致?/span>
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2020-05-09
哪位老師幫看看填的對(duì)嗎?報(bào)廢車有收入,增值稅申報(bào)表一第12欄5列、6列未開具發(fā)票金額13000
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2017-12-15
請(qǐng)問(wèn)老師,公司的租金收入是按收到的租金再進(jìn)行每月分?jǐn)偤筮M(jìn)行確認(rèn),而銷項(xiàng)稅額是按收到的租金金額進(jìn)行計(jì)稅,在進(jìn)行增值稅申報(bào)附表(一)填報(bào)時(shí),銷項(xiàng)稅額是按當(dāng)期的收入直接乘以稅率得岀,這樣做出的銷項(xiàng)稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)不一致,要怎么進(jìn)行處理呢?
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2020-08-03
2022年小規(guī)模企業(yè),企業(yè)3月收到客戶2萬(wàn)元銀行存款,但是3月沒(méi)有開發(fā)票給客戶??梢栽?月開給客戶嗎?現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策,開票是免稅的普通發(fā)票,還是開1%的普通發(fā)票呢 第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請(qǐng),怎么填寫增值稅申報(bào)表
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2022-04-06
你好!我是建筑工程公司,這個(gè)月都是簡(jiǎn)易征收,1月份有進(jìn)項(xiàng),我沒(méi)有認(rèn)證,等下個(gè)月一般計(jì)稅再認(rèn)證,那我這個(gè)月增值稅申報(bào)表中的抵扣聯(lián)明細(xì)表就不用申報(bào)了嗎?
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2020-02-14
我這個(gè)月第一次做出口,免抵退應(yīng)退稅額計(jì)算出來(lái)話,增值稅申報(bào)表中是不是要把相應(yīng)的數(shù)值填入15欄的免抵退應(yīng)退稅額中
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2016-11-01
一般納稅人增值稅申報(bào)表,如果本期有留底進(jìn)項(xiàng),稅控盤的820要填上去嗎
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2017-04-05
增值稅申報(bào)表中公司未勾過(guò)成品油,那這個(gè)報(bào)表是不是不用報(bào)的,也沒(méi)經(jīng)營(yíng)這個(gè)項(xiàng)目,一般納稅人的
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2021-08-09
老師,您好!我想問(wèn)一下費(fèi)用發(fā)票(普通發(fā)票)需要在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)么?還有一個(gè)購(gòu)買金稅盤的專票要怎么填寫
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2019-08-13
老師現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么還有成品油申報(bào)?還是要把開車加油的情況記錄下來(lái)?還有上個(gè)月有個(gè)員工代開一張10萬(wàn)勞務(wù)發(fā)票給我們公司,我要增值稅代扣代繳申報(bào)嗎?他是一年才一次可以用專項(xiàng)扣除嗎?
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2019-12-22
小規(guī)模本季銷售額合計(jì)超30萬(wàn) 本級(jí)應(yīng)納稅額大于代開專票預(yù)繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎?
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2019-12-27
請(qǐng)問(wèn)公司第一次開6%的發(fā)票,下月申報(bào)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表6%沒(méi)法申報(bào),是不是不能開具?營(yíng)業(yè)執(zhí)照有經(jīng)營(yíng)范圍的,請(qǐng)問(wèn)如何處理?
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2019-09-08
老師好,請(qǐng)問(wèn) 1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認(rèn)證”這張憑證中,還是放在“認(rèn)證”的憑證中? 2、待認(rèn)證發(fā)票在增值稅申報(bào)表(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))表中,就不用體現(xiàn)待認(rèn)證發(fā)票的金額,對(duì)嗎?
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2021-03-12