 老師,請(qǐng)問銀行報(bào)表對(duì)于固定資產(chǎn)占貸款比有要求嗎?一般固定資產(chǎn)要占要貸款金額的多少倍比較合理
老師,請(qǐng)問銀行報(bào)表對(duì)于固定資產(chǎn)占貸款比有要求嗎?一般固定資產(chǎn)要占要貸款金額的多少倍比較合理
 請(qǐng)問:2016年固定資產(chǎn)多入賬5500,已計(jì)提折舊5225,殘值275,現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整,怎么處理固定資產(chǎn)和殘值?
請(qǐng)問:2016年固定資產(chǎn)多入賬5500,已計(jì)提折舊5225,殘值275,現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整,怎么處理固定資產(chǎn)和殘值?
 管理費(fèi)用和固定資產(chǎn)可以用三欄式明細(xì)賬登嗎?固定資產(chǎn)很少,只有太電腦,費(fèi)用相對(duì)多些,但也不是很多
管理費(fèi)用和固定資產(chǎn)可以用三欄式明細(xì)賬登嗎?固定資產(chǎn)很少,只有太電腦,費(fèi)用相對(duì)多些,但也不是很多
 我是事業(yè)單位會(huì)計(jì),2021年購(gòu)入固定資產(chǎn),計(jì)入了事業(yè)收入和事業(yè)支出,2022年想調(diào)至固定資產(chǎn),賬務(wù)怎么處理
我是事業(yè)單位會(huì)計(jì),2021年購(gòu)入固定資產(chǎn),計(jì)入了事業(yè)收入和事業(yè)支出,2022年想調(diào)至固定資產(chǎn),賬務(wù)怎么處理
 如融資租入的固定資產(chǎn)視同企業(yè)的自有固定資產(chǎn),售后回購(gòu)和售后回租不確認(rèn)銷售收入等。要這么理解
如融資租入的固定資產(chǎn)視同企業(yè)的自有固定資產(chǎn),售后回購(gòu)和售后回租不確認(rèn)銷售收入等。要這么理解
 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)稅務(wù)局讓出固定資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告,請(qǐng)問固定資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告與賬面價(jià)值不一致的帳務(wù)處理
股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)稅務(wù)局讓出固定資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告,請(qǐng)問固定資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告與賬面價(jià)值不一致的帳務(wù)處理
 新政策固定資產(chǎn),500萬以下的可以一次性記入費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄如何處理?是否還通過固定資產(chǎn)科目過度?
新政策固定資產(chǎn),500萬以下的可以一次性記入費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄如何處理?是否還通過固定資產(chǎn)科目過度?
 老師,我們?cè)谖⒌晏幚砉竟潭ㄙY產(chǎn),提現(xiàn)的時(shí)候會(huì)扣手續(xù)費(fèi),這個(gè)扣掉的手續(xù)費(fèi)算固定資產(chǎn)處置費(fèi)用嗎?
老師,我們?cè)谖⒌晏幚砉竟潭ㄙY產(chǎn),提現(xiàn)的時(shí)候會(huì)扣手續(xù)費(fèi),這個(gè)扣掉的手續(xù)費(fèi)算固定資產(chǎn)處置費(fèi)用嗎?
 固定資產(chǎn)模塊,新增固定資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)卡片,還需要做什么
固定資產(chǎn)模塊,新增固定資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)卡片,還需要做什么
 (1)基于自身權(quán)益工具的非衍生工具
①交付可變數(shù)量:金融負(fù)債
②交付固定數(shù)量:權(quán)益工具
(2)基于自身權(quán)益工具的衍生工具
①以固定數(shù)量自身權(quán)益工具交換固定金額現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)(固定換固定):權(quán)益工具
②除此之外:金融負(fù)債
這塊不太理解
(1)基于自身權(quán)益工具的非衍生工具
①交付可變數(shù)量:金融負(fù)債
②交付固定數(shù)量:權(quán)益工具
(2)基于自身權(quán)益工具的衍生工具
①以固定數(shù)量自身權(quán)益工具交換固定金額現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)(固定換固定):權(quán)益工具
②除此之外:金融負(fù)債
這塊不太理解
 經(jīng)營(yíng)租入的固定資產(chǎn),18年得攤多少,再問,19年11月30日裝修完成,不應(yīng)該從19-12-1開始攤嗎?
經(jīng)營(yíng)租入的固定資產(chǎn),18年得攤多少,再問,19年11月30日裝修完成,不應(yīng)該從19-12-1開始攤嗎?
 我們?cè)谡庥猛恋匦藿◤S房可以做固定資產(chǎn)么?因?yàn)橥恋厥亲庥玫乃赞k不了產(chǎn)權(quán)證明
我們?cè)谡庥猛恋匦藿◤S房可以做固定資產(chǎn)么?因?yàn)橥恋厥亲庥玫乃赞k不了產(chǎn)權(quán)證明
 籌建期間的房屋裝修材料包括地板磚等會(huì)計(jì)分錄:借:固定資產(chǎn)_建筑類  貸:其他應(yīng)付賬款:老板
籌建期間的房屋裝修材料包括地板磚等會(huì)計(jì)分錄:借:固定資產(chǎn)_建筑類  貸:其他應(yīng)付賬款:老板
 公司裝修 購(gòu)買中央空調(diào) 發(fā)票和和合同上是多少臺(tái)型號(hào)都有 但是我可以整套入固定資產(chǎn)嗎?
公司裝修 購(gòu)買中央空調(diào) 發(fā)票和和合同上是多少臺(tái)型號(hào)都有 但是我可以整套入固定資產(chǎn)嗎?
 10、某企業(yè)2018年12月31日固定資產(chǎn)賬戶余額為3000萬元,累計(jì)折舊賬戶余額為800萬元,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備賬戶余額為200萬元,固定資產(chǎn)清理借方余額為50萬元,在建工程賬戶余額為200萬元。該企業(yè)2018年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表中“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目金額為()萬元
A)3000
B)1950
C)2050
D)3200
10、某企業(yè)2018年12月31日固定資產(chǎn)賬戶余額為3000萬元,累計(jì)折舊賬戶余額為800萬元,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備賬戶余額為200萬元,固定資產(chǎn)清理借方余額為50萬元,在建工程賬戶余額為200萬元。該企業(yè)2018年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表中“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目金額為()萬元
A)3000
B)1950
C)2050
D)3200
 請(qǐng)問銷售固定資產(chǎn),科目是放在固定資產(chǎn)清理,增值稅申報(bào)表上又反應(yīng)在銷售額,導(dǎo)致利潤(rùn)表收入跟申報(bào)表收入不一致有影響的嗎?
請(qǐng)問銷售固定資產(chǎn),科目是放在固定資產(chǎn)清理,增值稅申報(bào)表上又反應(yīng)在銷售額,導(dǎo)致利潤(rùn)表收入跟申報(bào)表收入不一致有影響的嗎?
 甲企業(yè)2022年6月30日“固定資產(chǎn)”科目余額為3000萬元,“累計(jì)折舊”科目余額為1400萬元,“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目余額為150萬元,“工程物資”科目余額為200萬元,“固定資產(chǎn)清理”科目借方余額為80萬元。該企業(yè)2022年6月30日資產(chǎn)負(fù)債表中“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目的期末余額為()萬元。
甲企業(yè)2022年6月30日“固定資產(chǎn)”科目余額為3000萬元,“累計(jì)折舊”科目余額為1400萬元,“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目余額為150萬元,“工程物資”科目余額為200萬元,“固定資產(chǎn)清理”科目借方余額為80萬元。該企業(yè)2022年6月30日資產(chǎn)負(fù)債表中“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目的期末余額為()萬元。
 老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)原值和計(jì)提折舊明細(xì)表里面的固定資產(chǎn)原值不一樣,需要調(diào)減固定資產(chǎn)原值才能和計(jì)提折舊明細(xì)表里的保持一致,這個(gè)需要做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整嗎?還是直接在報(bào)表里修改?
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)原值和計(jì)提折舊明細(xì)表里面的固定資產(chǎn)原值不一樣,需要調(diào)減固定資產(chǎn)原值才能和計(jì)提折舊明細(xì)表里的保持一致,這個(gè)需要做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整嗎?還是直接在報(bào)表里修改?
 老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)原值和計(jì)提折舊明細(xì)表里面的固定資產(chǎn)原值不一樣,需要調(diào)減固定資產(chǎn)原值才能和計(jì)提折舊明細(xì)表里的保持一致,這個(gè)需要做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整嗎?還是直接在報(bào)表里修改?
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)原值和計(jì)提折舊明細(xì)表里面的固定資產(chǎn)原值不一樣,需要調(diào)減固定資產(chǎn)原值才能和計(jì)提折舊明細(xì)表里的保持一致,這個(gè)需要做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整嗎?還是直接在報(bào)表里修改?
 老師好 修理費(fèi) 應(yīng)該算哪個(gè)科目?
老師好 修理費(fèi) 應(yīng)該算哪個(gè)科目?