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請教老師:速達(dá)3000里面,我當(dāng)月做了估價(jià)入庫,銷售且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本;次月發(fā)票回來,發(fā)票金額和暫估價(jià)不一致,我按發(fā)票金額做了釆購入庫,按原暫估入庫金額做了估價(jià)退貨,結(jié)果造成了庫存為零,庫存金額為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整?在哪個界面調(diào)整?
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2021-12-11
暫估的原材料低于實(shí)際收到的原材料的話,那么做完沖銷暫估的分錄后,按照實(shí)際的錄入,導(dǎo)致原材料變成了負(fù)數(shù)。如借:原材料 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100 實(shí)際原材料收到是 120 沖銷完暫估之后 按照實(shí)際錄入的話 還差20 我是要怎么調(diào)整,分錄改怎么寫,
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2017-09-14
22年:1季度沒有做暫估成本,交稅14000,另外3季度共暫估76萬,當(dāng)年凈利潤-1800元。 23年:5月底之前來票76萬,可以沖22年暫估,但是要不要全沖了呢?如果沖了會導(dǎo)致退稅14000元,會不會查帳?如果不全沖,只沖到匯算清繳補(bǔ)退稅為0的話,暫估分錄該怎么寫?
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2023-05-24
老師工作中遇到個問題,就是我們單位有一項(xiàng)軟件著作權(quán),實(shí)際開發(fā)支出只用了幾萬塊,然后法人找了個評估機(jī)構(gòu)給他評估成了2千萬,那我入賬該怎么如?是按評估機(jī)構(gòu)2千萬入賬嗎?那我實(shí)際支出和評估金額之間的差額該怎么入賬?
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2023-11-27
劉老師講到成本暫估的,問題,說是可以年底暫估,明年初把他沖了。那這個匯算清繳的不是一年的,第二年沖銷可以嗎?例如:2019年年底暫估入賬的費(fèi)用,2020年沖銷,發(fā)票來的也是2020年的。那匯算清繳的時候是報(bào)19年,這個暫估費(fèi)用,會不會有問題呢?
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2020-09-05
暫估應(yīng)付賬款收到了,要怎么做賬
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2017-05-30
暫估的庫存,到票時,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
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2019-10-25
轉(zhuǎn)賬估交增值稅25000元怎么做分錄
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2015-10-28
應(yīng)付賬款暫估入庫用來核算什么?
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2022-03-21
老師您好,暫估紅筆沖是怎么做的?
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2021-03-26
老師,一個公司的估值怎么計(jì)算呢?
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2020-02-02
暫估的稅價(jià)合計(jì)金額,怎么算單價(jià)
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2019-10-10
什么情況下要做暫估成本,怎么做
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2018-03-30
12月份暫估入庫,可以嗎??沒進(jìn)項(xiàng)票、
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2019-06-18
暫估成本一直進(jìn)不來有什么影響
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2023-07-06
影視公司可以暫估成本的有哪些
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2024-01-17
請問一下 暫估增值稅是什么意思?
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2018-12-09
應(yīng)付帳款的暫估戶余額是貸方嗎
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2018-09-05
建筑業(yè)年底成本估計(jì)的會計(jì)處理
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2018-01-22
暫估款 是借原材料 還是庫存商品?
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2018-10-13