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外貿(mào)出口退稅怎么更正申報(bào)?已經(jīng)怎么作廢發(fā)票?還有那個(gè)收入,成本報(bào)表怎么填制?
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2019-06-19
生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人出口貨物開具普票,增值稅申報(bào)填在表一的第幾行,是免稅銷售額還是免抵退辦法出口銷售額
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2023-11-07
出口進(jìn)貨明細(xì)怎么錄?這個(gè)進(jìn)貨是普票,普票的不能退稅,還需要錄系統(tǒng)么?需要的話怎么錄呢?
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2021-04-07
出口退稅出現(xiàn)這種情況應(yīng)該怎么辦
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2019-01-07
采購用于出口的原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做?出口有13%的退稅率
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2018-12-13
為什麼我在直播課中所發(fā)言的,老師都說看到的是亂碼? 這個(gè)問題是從1/12號(hào)開始出現(xiàn) 因?yàn)閷W(xué)堂1/10系統(tǒng)出問題,全部課程暫停後,我在直播課程的發(fā)言老師就說都是亂碼... 請(qǐng)協(xié)助解決
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2020-01-14
外貿(mào)出口退稅取得的增值稅是16%,提交退稅申報(bào)時(shí),出現(xiàn)的疑點(diǎn)是稅務(wù)局退稅庫的信息是17%,稅率不一致,是什么原因,該如何解決
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2018-07-15
我們公司是貿(mào)易出口企業(yè),只出口不做內(nèi)銷,不開內(nèi)銷發(fā)票,請(qǐng)問老師用不用購買稅控盤?進(jìn)向發(fā)票申報(bào)退稅用不用認(rèn)證?
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2016-12-12
根據(jù)免抵退稅申報(bào)表和銀行存款明細(xì)賬,無法一一對(duì)應(yīng)出口金額和收匯金額, 請(qǐng)問該如何填寫出口貨款收匯明細(xì)表?
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2020-07-28
老師,我們家三月份出口了一批貨,這個(gè)月客戶退貨了,當(dāng)時(shí)已經(jīng)申請(qǐng)了退稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳上的退稅應(yīng)該怎么做賬?
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2023-08-18
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請(qǐng)問差額15萬怎么去掉??? 雖然差額好像不要緊,當(dāng)后面我知道了當(dāng)期申報(bào)就沒事。 但是現(xiàn)在數(shù)額一直在那里,要怎么處理呢?怎么能消除呢?
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2019-06-23
河北的生產(chǎn)企業(yè)有了一筆出口業(yè)務(wù)了,12月給外國客戶開具的普票,下個(gè)月2月征期在生產(chǎn)企業(yè)出口申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)可以嗎?這個(gè)月報(bào)了增值稅和所得稅
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2019-01-18
出口企業(yè)當(dāng)月出貨的,必須當(dāng)月申請(qǐng)退稅嗎一般貿(mào)易的還必須讓供貨商也當(dāng)月開出稅票嗎
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2021-04-13
老師,有個(gè)問題,請(qǐng)教下:我們企業(yè)因?yàn)楫?dāng)年利潤太高了,就把當(dāng)時(shí)未申請(qǐng)退稅的稅金做成了成本,等申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候再調(diào),這樣操作是不是不可以?但現(xiàn)在已經(jīng)這樣操作了,并且已經(jīng)跨年也已做匯算清繳了(因?yàn)槭且郧澳甓鹊模?,這種情況該怎么辦?是要改當(dāng)年的表補(bǔ)稅?還是說可以在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的當(dāng)年調(diào)賬就可以了,如果是調(diào)的話該怎么調(diào)?
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2024-02-21
我是純外貿(mào)出口企業(yè),上個(gè)月系統(tǒng)升級(jí)前做了進(jìn)項(xiàng)勾選,今天申報(bào)增值稅時(shí)又做了進(jìn)項(xiàng)勾選確實(shí)簽名。報(bào)稅是一下就通過了,但是我擔(dān)心我沒做退稅勾選,退稅會(huì)不會(huì)受影響。
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2019-11-08
老師,出口技術(shù)服務(wù)需要再電子稅務(wù)局做出口退免稅備案嗎?
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2024-07-09
企業(yè)有出口貨物,退稅率為13%,開具出口發(fā)票的稅率選擇多少?
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2019-01-14
老師,出口技術(shù)服務(wù)需要再電子稅務(wù)局做出口退免稅備案嗎?
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2024-07-09
既做外貿(mào)出口,又有內(nèi)銷,出口退稅和內(nèi)銷銷項(xiàng)稅可以沖抵嗎?
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2018-03-15
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時(shí)同一個(gè)嘛?
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2024-05-22