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出口銷售過(guò)期不能做免抵退稅申報(bào),需要做免稅申報(bào)同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做賬呢?做成本嗎?
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2019-07-01
出口退稅出現(xiàn)這種情況應(yīng)該怎么辦
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2019-01-07
采購(gòu)用于出口的原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做?出口有13%的退稅率
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2018-12-13
我是純外貿(mào)出口企業(yè),上個(gè)月系統(tǒng)升級(jí)前做了進(jìn)項(xiàng)勾選,今天申報(bào)增值稅時(shí)又做了進(jìn)項(xiàng)勾選確實(shí)簽名。報(bào)稅是一下就通過(guò)了,但是我擔(dān)心我沒(méi)做退稅勾選,退稅會(huì)不會(huì)受影響。
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2019-11-08
我公司十月份開始出口,附加稅零申報(bào),十一份退稅了,附加稅可不可以零申報(bào),不能怎報(bào)
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2018-12-09
外貿(mào)出口退稅取得的增值稅是16%,提交退稅申報(bào)時(shí),出現(xiàn)的疑點(diǎn)是稅務(wù)局退稅庫(kù)的信息是17%,稅率不一致,是什么原因,該如何解決
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2018-07-15
出口企業(yè)當(dāng)月出貨的,必須當(dāng)月申請(qǐng)退稅嗎一般貿(mào)易的還必須讓供貨商也當(dāng)月開出稅票嗎
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2021-04-13
老師,有個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)教下:我們企業(yè)因?yàn)楫?dāng)年利潤(rùn)太高了,就把當(dāng)時(shí)未申請(qǐng)退稅的稅金做成了成本,等申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候再調(diào),這樣操作是不是不可以?但現(xiàn)在已經(jīng)這樣操作了,并且已經(jīng)跨年也已做匯算清繳了(因?yàn)槭且郧澳甓鹊模?,這種情況該怎么辦?是要改當(dāng)年的表補(bǔ)稅?還是說(shuō)可以在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的當(dāng)年調(diào)賬就可以了,如果是調(diào)的話該怎么調(diào)?
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2024-02-21
根據(jù)免抵退稅申報(bào)表和銀行存款明細(xì)賬,無(wú)法一一對(duì)應(yīng)出口金額和收匯金額, 請(qǐng)問(wèn)該如何填寫出口貨款收匯明細(xì)表?
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2020-07-28
我們公司是貿(mào)易出口企業(yè),只出口不做內(nèi)銷,不開內(nèi)銷發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師用不用購(gòu)買稅控盤?進(jìn)向發(fā)票申報(bào)退稅用不用認(rèn)證?
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2016-12-12
河北的生產(chǎn)企業(yè)有了一筆出口業(yè)務(wù)了,12月給外國(guó)客戶開具的普票,下個(gè)月2月征期在生產(chǎn)企業(yè)出口申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)可以嗎?這個(gè)月報(bào)了增值稅和所得稅
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2019-01-18
企業(yè)有出口貨物,退稅率為13%,開具出口發(fā)票的稅率選擇多少?
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2019-01-14
老師,出口技術(shù)服務(wù)需要再電子稅務(wù)局做出口退免稅備案嗎?
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2024-07-09
出口退稅稅局審核時(shí)出口價(jià)格和購(gòu)進(jìn)時(shí)價(jià)格大概浮動(dòng)多少存在風(fēng)險(xiǎn)稅局不易給退稅
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2018-09-08
出口退稅時(shí),取得的進(jìn)貨增值稅發(fā)票晚于報(bào)關(guān)單上的出口日期,這樣還可以退稅嗎?謝謝!
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2017-02-21
老師,出口技術(shù)服務(wù)需要再電子稅務(wù)局做出口退免稅備案嗎?
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2024-07-09
既做外貿(mào)出口,又有內(nèi)銷,出口退稅和內(nèi)銷銷項(xiàng)稅可以沖抵嗎?
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2018-03-15
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時(shí)同一個(gè)嘛?
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2024-05-22
問(wèn)下出口退稅的運(yùn)輸發(fā)票沒(méi)有,因?yàn)楦兜氖乾F(xiàn)金,申報(bào)資料里需要寫什么證明嗎?
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2016-05-31
出口退稅的普通發(fā)票本來(lái)稅率是0關(guān)我開的時(shí)候開為了13的稅,現(xiàn)在已跨月,關(guān)鍵是公司并沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),如果正常申報(bào),這個(gè)開13的稅的稅額是不是全部會(huì)直接從公戶劃走,還有什么辦法補(bǔ)救嗎
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2019-08-02