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1.生產(chǎn)型出口企業(yè)出口部分的銷(xiāo)項(xiàng)怎么計(jì)算的?2.開(kāi)的是外銷(xiāo)發(fā)票,是否沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)?3.那么退稅部分不考慮內(nèi)銷(xiāo)的話,是不是就是材料的進(jìn)項(xiàng)直接可以申請(qǐng)退稅
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2017-02-21
出口退稅整個(gè)申報(bào)過(guò)程電子口岸一直要登上嗎?我納悶為什么最后數(shù)據(jù)自檢的時(shí)候顯示海關(guān)數(shù)據(jù)無(wú)此出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)。我報(bào)關(guān)單電子口岸能查到,也報(bào)送到稅務(wù)局成功,申報(bào)時(shí)填的報(bào)關(guān)單是18位單號(hào)+0+項(xiàng)號(hào),不知道哪里出問(wèn)題了
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2021-07-01
你好,我想問(wèn)一下如果三月份有幾張紅字發(fā)票沒(méi)有報(bào)到稅,然后公司是涉及到出口退稅業(yè)務(wù)的,所以沒(méi)辦法更正申報(bào),那這種情況應(yīng)該怎么辦
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2019-06-03
請(qǐng)問(wèn)我在國(guó)稅網(wǎng)通過(guò)擎天軟件預(yù)申報(bào)外貿(mào)出口單據(jù),但是提示“解壓后發(fā)現(xiàn)驗(yàn)簽失敗不能繼續(xù)申報(bào)”,我的電腦上個(gè)月末故障,系統(tǒng)重裝,會(huì)不會(huì)有影響?我下載的出口退稅版本都是最新版,申報(bào)時(shí)也是連金稅盤(pán)的。我在網(wǎng)上看的是電子簽章沒(méi)做不知道怎么操作。現(xiàn)在影響報(bào)稅和購(gòu)票,麻煩老師幫我解決下,謝謝!
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2019-10-09
老師,如果當(dāng)月出口的產(chǎn)品,關(guān)單信息不全,能確認(rèn)收入么,是不是申請(qǐng)退稅不行
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2020-06-03
我公司是二月底收到的進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單是三月初的,那我申報(bào)出口退稅是不是4月報(bào)3月稅的時(shí)候才能申報(bào) ?
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2020-03-28
老師,您好,我們是生產(chǎn)出口退稅企業(yè),現(xiàn)在由于經(jīng)營(yíng)地址變更,稅務(wù)說(shuō)變更完稅務(wù)后也要變更海關(guān)代碼,那新代碼和老代碼申請(qǐng)了雙號(hào)并行后三個(gè)月內(nèi)可否都用新代碼在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)把老業(yè)務(wù)一起申報(bào)退稅?往后再用新代碼退稅,老代碼注銷(xiāo)?
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2021-10-11
老師 ,想請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在做去年出口剩余沒(méi)退稅的部分,想做免稅的。但是現(xiàn)在免稅是怎么做的?要去擎天退稅系統(tǒng)做嗎?
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2022-04-14
河北的生產(chǎn)企業(yè)有了一筆出口業(yè)務(wù)了,12月給外國(guó)客戶開(kāi)具的普票,下個(gè)月2月征期在生產(chǎn)企業(yè)出口申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)可以嗎?這個(gè)月報(bào)了增值稅和所得稅
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2019-01-18
我是純外貿(mào)出口企業(yè),上個(gè)月系統(tǒng)升級(jí)前做了進(jìn)項(xiàng)勾選,今天申報(bào)增值稅時(shí)又做了進(jìn)項(xiàng)勾選確實(shí)簽名。報(bào)稅是一下就通過(guò)了,但是我擔(dān)心我沒(méi)做退稅勾選,退稅會(huì)不會(huì)受影響。
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2019-11-08
老師,出口技術(shù)服務(wù)需要再電子稅務(wù)局做出口退免稅備案嗎?
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2024-07-09
企業(yè)有出口貨物,退稅率為13%,開(kāi)具出口發(fā)票的稅率選擇多少?
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2019-01-14
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 外銷(xiāo) 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷(xiāo)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷(xiāo)的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時(shí)同一個(gè)嘛?
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2024-05-22
今天發(fā)的這個(gè)文章里面這是什么意思呀?關(guān)于出口退稅企業(yè)的:  2019年6月30日前(含2019年4月1日前),納稅人出口前款所涉貨物勞務(wù)、發(fā)生前款所涉跨境應(yīng)稅行為,適用增值稅免退稅辦法的,購(gòu)進(jìn)時(shí)已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,購(gòu)進(jìn)時(shí)已按調(diào)整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率;適用增值稅免抵退稅辦法的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,在計(jì)算免抵退稅時(shí),適用稅率低于出口退稅率的,適用稅率與出口退稅率之差視為零參與免抵退稅計(jì)算。
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2019-03-22
為什麼我在直播課中所發(fā)言的,老師都說(shuō)看到的是亂碼? 這個(gè)問(wèn)題是從1/12號(hào)開(kāi)始出現(xiàn) 因?yàn)閷W(xué)堂1/10系統(tǒng)出問(wèn)題,全部課程暫停後,我在直播課程的發(fā)言老師就說(shuō)都是亂碼... 請(qǐng)協(xié)助解決
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2020-01-14
出口進(jìn)貨明細(xì)怎么錄?這個(gè)進(jìn)貨是普票,普票的不能退稅,還需要錄系統(tǒng)么?需要的話怎么錄呢?
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2021-04-07
2016.12.28出口一批貨物70.62美元,一直沒(méi)做免抵退申報(bào),國(guó)稅打電話說(shuō)要做免稅申報(bào),請(qǐng)問(wèn)如何做免稅申報(bào)呀?
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2017-11-23
做生產(chǎn)企業(yè)退稅申報(bào),出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題?業(yè)務(wù)和進(jìn)料加工沒(méi)有關(guān)系
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2019-02-22
老師好,一般納稅人出口企業(yè),申請(qǐng)退稅(增值稅)稅局審核存在調(diào)整評(píng)估數(shù)據(jù),受理退稅額與申請(qǐng)退稅額存在差異,這差異要怎樣處理
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2023-03-14
出口退稅資料封皮上出口報(bào)關(guān)單的份數(shù)是只寫(xiě)自營(yíng)出口的份數(shù)還是包含代理出口的所有報(bào)關(guān)單的份書(shū)?
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2019-01-10