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老師,出口技術(shù)服務(wù)需要再電子稅務(wù)局做出口退免稅備案嗎?
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2024-07-09
既做外貿(mào)出口,又有內(nèi)銷,出口退稅和內(nèi)銷銷項稅可以沖抵嗎?
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2018-03-15
河北的生產(chǎn)企業(yè)有了一筆出口業(yè)務(wù)了,12月給外國客戶開具的普票,下個月2月征期在生產(chǎn)企業(yè)出口申報系統(tǒng)申報可以嗎?這個月報了增值稅和所得稅
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2019-01-18
外貿(mào)出口退稅取得的增值稅是16%,提交退稅申報時,出現(xiàn)的疑點是稅務(wù)局退稅庫的信息是17%,稅率不一致,是什么原因,該如何解決
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2018-07-15
老師,你好!請問一下進出口貿(mào)易公司申請商品退稅編碼是不是一個公司只能申請一個?
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2016-11-01
為什麼我在直播課中所發(fā)言的,老師都說看到的是亂碼? 這個問題是從1/12號開始出現(xiàn) 因為學堂1/10系統(tǒng)出問題,全部課程暫停後,我在直播課程的發(fā)言老師就說都是亂碼... 請協(xié)助解決
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2020-01-14
老師你好,請問4月份的的稅款已申報完, 在出口退稅系統(tǒng)我選擇的是4月份所屬期。這個正確嗎?還有是美元匯率是應(yīng)該填671.92980還是填寫6.7192980?
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2019-05-21
老師你好,過來客戶發(fā)過來一批配件,讓我們放在成品的盒子里再出口,外貿(mào)企業(yè),出口申報的時候成品跟配件分開申報明細,取得海關(guān)進口增值稅專用繳款通知書的配件可以申請退稅嗎
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2024-06-26
出口退稅資料封皮上出口報關(guān)單的份數(shù)是只寫自營出口的份數(shù)還是包含代理出口的所有報關(guān)單的份書?
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2019-01-10
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實現(xiàn)銷售收入時: 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時同一個嘛?
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2024-05-22
生產(chǎn)型企業(yè)做出口免抵退稅時,必須要有出口的銷項發(fā)票嗎
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2021-06-30
外貿(mào)企業(yè),出口收入應(yīng)是免稅銷售額,還是免、抵、退出口銷售額
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2018-04-17
老師好,請教個問題,我是3月份報的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉啊? 雖然差額好像不要緊,當后面我知道了當期申報就沒事。 但是現(xiàn)在數(shù)額一直在那里,要怎么處理呢?怎么能消除呢?
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2019-06-23
如果這個月做單證收齊申報,國稅也有數(shù)據(jù),自已的單證也齊了,可以不做,下個月再做嗎?
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2014-09-30
老師你好,我這個月一筆出口退稅進項發(fā)票勾選錯了。稅款已經(jīng)退了。我就做了外貿(mào)調(diào)整申報,審核通過后,退回來的進項發(fā)票沒辦法在勾選重新申報,請問這個是怎么回事呢?
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2022-10-19
請教一下,我們公司有增值稅要交,出口退稅的進項稅何不直接抵扣不就行了,為什么非要申報退呢?
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2020-07-30
2016.12.28出口一批貨物70.62美元,一直沒做免抵退申報,國稅打電話說要做免稅申報,請問如何做免稅申報呀?
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2017-11-23
今天發(fā)的這個文章里面這是什么意思呀?關(guān)于出口退稅企業(yè)的:  2019年6月30日前(含2019年4月1日前),納稅人出口前款所涉貨物勞務(wù)、發(fā)生前款所涉跨境應(yīng)稅行為,適用增值稅免退稅辦法的,購進時已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,購進時已按調(diào)整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率;適用增值稅免抵退稅辦法的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,在計算免抵退稅時,適用稅率低于出口退稅率的,適用稅率與出口退稅率之差視為零參與免抵退稅計算。
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2019-03-22
老師 ,想請問一下現(xiàn)在做去年出口剩余沒退稅的部分,想做免稅的。但是現(xiàn)在免稅是怎么做的?要去擎天退稅系統(tǒng)做嗎?
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2022-04-14
3月出口的收入是500萬,請問,那可以申請的出口退稅額是500*0.13萬元嗎?(3月的增值稅留抵稅額足夠多,大于500*0.13萬元)。
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2022-04-20