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出口退稅流程
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2017-03-29
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅在做增值稅申報時,主表第一欄<按適用稅率征稅銷售額>,包不包含出口銷售額?
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2019-09-07
是先做日常申報增值稅還是先做生產(chǎn)企業(yè)出口退稅
2/2422
2016-08-11
收到出口貨物免抵退稅審批通知書, 免抵退額2010.14元,其中應(yīng)免抵稅額2010.14元,應(yīng)退稅額0元。 在增值稅納稅申報表中填哪里?如果不需要填的話,那怎么能體現(xiàn)優(yōu)惠了稅款?分錄是什么? 2010.14元,要交12%的附加稅嗎?
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2020-06-01
老師您好,貨物正常報關(guān)出口,有收匯,但是供應(yīng)商開來的是普通發(fā)票,我們可以做增值稅免稅申報嗎?我們不進(jìn)行出口退稅,但是報關(guān)單一直在那我們需要做什么操作?
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2022-05-30
老師,出口退稅申報系統(tǒng)里面導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)包,去稅局讀取數(shù)據(jù)是顯示納稅人識別號不對,只顯示了17位,但是系統(tǒng)下面的納稅人識別號沒有錯,為什么導(dǎo)出來就錯了?
1/926
2019-08-07
企業(yè)匯算清繳沒有職工薪酬不需要調(diào)整,可不可以不用填寫
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2021-05-03
生產(chǎn)型企業(yè)出口外購商品的話是不是只能申請免稅?
1/1996
2018-07-23
請問進(jìn)項轉(zhuǎn)出、出口退稅中免抵稅抵減內(nèi)銷、數(shù)據(jù)有誤,次年更正,分錄:借以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,那分錄是否有錯?還有需要寫上正確額分錄嗎?謝謝!
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2019-04-17
出口企業(yè)進(jìn)口和國內(nèi)購原材料需要出口和內(nèi)銷,請問稅務(wù)這塊怎么處理
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2023-03-15
出口退稅申報
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2016-05-03
出口退稅備案
1/690
2019-04-10
類白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷售額 5.65萬元,并開縣 龍位稅專用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額0.2萬元?(增值稅稅津13%,白酒酒費(fèi)稅稅率 20%加 0.5 元/500 克) (汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分) (2)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費(fèi)稅稅額。(昌分) (3)計敦該企業(yè)說收負(fù)拉率。(4分
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2023-09-19
出口退稅企業(yè)設(shè)置了暫不抵扣的進(jìn)項稅還是出現(xiàn)留抵稅額
1/822
2019-05-18
外貿(mào)企業(yè) 想做出口退稅的話,進(jìn)項發(fā)票退稅勾選之后應(yīng)該做什么啊
6/710
2022-09-09
請教老師:我們公司是紡織行業(yè)出口退稅企業(yè),可以申請留抵退稅嗎?
1/399
2023-03-22
外貿(mào)企業(yè),6月有用于出口退稅的進(jìn)項額6萬,已經(jīng)做退稅勾選了。請問這個金額需要對應(yīng)填在 增值稅報表嗎?具體如何填?填哪個表 哪個行麻煩詳細(xì)解答下
1/54
2023-07-07
出口退稅先報增值稅還是先報退稅?
2/1975
2021-07-01
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),增值稅的稅負(fù)怎么算?要退稅就要應(yīng)交稅負(fù)小于0,那么怎么才能保持增值稅稅負(fù)在行業(yè)范圍內(nèi)呢?
1/1982
2020-11-07
出口退稅發(fā)票,做了退稅勾選,是不是不填增值稅表2也可以,也沒有多大影響
1/264
2024-03-07