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老師,出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里面導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)包,去稅局讀取數(shù)據(jù)是顯示納稅人識(shí)別號(hào)不對(duì),只顯示了17位,但是系統(tǒng)下面的納稅人識(shí)別號(hào)沒(méi)有錯(cuò),為什么導(dǎo)出來(lái)就錯(cuò)了?
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2019-08-07
類(lèi)白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷(xiāo)售額 5.65萬(wàn)元,并開(kāi)縣 龍位稅專(zhuān)用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬(wàn)元?(增值稅稅津13%,白酒酒費(fèi)稅稅率 20%加 0.5 元/500 克) (汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分) (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費(fèi)稅稅額。(昌分) (3)計(jì)敦該企業(yè)說(shuō)收負(fù)拉率。(4分
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2023-09-19
生產(chǎn)型企業(yè)出口外購(gòu)商品的話(huà)是不是只能申請(qǐng)免稅?
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2018-07-23
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,如果要申請(qǐng)退稅的話(huà),是當(dāng)單證信息收齊了之后就可以馬上進(jìn)行正式申報(bào)退稅嗎?生產(chǎn)企業(yè)就是次月15號(hào)之前去申報(bào)退稅嗎?
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2017-05-27
借其他應(yīng)收款-出口退稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 出口退稅, 收到退稅做借銀行 貸其他應(yīng)收款-出口退稅,金額是不是填收到退稅款那一筆金額
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2020-03-14
公司是小規(guī)模企業(yè),沒(méi)有進(jìn)出口權(quán)。委托浙江一達(dá)通企業(yè)服務(wù)有限公司出口,為什么他們要自己做免稅申報(bào)呢?
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2017-03-11
收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票是沖減之前進(jìn)項(xiàng)票部分金額的,那筆出口銷(xiāo)售業(yè)務(wù)已辦理了退稅,現(xiàn)紅字部分的金額退稅時(shí)如何處理
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2023-04-13
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、出口退稅中免抵稅抵減內(nèi)銷(xiāo)、數(shù)據(jù)有誤,次年更正,分錄:借以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,那分錄是否有錯(cuò)?還有需要寫(xiě)上正確額分錄嗎?謝謝!
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2019-04-17
出口退稅企業(yè)設(shè)置了暫不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅還是出現(xiàn)留抵稅額
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2019-05-18
出口退稅申報(bào)
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2016-05-03
出口退稅備案
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2019-04-10
我司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有進(jìn)出口三個(gè)字,而客戶(hù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有進(jìn)出口三個(gè)字,請(qǐng)問(wèn)這種情況下我司能給客戶(hù)開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?
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2017-12-26
外貿(mào)企業(yè) 想做出口退稅的話(huà),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅勾選之后應(yīng)該做什么啊
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2022-09-09
請(qǐng)教老師:我們公司是紡織行業(yè)出口退稅企業(yè),可以申請(qǐng)留抵退稅嗎?
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2023-03-22
當(dāng)期應(yīng)退稅額就是出口貨物免抵退稅乘退稅率,所以沒(méi)有免抵稅額。那么,下個(gè)月如果繼續(xù)留抵的話(huà),是不是就不用繳納稅金及附加稅了?
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2018-10-11
外貿(mào)企業(yè),6月有用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)額6萬(wàn),已經(jīng)做退稅勾選了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)金額需要對(duì)應(yīng)填在 增值稅報(bào)表嗎?具體如何填?填哪個(gè)表 哪個(gè)行麻煩詳細(xì)解答下
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2023-07-07
出口退稅先報(bào)增值稅還是先報(bào)退稅?
2/1975
2021-07-01
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),增值稅的稅負(fù)怎么算?要退稅就要應(yīng)交稅負(fù)小于0,那么怎么才能保持增值稅稅負(fù)在行業(yè)范圍內(nèi)呢?
1/1982
2020-11-07
出口退稅發(fā)票,做了退稅勾選,是不是不填增值稅表2也可以,也沒(méi)有多大影響
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2024-03-07
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我今天申報(bào)了9月份的出口退稅,因?yàn)闆](méi)有留底,所以,我9月未做賬務(wù)處理,申報(bào)免抵額有44708.01,想問(wèn)一下,這個(gè)需要做賬務(wù)處理嗎?如果需要,我該怎么做憑證呢?謝謝。
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2024-10-15