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資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款10月份是2045960元,但是到了11月成了負(fù)數(shù)了,導(dǎo)致下面的資產(chǎn)總額不平。 11月的借方3128800貸方6850000 老師 能幫我看下嗎
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2021-01-20
上個(gè)月老板給自己多發(fā)了幾百工資,記到其他應(yīng)收款了,這個(gè)月又沒有給自己發(fā)工資,該怎么寫分錄要不要把上個(gè)月的沖掉????、
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2019-02-20
請(qǐng)教老師,剛接手的公司,發(fā)現(xiàn)前面基本戶跟法人直接的轉(zhuǎn)賬都是做存取現(xiàn)金的,不是掛其他應(yīng)收款的,那我怎么處理好一點(diǎn)?
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2019-08-27
這邊初次買金稅盤,發(fā)票未到,先記其他應(yīng)收款
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2017-08-01
備用金是屬于其他應(yīng)收款款科目核算嗎,為什么
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2017-12-20
公司欠個(gè)人其他應(yīng)收款-5990.,個(gè)人欠自己需承擔(dān)社保其他應(yīng)收款-社保1050.08,個(gè)人欠公司應(yīng)付社???756.46(因?yàn)樗崆半x職,社保沒停,需自己承擔(dān),關(guān)鍵是賬上未體現(xiàn)),如何做憑證
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2017-05-24
老師,請(qǐng)問公司付的保證金收不回來了,這種壞賬的其他應(yīng)收款,怎么做賬?
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2019-07-31
其他應(yīng)收款下面能不能設(shè)備用金科目
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2017-08-21
公允價(jià)值作為入賬價(jià)值,之后收到發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅,初始確認(rèn)時(shí)是不是抵減初始成本 借:其他應(yīng)收款_待收進(jìn)項(xiàng)稅
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2019-12-11
A員工6月交了社保,7月也交了社保,7月發(fā)6月工資,其他6月沒計(jì)提6月的社保,現(xiàn)在其他應(yīng)收款貸方多掛了一個(gè)月的社保,怎樣做賬沖銷
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2020-07-10
有沒有 其他應(yīng)收款---未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)科目?
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2019-05-18
支付的代墊運(yùn)雜費(fèi)是其他應(yīng)收款嗎
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2022-06-03
老師,上一手會(huì)計(jì)交下來的賬本其他應(yīng)收款 借余額-1335.55什么意思?資產(chǎn)負(fù)債表怎么錄入?
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2022-05-08
付擔(dān)保公司保函費(fèi)用是做借其他應(yīng)收款-某某擔(dān)保公司嗎?
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2020-06-08
老師:我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)收款貸方有負(fù)數(shù),掛的是法人的 如果不想資產(chǎn)負(fù)債表有負(fù)數(shù),我應(yīng)該什么處理這個(gè)問題?
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2023-02-19
老師好!請(qǐng)問下,之前另一家公司一再欠我們公司錢,我們賬面掛:其他應(yīng)收款的。這個(gè)月突然說要開發(fā)票給我們,沖掉這邊其他應(yīng)收款,可以嗎?是2019年跟2018年的數(shù)
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2020-06-03
請(qǐng)問一下,我公司與合作方簽訂合同,合同約定違約方罰款10000元,現(xiàn)在我司違約,合作方收取我們10000元,合作方不肯開發(fā)票,那我司怎么出賬呢?之前掛了其他應(yīng)收款的
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2019-10-16
老師,備用金,是資產(chǎn)類的一個(gè)子科目,之前做賬把備用金做到了其他應(yīng)收款里的子科目,這樣可以嗎?
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2019-06-09
可修復(fù)的廢品返修發(fā)生的各種費(fèi)用,記入“廢品損失”的借方,其回收的殘料價(jià)值和應(yīng)收賠款,從“廢品損失”貸方轉(zhuǎn)入“原材料”、“其他應(yīng)收款”的借方 可修復(fù)的廢品,不是再多投入“人工、物料、費(fèi)用”,就可以變成完工產(chǎn)品了嗎?怎么會(huì)有殘料值、應(yīng)收賠款?
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2020-03-20
支付辦公室租金分錄: 借:其他應(yīng)收款-房東 100 貸:銀存 100 收到房東發(fā)票分錄: 借:管理費(fèi)-租金 100.01 貸:其他應(yīng)收款-房東 100.01 現(xiàn)在收到房東退還押金1000,賬上其它應(yīng)款款金額為999.99,這個(gè)差額現(xiàn)在怎么調(diào)?
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2022-11-22